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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2020-05-07 09:16

你好,免抵額需要計提附加稅的

大耳朵涂涂 追問

2020-05-07 09:16

好的

暖暖老師 解答

2020-05-07 09:18

加油,祝你工作開心愉快

大耳朵涂涂 追問

2020-05-07 10:57

謝謝老師

暖暖老師 解答

2020-05-07 10:57

不客氣,麻煩給予五星好評

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1、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負率=(當期免抵稅額+當期應納稅額)÷(當期應稅銷售額+當期免抵退稅銷售額)×100% 2、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負率={[年度銷項稅額+年度免抵退銷售額×征收率-(年度進項稅額+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]÷[年度應稅貨物及勞務銷售額(不包括免稅貨物及勞務銷售額)+免抵退銷售額]}×100% 注意:以上公式中的進項稅額均為:進項稅額-進項稅額轉出+出口貨物進項轉出,起初期末留抵均為增值稅納稅申報表上的留抵數(shù)-下期(下年度)申報表當月免抵退貨物應退稅額。
2019-08-27 15:11:37
您好,生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅的是這樣計算的,免抵的稅額時需要交納附加稅的。
2018-12-04 20:22:46
你好,免抵額需要計提附加稅的
2020-05-07 09:16:38
交一個9萬 申報了退稅的話附加稅的價稅依據(jù)為18萬(2個9萬) 當期免抵退就浪費了 以后也不用想著退稅了 實務中 如果當期沒有留抵 或者留抵較小 就不用申報出口退稅了 等有留抵和免抵退差不多的時候再申報退稅^_^
2020-04-19 13:55:34
你好!對的 借:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)(當期免抵退稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅——轉出未交增值稅
2020-01-14 17:55:58
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