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老師,我想問下。我們公司是主營電機維修。12份剛成立,是不是從12月開始所有的費用 、比如 工資 、餐飲費、差旅費以及車間領用的輔料、工具都先記入長期待攤費用然后在轉(zhuǎn)到管理費用-開辦費。還有就是4月份開始有業(yè)務了,5月份開始有收入了。我想知道生產(chǎn)成本以及銷售成本怎樣結轉(zhuǎn)。5月維修了一家,他們家維修了好幾臺。有4臺修完有收入了,3臺在維修當中,沒維修完的怎樣結轉(zhuǎn)。
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2020-07-17
本月發(fā)生生產(chǎn)的成本為啥不加管理費用,加折舊費用呢
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2020-05-02
給生產(chǎn)部門發(fā)的過節(jié)禮物,計入生產(chǎn)成本還是管理費用
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2017-10-28
17年1-6月沒有發(fā)工資,然后代理記賬公司那邊又記到我們是用現(xiàn)金發(fā)的工資,直接當月發(fā)計入管理費用-工資,然后在當年我們用銀行補發(fā)了1-6月的工資,代理記賬公司又沒有沖紅再重新入賬,相當于發(fā)了2次工資,管理費用雙倍增加了,我應該怎么調(diào)
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2019-08-02
工程管道安裝而發(fā)生的“管道掉裝費計入什么科目
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2017-08-20
(4)月末根據(jù)“發(fā)料憑證匯總表”的記錄,原材料消耗99000元,其中:生產(chǎn)A產(chǎn)品耗用50000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品耗用42000元,車間一般耗用2000元,行政管理部門耗用5000元。(5)月末根據(jù)“工資費用分配表”的記錄,應付本月份職工工資160090元,其中:生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工資80000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品工人工資52850元,車間管理人員工資18240元,廠部管理人員工資9000元。(6)將本月發(fā)生的制造費用按生產(chǎn)工人工資比例進行分配,計算A、B產(chǎn)品各應負擔的費用數(shù)額,并結轉(zhuǎn)制造費用。(7)本月A產(chǎn)品全部制造完工,并已驗收入庫,按實際成本轉(zhuǎn)賬
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2023-11-02
承租方對于融資租賃開進來的租金的發(fā)票如何處理啊
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2024-03-27
你好,老師,我們是汽車貸款的中間商企業(yè),想咨詢汽車金融的賬務處理,例如:鼎城金融公司下款車貸10萬給我們,其中包含車款8萬,保險2萬,我們收到錢之后再把款項轉(zhuǎn)給車商,付保險,這個過程的分錄怎么做!
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2019-02-26
老師您好,請問app有關業(yè)務怎么做賬務處理。還有p2p項目,涉及到金融領域,該怎么做相關業(yè)務的賬務處理。謝謝老師
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2016-05-04
老師好,我是一家生產(chǎn)企業(yè), 現(xiàn)委托一家公司A幫出口產(chǎn)品, 買方是臺灣的公司B。 請問出口需不需要開具發(fā)票,如果開具的話是開給公司A還是B
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2021-06-17
購買交易性金融資產(chǎn)的手續(xù)費怎么處理? 出售股票的手續(xù)費怎么處理?
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2020-01-13
工業(yè)企業(yè),一般納稅人,籌建中,現(xiàn)安裝機械設備,購買管件,配件發(fā)生的費用,但這些管件配件有時候分不清具體用哪個設備了,入什么科目?
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2019-05-23
做的分錄對不對?應付職工薪酬借方余額2502,是不是還得借管理費用貸應付職工薪酬,就是說計提的時候要加上社保這塊
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2017-09-21
老師,你好。我做的是手工賬,元月份的注冊負債表兩邊不平衡。截止到今天的業(yè)務元月收入11000,管理費用11525.32,計提工資21500,其他應付款10786.9.你幫我看下
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2022-01-14
公司清算期間職員的工資也是:借管理費用-職工工資,貸應付職工薪酬-職工工資。
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2017-09-20
老師,您好,2019年12月給公司員工多扣除55.44元,現(xiàn)在1月份需要補給他,請問做一筆沖減個稅,增加應付職工薪酬,還要做一筆計提到管理費用的55.44元嗎
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2020-03-02
繼續(xù)剛才管理費用-福利費的問題,如果我公司是員工聚餐和禮品的費用,應該直接入管理費用-職工福利費是嗎?我賬套現(xiàn)有的科目福利費是這樣分級的:管理費用-職工薪酬-工資-職工福利,這種分級和直接管理費用-福利費是有區(qū)別的嗎?不會也要交個稅吧
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2016-01-18
老師之前會計做的計提分錄不對,是借:管理費用貸:應付職工薪酬。我應該怎么做
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2019-09-29
老師請問一下選項C,那個分錄不應該是 借:應付職工薪酬 貸:管理費用
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2020-03-23
@東老師,追問次數(shù)用完,那我就直接做借管理費用年終獎,貸應付職工薪酬了?
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2022-02-23