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如果進(jìn)項稅額是50,銷項稅額是120(16%稅率),本期出口貨物FOB金額為200,退稅率13%,期初無留抵稅額,把這個分析下,計算應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是多少?
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2018-07-26
城建稅的計稅依據(jù) 納稅人實際繳納的“兩稅”,以及出口貨物、勞務(wù)或者跨境銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)增值稅免抵稅額。 老師這個免抵稅額是啥意思
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2020-04-13
老師,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅下面有個出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額明細(xì)科目,余額是在借方還是在貸方的,這個科目是核算什么的,怎么做分錄呢
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2021-04-07
老師你好,我小規(guī)模增值稅賬上1680.3元 然后去大廳申報的時候窗口申報系統(tǒng)只收了1680.29元。這個月我該如何調(diào)賬呢?這個一分錢我要轉(zhuǎn)到那里去?
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2015-02-11
公司專票勾選認(rèn)證,都是9月認(rèn)證的,但前三張顯示認(rèn)證月份在8月,最后一張顯示在9月,這都能作為8月費(fèi)用嗎?(進(jìn)出口貿(mào)易公司~免增值稅)
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2018-09-15
營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍需要增加一項進(jìn)出口貿(mào)易,股東會決議怎么寫?
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2019-12-24
期末增值稅進(jìn)銷項是通過應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的,那繳納增值稅時憑證怎么做
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2020-04-16
如果不用留抵了 那是不是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
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2017-03-11
增值稅分錄是:借:應(yīng)交稅金 —應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借:本年利潤貸:增值稅費(fèi)用 對嗎
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2017-04-08
稅盤服務(wù)費(fèi)抵增值稅,計提增值稅的時候,借:轉(zhuǎn)出未交增值稅500,貸:未交增值稅200 減免稅費(fèi)300 這樣對嗎
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2019-03-04
增值稅檢查調(diào)整,是幾級科目?是應(yīng)交稅金-增值稅檢查調(diào)整,還是應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-增值稅檢查調(diào)整?
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2016-10-19
"甲公司是一家有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的外貿(mào)企業(yè),2022年2月從境外進(jìn)口小轎車50輛,每輛小轎車的買賣成交價為14萬元,運(yùn)抵我國海關(guān)前的運(yùn)費(fèi)總額為10萬元,保險費(fèi)總額2萬元。小轎車的關(guān)稅稅率為15%,消費(fèi)稅稅率為9%,增值稅稅率為13%。甲公司已經(jīng)繳納了相關(guān)稅費(fèi),并取得了完稅憑證。(假設(shè)款項均已支付,小汽車已經(jīng)到達(dá)) 要求:(1)計算進(jìn)口小轎車的CIF到岸價;(10分) (2)計算應(yīng)繳納的關(guān)稅(10分) (3)計算組成計稅價格和應(yīng)繳納的消費(fèi)稅、增值稅;(30分) (4)編制進(jìn)口業(yè)務(wù)
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2023-03-22
外賬 申報增值稅后,計提增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅繳納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款這樣做對嗎?
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2018-02-09
老師,有增值稅稅時是不是做借:應(yīng)-應(yīng)(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)-未交增值稅 繳納時: 借:應(yīng)-未交增值稅 貸:銀行存款,這樣轉(zhuǎn)出未交增值稅是有余額的
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2019-06-13
未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅有什么區(qū)別?單位繳納增值稅直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 昨天在實操看到的是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2017-08-23
計提本月應(yīng)交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅解讀這筆分錄
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2019-01-03
在國稅里報完增值稅了,可是找不到填報表的入口啊。在哪里填報表?填資產(chǎn)負(fù)債和利潤的。圖上的這些都點開了沒有找到填報表的地方
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2018-08-11
收到海關(guān)增值關(guān)稅和進(jìn)口稅發(fā)票,是否需要進(jìn)行認(rèn)證什么的,有什么時間上的限制。具體怎么操作呢?會計學(xué)堂有這方面的具體操作課程嗎?
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2018-06-19
請問老師進(jìn)口技術(shù)開發(fā)、服務(wù)合同,可以免營業(yè)稅、增值稅和代扣企業(yè)所得稅嗎?沒有找到免代扣企業(yè)所得稅的政策,您能告訴一下哪個政策嗎?
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2019-05-07
老師您好,4月份有進(jìn)口國外產(chǎn)品,交的增值稅,做賬的時候可以低進(jìn)項稅,但報稅的時候這的金額應(yīng)該怎么填寫?報稅系統(tǒng)沒有這個金額呢?
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2022-05-17
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