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1銀行存款繳納增值稅,為什么不是從應(yīng)交稅費增值稅里,而是講借方寫入未交增值稅中。 2在結(jié)算增值稅時應(yīng)該如何將其轉(zhuǎn)入未交增值稅中
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2016-06-01
老師計提增值稅的分錄是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(1%增值稅)貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 等交納的時候是 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款嗎
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2022-04-07
出口退稅怎么操作,出口口罩怎么申請退稅
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2020-03-22
老師好,麻煩問一下結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅時,我這樣做分錄合適著沒:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
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2021-06-03
某電子設(shè)備企業(yè)為一般納稅人,2021年11月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)銷售A產(chǎn)品一批,開具增值稅專用發(fā)票注明價款為200萬元。 (2)采取“以舊換新”方式銷售電子產(chǎn)品,共取得現(xiàn)金收入5000萬元,舊貨抵價金額為 1780萬元,開具普通發(fā)票。 (3)購進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票,注明價款1000萬。 (4)購進(jìn)機械設(shè)備取得增值稅專用發(fā)票注明價款20萬,支付運費取得增值稅專用發(fā)票注明運費5萬。 (5)進(jìn)口一批貨物,該批貨物不征收消費 稅,關(guān)稅完稅價格20萬,進(jìn)口關(guān)稅4萬,取得海關(guān)開具的專用繳款書。 要求:計算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額,寫出詳細(xì)計算步驟。只寫計算結(jié)果不記分
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2022-10-31
(二)某有限責(zé)任公司是增值稅一般納稅人,增值稅率16%,發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)公司進(jìn)口原材料一批,海關(guān)核定的完稅價格為40000元,海關(guān)征收的進(jìn)口關(guān)稅為10000元,增值稅率16%,原料已驗收入庫,貨款已從銀行支付。(2)將某企業(yè)逾期未退還包裝物押金46400元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入。(3)收到乙企業(yè)投資的原材料,雙方協(xié)議作價不含稅60000元;該原材料的增值稅率為16%,原材料已運到并驗收入庫。(4)公司將B產(chǎn)品一批用于職工福利,按公司銷售同類產(chǎn)品的價格計算,不含稅價款為70000元。該批產(chǎn)品的成本為50000元,增值稅率為16%。要求:編寫上述業(yè)務(wù)的會計分錄
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2019-04-18
計提增值稅:銷項301805.69-進(jìn)項91225.06-項目地預(yù)繳增值稅53091.11=157489.52 1、借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅157489.52 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅157489.52 次月繳納增值稅稅:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅157489.2 貸:銀行存款 157489.2 2、預(yù)繳增值稅分錄: 借:應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅53091.11 貸:銀行存款 53091.11 看看這些分錄是不是對的?
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2025-10-05
在國稅里報完增值稅了,可是找不到填報表的入口啊。在哪里填報表?填資產(chǎn)負(fù)債和利潤的。圖上的這些都點開了沒有找到填報表的地方
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2018-08-11
收到海關(guān)增值關(guān)稅和進(jìn)口稅發(fā)票,是否需要進(jìn)行認(rèn)證什么的,有什么時間上的限制。具體怎么操作呢?會計學(xué)堂有這方面的具體操作課程嗎?
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2018-06-19
請問老師進(jìn)口技術(shù)開發(fā)、服務(wù)合同,可以免營業(yè)稅、增值稅和代扣企業(yè)所得稅嗎?沒有找到免代扣企業(yè)所得稅的政策,您能告訴一下哪個政策嗎?
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2019-05-07
老師您好,4月份有進(jìn)口國外產(chǎn)品,交的增值稅,做賬的時候可以低進(jìn)項稅,但報稅的時候這的金額應(yīng)該怎么填寫?報稅系統(tǒng)沒有這個金額呢?
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2022-05-17
生產(chǎn)型企業(yè)一般出中貿(mào)易,報關(guān)出口后,要等客戶領(lǐng)用確認(rèn)后,才能對賬開票確認(rèn)收入,后續(xù)再開增值稅發(fā)票辦理退稅。這樣操作,稅務(wù)局認(rèn)可嗎?
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2022-05-22
老師您好,審核憑證時,其他都可以審核,唯獨轉(zhuǎn)出未交增值稅這張,點審核彈出提示窗口:當(dāng)前使用的功能與其他用戶有沖突,目前無法使用
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2022-02-11
公司屬于煙臺開發(fā)區(qū)出口加工區(qū)內(nèi)企業(yè),現(xiàn)銷售2臺使用過機器設(shè)備,是否繳納增值稅,如需繳納,稅率多少,如不需繳納,是否需要申報免稅?
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2017-06-28
老師,我申請出口退稅,有個當(dāng)期應(yīng)退稅額就是稅局到時候會退的稅額,還有一個當(dāng)期免抵稅額是不繳納增值稅但是要繳納附加稅是嗎
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2020-05-07
老師,您好!請問進(jìn)口設(shè)備入賬需要哪些原始憑證? 海關(guān)關(guān)稅、增值稅專用繳款書,合同,銀行回單,還需要廠商提供商業(yè)發(fā)票、報關(guān)單和裝箱單嗎
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2021-11-17
國際業(yè)務(wù) 也包括進(jìn)口的吧,我公司是貨代企業(yè)也是承運人,向客戶收取的運費,國內(nèi)清關(guān)費用,是不是也算國際業(yè)務(wù)免征增值稅,開具普通發(fā)票
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2018-01-09
您好,老師,出口貨物不收匯按免稅處理,進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出或者按內(nèi)銷處理,繳納銷項稅。我想問您具體怎么操作?按免稅處理,增值稅申報表怎么填寫?
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2019-07-12
某人以公司名義進(jìn)口物資一批,全部成本費用由私人承擔(dān),以公司名義銷售,并開具增值稅專用發(fā)票。請問這一連串的賬務(wù)該如何做分錄?
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2016-06-26
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè)與一般的制造業(yè)(僅內(nèi)銷)相比,在賬上多了免抵退的賬務(wù)處理及在增值稅申報表上多了免抵退一欄的信息填寫 對嗎?
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2024-12-16