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你好老師,簡易計(jì)稅的會計(jì)分錄和預(yù)交增值稅的會計(jì)分錄怎么做,月底增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn),交上月增值稅的會計(jì)分錄怎么做,稅務(wù)的留抵?jǐn)?shù)怎么和實(shí)賬相符謝謝
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2019-12-15
某企業(yè)月初計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)原值300000元,本月增加的固定資產(chǎn)原值50000元,本月減少的固定資產(chǎn)原值20000元,月折舊率為1%。該企業(yè)本月計(jì)提的折舊額為多少?
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2015-04-03
勞務(wù)公司,之前開給用工單位的是5個點(diǎn)的差額征收增值稅專票,現(xiàn)在對方要求開6個點(diǎn)的增值稅專票,6個點(diǎn)的增值稅專票可以買票扺扣嗎?應(yīng)該如何抵扣?
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2019-01-24
甲企業(yè)2019年1月2日投資100萬元銀行存款和賬面價值為300萬、公允價值為500萬元的無形資產(chǎn),取得了凈資產(chǎn)賬面價值為500萬元,公允價值為560萬元的乙企業(yè)的100%的股權(quán),其中評估的公允價值的增值來源于乙企業(yè)的固定資產(chǎn),其賬面價值為200萬,評估公允價值為260萬,該固定資產(chǎn)的剩余攤銷年限為5年。此次合并為非同一控制下的企業(yè)合并,假設(shè)不考慮相關(guān)稅費(fèi)。要求:(1)做出甲企業(yè)取得乙企業(yè)100%股權(quán)的賬務(wù)處理。(2)計(jì)算合并商譽(yù)(3)做出合并工作底稿上,對內(nèi)部股權(quán)在合并日的所有抵消和調(diào)整的會計(jì)分錄(4)
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2023-03-03
1.甲企業(yè)2019年1月2日投資100萬元銀行存款和賬面價值為300萬、公允價值為500萬元的無形資產(chǎn),取得了凈資產(chǎn)賬面價值為500萬元,公允價值為560萬元的乙企業(yè)的100%的股權(quán),其中評估的公允價值的增值來源于乙企業(yè)的固定資產(chǎn),其賬面價值為200萬,評估公允價值為260萬,該固定資產(chǎn)的剩余攤銷年限為5年。此次合并為非同一控制下的企業(yè)合并,假設(shè)不考慮相關(guān)稅費(fèi)。(2+2+4分) 要求: (1)做出甲企業(yè)取得乙企業(yè)100%股權(quán)的賬務(wù)處理。 (2)計(jì)算合并商譽(yù)。 (3)做出合并工作底稿上,對內(nèi)部股權(quán)在合并日的所有抵消和調(diào)整的會計(jì)分錄。
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2022-04-22
老師,如圖,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),上期有留底,有應(yīng)交稅額,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)的會計(jì)分錄怎么做?借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 32649.56 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)28102.04 貸:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅644.44 應(yīng)交增值稅-留底 3903.08?
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2021-01-14
我們是外貿(mào)企業(yè)無內(nèi)銷,平時收到的增值稅發(fā)票(比如房租那些),因?yàn)椴挥媒辉鲋刀惗疾坏挚?,但是有入賬,入了-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。請問到月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅嗎?
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2021-01-15
公允價值、賬面價值、面值、票面金額,怎么區(qū)分?
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2018-04-07
固定資產(chǎn)凈值=原值-預(yù)計(jì)凈殘值-累計(jì)折舊嗎?
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2017-04-10
(2171_應(yīng)交稅金 217101_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅 21710101_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅金 21710102_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_已交稅金 21710103_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交稅金 21710105_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅金 21710107_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 21710109_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出多交增值稅 217102_應(yīng)交稅金_未交增值稅 )增值稅的這個科目具體該怎么運(yùn)用,請舉個例子說明一下可以嗎?
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2015-06-25
房地產(chǎn)的舊項(xiàng)目的增值稅為6%,現(xiàn)房子快到交付日了。預(yù)交3%的增值稅是在滿足哪些條件就要申報(bào)?收了首付款或定金要不要預(yù)申3%的增值稅,最遲申報(bào)期限是?
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2019-03-07
公司的業(yè)務(wù)跟客戶聯(lián)系用的都是公司的手機(jī),話費(fèi)也是公司給充值,這次公司一次性買了充值卡1000元,這筆費(fèi)用要分?jǐn)倖??需要附列充值的手機(jī)號碼明細(xì)嗎?
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2017-10-17
公司接的市政工程,我開具的11%的增值稅專票給對方,現(xiàn)在結(jié)算給提供工程服務(wù)的,他一般都是開具增值稅普票,不能抵扣,他可以在稅務(wù)局代開增值稅專票嗎?
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2017-12-19
我們公司是小規(guī)模納稅人,客戶提出我們開具三個點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在我們收到供應(yīng)商的13個點(diǎn)的增值稅發(fā)票。這個13個點(diǎn)的增值稅發(fā)票能抵扣嗎?
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2020-07-01
我是剛剛問增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的學(xué)生,那按老師的說法的話,那個增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的業(yè)務(wù)實(shí)際工作中不用結(jié)轉(zhuǎn)是嘛?
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2016-10-15
公司(一般納稅人)向個人借款,個人需要交3%的增值稅,1.5%的個稅,0.36%的增值稅附加稅, 個人的稅金怎么繳納?
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2020-04-01
老師,我們有申報(bào)企業(yè)錄用退伍軍人的扣減增值稅9000的優(yōu)惠。我公司是一般納稅人,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做賬,比如銷項(xiàng)稅額是12000,進(jìn)項(xiàng)稅額是1000,借應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)12000,貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng),1000,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅11000,然后借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅11000,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅11000。然后這個優(yōu)惠的9000借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅9000,貸營業(yè)外收入稅額減免9000這樣對嘛
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2021-12-14
A廠為增值稅一般納稅人(增值稅率13%),201×年銷售商品共計(jì)收入900 000元(不含稅收入)。當(dāng)月購入生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅價款400 000元,增值稅52 000元;從國外進(jìn)口原材料一批,取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明的的增值稅46800元。采購人員國內(nèi)出差購買機(jī)票稅額1200元。要求計(jì)算: (1)銷項(xiàng)稅額(2)進(jìn)項(xiàng)稅額(3)應(yīng)納增值稅稅額
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2021-12-11
小微企業(yè)10萬以內(nèi)免稅,超過10萬就全額納稅,也就是說要么不交增值稅,要么至少也得交3000元增值稅,不考慮疫情期間減按1%繳納增值稅的這個政策的話,是不存在一個月會交1000元的增值稅的,這樣理解對嗎?
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2020-04-28
權(quán)益法核算下,當(dāng)初始投資成本小于應(yīng)享有的被投資單位凈資產(chǎn)公允價值份額的,應(yīng)該按照享有的被投資單位凈資產(chǎn)公允價值份額入賬,此時初始投資成本與入賬價值不相等。 這個入賬價值指的是什么
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2023-05-29