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老師你好,請問一般借款的資本化率是在同一會(huì)計(jì)期間不得隨意變化,比如下面的題目,要求計(jì)算2015年和2016年的,這個(gè)不變化是不是指的在2015確定的資本化率,在2015年內(nèi)不能隨意便,而在2016年就不影響了啊
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2018-08-07
1.19年5月,上生產(chǎn)高檔香水一噸,含稅價(jià)113萬,包裝物押金5萬,延期付款利息3萬。 2.將高檔化妝品與普通化妝品組成禮盒銷售,普通化妝品不含稅銷售額50萬,高檔化妝品不含稅銷售額80萬。 求增值稅消費(fèi)稅
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2019-11-06
2010年9月,江蘇A化工公司委托上海B廣告公司,對化工產(chǎn)品進(jìn)行廣告宣傳。根據(jù)雙方簽定的合同要求,B廣告公司已將化工產(chǎn)品對外進(jìn)行了廣告宣傳。A化工公司通過現(xiàn)金支付的方式,向B廣告公司支付現(xiàn)金50000...
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2017-06-30
我是以我個(gè)人,然后那個(gè)給那個(gè)天津第一佳那個(gè)綠化公司搞綠化,然后我沒有資質(zhì),然后就掛了我們當(dāng)?shù)氐囊粋€(gè)綠化公司,然后我們當(dāng)?shù)剡@個(gè)綠化公司和我們要開增值稅發(fā)票,要10%個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi),我說這個(gè)合理嗎?
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2020-11-05
老師,我們有兩家公司,一個(gè)是經(jīng)營服裝的,一個(gè)是經(jīng)營化妝品的,化妝品公司今年才注冊,在天貓沒有資質(zhì)入駐,我們想授權(quán)服裝公司在天貓銷售化妝品,天貓的化妝品貨款也提到服裝公司,這樣可以嗎,為什么
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2019-04-17
@甘老師,您好,麻煩甘老師解答一下,你說的工資分項(xiàng)目核算按照項(xiàng)目預(yù)算或者項(xiàng)目收入,具體怎么分配呢老師 當(dāng)期的利潤有20多萬,像軟著費(fèi)和差旅費(fèi),這些已經(jīng)入到管理費(fèi)用,可以改到研發(fā)支出~費(fèi)用化支出嗎?研發(fā)部的差旅費(fèi)也是可以加計(jì)扣除的吧? 平時(shí)發(fā)生的成本可以直接入到主營業(yè)務(wù)成本嗎?摘要直接寫支付服務(wù)成本等等 有的合同服務(wù)期是兩三年,要分好多次開票呢,可以嗎?季度開票分次確認(rèn)收入?平時(shí)都是這樣處理的,季度分次確認(rèn)收入,成本是每月按發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)的,可以嗎
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2020-03-04
您好,我公司是軟件類公司,有研發(fā)項(xiàng)目,所以相關(guān)的費(fèi)用支出,我記入研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,然后月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研究費(fèi)用。 現(xiàn)在有個(gè)問題,是哪些記入主營業(yè)務(wù)成本成本。1.非工業(yè)企業(yè),不是確認(rèn)收入時(shí),才結(jié)轉(zhuǎn)成本吧,這個(gè)一直搞不清楚?2.不管有沒有收入,勞務(wù)成本月末直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本?3.還有,比如購買了一臺儀器設(shè)備,不計(jì)入固定資產(chǎn)的話,可以直接借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款? 謝謝老師
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2020-01-03
@老師,您好,你說的工資分項(xiàng)目核算按照項(xiàng)目預(yù)算或者項(xiàng)目收入,具體怎么分配呢老師 當(dāng)期的利潤有20多萬,像軟著費(fèi)和差旅費(fèi),這些已經(jīng)入到管理費(fèi)用,可以改到研發(fā)支出~費(fèi)用化支出嗎?研發(fā)部的差旅費(fèi)也是可以加計(jì)扣除的吧? 平時(shí)發(fā)生的成本可以直接入到主營業(yè)務(wù)成本嗎?摘要直接寫支付服務(wù)成本等等 有的合同服務(wù)期是兩三年,要分好多次開票呢,可以嗎?季度開票分次確認(rèn)收入?平時(shí)都是這樣處理的
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2020-03-03
甲公司從2016年3月1日開始自行研究開發(fā)一項(xiàng)專利技術(shù),該專利技術(shù)用于企業(yè)內(nèi)部管理,在研究開發(fā)過程中發(fā)生材料費(fèi)1400萬元,人工工資500萬元,以及用銀行存款支付的其他費(fèi)用100萬元,總計(jì)2000萬元。2016年10月1日,該專利技術(shù)已經(jīng)達(dá)到預(yù)定用途,甲公司將發(fā)生的2000萬元研發(fā)支出全部費(fèi)用化,計(jì)入當(dāng)期管理費(fèi)用。 上述研發(fā)支出中,符合資本化條件的支出為1500萬元,假定無形資產(chǎn)的專利技術(shù)采用直線法按10年攤銷,無殘值。甲公司的賬務(wù)處理如下: 借:研發(fā)支出--費(fèi)用化支出2000貸:原材料1400 應(yīng)付職工薪酬500銀行存款100借:管理費(fèi)用2000 貸:研發(fā)支出--費(fèi)用化支出2000 要求:判斷甲公司賬務(wù)處理是否正確。如果不正確說明理由并編制更正分錄。
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2023-05-29
老師,我們公司是園林綠化工程公司,項(xiàng)目上的民工工資打給項(xiàng)目出納,由項(xiàng)目出納發(fā)放,我想請問,申請打錢給出納的時(shí)候,只有付款申請單,那,錢發(fā)完了,對應(yīng)的工資表是需要填寫費(fèi)用報(bào)銷單來沖出納的賬嗎?
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2020-05-12
您好 可以請教個(gè)合并抵消問題嘛 母公司借款給子公司,子公司用于在建工程,及費(fèi)用資本化處理啦。。這種合并關(guān)聯(lián)交易抵消,一邊抵消其他業(yè)務(wù)收入,對方科目是誰呢 首先是抵消借款 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收賬款 然后是抵消利息費(fèi)用 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 貸:在建工程等-利息資本化,但是現(xiàn)金流不平是哪里沒考慮到么
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2020-02-27
當(dāng)年研發(fā)費(fèi)支出50萬, 對遞延所得稅費(fèi)用有影響嗎,對利潤調(diào)整有影響嗎,?如果是資本化支出研發(fā),50萬,呢,?對遞延所得稅費(fèi)用,和利潤調(diào)整
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2021-07-05
技術(shù)開發(fā);技術(shù)轉(zhuǎn)讓;技術(shù)咨詢;技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)技術(shù)培訓(xùn);基礎(chǔ)軟件服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù);計(jì)算機(jī)維修;會(huì)議服務(wù);承辦展覽展示;組織文化藝術(shù)交流;銷售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、通訊設(shè)備、五金交電、文化用品、體育用品、日用品、工藝品。 可以開監(jiān)控?cái)z像頭嗎普票
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2019-12-28
您好,我們單位做園林綠化工程項(xiàng)目,農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅適用成本法核定扣除,稅務(wù)核定了耗用率,耗用率=農(nóng)產(chǎn)品外購金額/主營業(yè)務(wù)成本,我想問一下這個(gè)主營業(yè)務(wù)成本到底應(yīng)該都包括哪些才合理,因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目很大,綠化只是其中一部分,如果用整個(gè)項(xiàng)目的主營業(yè)務(wù)成本那耗用率就太小了
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2020-03-25
老師你好,請問在填寫企業(yè)所得稅報(bào)表的時(shí)候,高新企業(yè),研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除:企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除(按100%加計(jì)扣除):這個(gè)扣除項(xiàng)目,我是填寫賬面哪個(gè)科目的金額?研發(fā)支出嗎?既有費(fèi)用化也有資本化呢?
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2025-01-07
老師,一般納稅人租賃農(nóng)戶的地,提供種子,化肥,農(nóng)藥。每月支付幾萬元?jiǎng)趧?wù)費(fèi)及租地費(fèi)用,直接打給農(nóng)戶了,如何入賬?就是租他們的地的費(fèi)用還有他們勞務(wù)費(fèi)。是的和農(nóng)戶合作用他們的地,我們提供種子農(nóng)藥化肥,然后農(nóng)戶管理,完了我們在收購
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2022-03-18
對于以前審計(jì)獲取的有關(guān)下列控制運(yùn)行有效性的審計(jì)證據(jù),注冊會(huì)計(jì)師在本期審計(jì)中通常不能直接利用的有( )。 A.信息技術(shù)一般控制 B.自動(dòng)化應(yīng)用控制 C.自上次測試后已發(fā)生變化的控制 D.旨在減輕特別風(fēng)險(xiǎn)的控制 (選項(xiàng)B為什么能直接利用?)
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2019-05-20
3.某日化廠為增值稅一般納稅人,適用增值稅基本稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為15%,2020年6月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)銷售0.8萬套高檔化品,含稅單價(jià)為1695元/套,款已收訖; (2)將自產(chǎn)同類型的高檔化枚品獎(jiǎng)勵(lì)給本廠先進(jìn)個(gè)人28套; (3)購進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10萬元,該批原材料同時(shí)用于生產(chǎn)普通化妝品和免征產(chǎn)品且無法劃分,銷售普通化妝品取得不含稅銷售額120000元,免稅產(chǎn)品取得不含稅銷售額30000元; (4)購進(jìn)一批演出服裝用于本廠職工聯(lián)歡晚會(huì)使用,取得普通發(fā)県上注明價(jià)款為0.5萬元另外,本月期初留抵稅為2萬元。 要求:根據(jù)以上資料計(jì)算該廠當(dāng)月應(yīng)納的增值稅和消費(fèi)稅。(10分) (單位:萬元)
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2021-12-16
D項(xiàng)不應(yīng)該是沒有變化嗎
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2021-05-07
今年的稅收變化有哪些啊
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2020-11-19