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2024年考注會(huì),老師,什么情況下影響應(yīng)交所得稅,什么情況下影響遞延所得稅呢?
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2024-08-20
當(dāng)題目中問(wèn)到應(yīng)交所得稅時(shí),不考慮遞延嗎?問(wèn)所得稅費(fèi)用考慮遞延了
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2021-08-29
上次問(wèn)的匯算清繳交所得稅的分錄 做完之后 月末資產(chǎn)負(fù)債表不平啊計(jì)提稅款時(shí)借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn)  借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)  貸:以前年度損益調(diào)整?! ⊙a(bǔ)交稅款時(shí)  借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸:銀行存款
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2017-06-15
老師好 今年交了兩次企業(yè)所得稅 一次是第一季度的 一次是匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅 可是我今天在報(bào)企業(yè)所得稅時(shí) 主表里帶出來(lái)的所得稅費(fèi)只是第一季度的稅費(fèi) 這就和利潤(rùn)表里的所得稅費(fèi)不一樣了 (利潤(rùn)表里的所得稅費(fèi)是第一季度加匯算清繳的數(shù)額)
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2019-07-12
是小規(guī)模企業(yè),從2014年10月份起,沒(méi)有核定企業(yè)所得稅,其他稅種都核定了,也沒(méi)有交企業(yè)所得稅,是不是很危險(xiǎn),會(huì)有那些懲罰,該怎樣做
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2017-01-17
老師,請(qǐng)教一下。我已經(jīng)做完所有的賬了,我去填報(bào)表,顯示的我的所得稅為5000,那么其實(shí)這個(gè)五千應(yīng)該在2021.12月份的賬里體現(xiàn),但是我已經(jīng)做完了,我還得在增加一張憑證去,借所得稅費(fèi)用,貸,應(yīng)交所得稅。再結(jié)轉(zhuǎn)一次?是這樣操作嗎
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2022-01-13
為什么這道題的應(yīng)交所得稅沒(méi)有加減當(dāng)期發(fā)生的遞延所得稅呢
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2021-07-09
老師,應(yīng)交所得稅的金額和所得稅費(fèi)用怎么區(qū)分?
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2024-08-07
求應(yīng)交所得稅與所得稅費(fèi)用有什么聯(lián)系???還沒(méi)懂
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2021-10-29
8月預(yù)付一筆勞務(wù)費(fèi)50萬(wàn),記入了預(yù)付賬款,暫時(shí)還沒(méi)有收到普通發(fā)票。但是這個(gè)月要交企業(yè)所得稅了,能不能先記入成本,這樣企業(yè)所得稅能少交一點(diǎn)
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2018-10-09
#提問(wèn)#公司2017年沒(méi)有交過(guò)稅,2018年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候交了850的企業(yè)所得稅,那么我在工商年報(bào)的時(shí)候納稅總額應(yīng)該填多少呢?是0還是850呢?
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2019-06-13
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我公司被審計(jì)公司要求在202012月份調(diào)整了一筆企業(yè)所得稅,是補(bǔ)繳2019的,我這個(gè)企業(yè)所得稅是在12月份交還是在匯算清繳的時(shí)候交
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2021-01-08
請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)在異地預(yù)交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在系統(tǒng)申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí),是否需要在申報(bào)表減去已預(yù)交的呢,如果需要減去是在申報(bào)表哪里填寫(xiě)呢,謝謝
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2020-07-14
本人掛靠一家施工單位承攬工程,除了交增值稅外還需要開(kāi)什么發(fā)票,比如國(guó)稅地稅,企業(yè)企業(yè)所得稅還要交嗎?買(mǎi)材料所得增值稅可以抵扣多少?
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2019-07-10
你好,如果發(fā)現(xiàn)上月賬務(wù)有問(wèn)題,但 不會(huì)影響企業(yè)所得稅,因?yàn)樘潛p不用交這月還可以重新在電子稅務(wù)局申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅嗎,要交滯納金嗎
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2020-04-28
老師好!A公司,2季度盈利5萬(wàn),企業(yè)所得稅2500元,現(xiàn)在政策暫緩到2021年1月份交,那如果3.4季度虧損5萬(wàn),到2021年1月份是不是企業(yè)所得稅就不用交了!
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2020-06-17
去年發(fā)票被查出,得補(bǔ)交所得稅,補(bǔ)了,,分錄都該怎么做?補(bǔ)提所得稅補(bǔ)交所得稅的做了
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2018-12-12
老師,麻煩請(qǐng)問(wèn)下,我現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),數(shù)據(jù)跟2019年第四季度企業(yè)所得稅季報(bào)數(shù)據(jù)不一樣,第四季度利潤(rùn)總額和成本有誤,最終數(shù)據(jù)以年報(bào)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。那2019年第四季度的企業(yè)所得稅季報(bào)不更正有影響嗎?謝謝
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2020-05-13
企業(yè)所得稅稅匯算清繳有稅款用銀行存款繳納的,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 繳納時(shí)候:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀存 合適著嗎?
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2022-04-12
老師好,中間商為個(gè)人怎么交稅,可以讓公司代交所得稅嗎
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2021-08-31