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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2021-12-14 14:59

你好,這樣做賬務處理可以

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你好,是 需要通過應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01
稅金時,通過“應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目將差額轉(zhuǎn)出,并計入“應交稅費_未交增值稅”科目,以準確反映未交的增值稅金額。這樣的處理方式符合會計準則和稅法規(guī)定。
2024-03-14 15:11:43
這個是將月末應交未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,次月出申報增值稅的金額。下月初繳納增值稅時借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款。
2018-07-29 05:17:13
這個就看小規(guī)模納稅人是如何核算的,如果是按一般納稅人進行核算,就是需要結(jié)轉(zhuǎn)。如果只用“應交稅費——應交增值稅”科目核算,就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
2018-09-08 12:25:58
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
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