
應交所得稅,年初余額在借方并且為負數(shù),上年度未計提,小規(guī)模企業(yè)沒有以前年度損益調(diào)整這個科目。應該用什么科目代替,分錄怎么做?匯算清繳時補交的金額,需要計提嗎,會計分錄應該怎么做?
答: 借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費 , ,
老師,我司有個 借:以前年度損益調(diào)整,貸:應交所得稅,但是前幾年都是虧損的,實際上是不用補交稅款,請問這種情況分錄怎么做呢?
答: 借應交所得稅貸以前年度損益調(diào)整。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問大家,去年最后一個季度,我有家公司要交所得稅,我就計提了嘛,然后今年所得稅匯算的時候,發(fā)現(xiàn)彌補虧損了,不用交,我這應交所得稅一直就掛起的,需要做紅字來沖還是用以前年度損益調(diào)整啊
答: 您好 貸:利潤分配——未分配利潤 貸方藍字 貸:應交稅費——應交所得稅 貸方紅字
你好借;以前年度損益調(diào)整 ,貸;應交稅費-企業(yè)所得稅借;應交稅費-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款以前年度損益調(diào)整在哪個科目反應
企業(yè)所得稅稅匯算清繳有稅款用銀行存款繳納的,借:以前年度損益調(diào)整貸:應交稅費-應交所得稅繳納時候:借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀存合適著嗎?
銷售折讓,確認的 借以前年度損益100,應交稅費應交銷項稅16,貸,應收賬款116,請問這里要減少應交所得稅嗎,借應交稅費應交所得稅116*25=29 貸以前年度損益調(diào)整29


嬋娟慕雪 追問
2022-04-12 11:23
家權(quán)老師 解答
2022-04-12 11:36