国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老師,你好,我們單位購(gòu)買的新車交納的車船稅,做分錄是 借:管理費(fèi)用 帶:應(yīng)交稅費(fèi)-車船使用稅 再做帳筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)-車船使用稅 貸:銀行存款 對(duì)嗎?
1/1352
2016-12-21
這個(gè)月是籌建期 ,交了當(dāng)月房租10萬(wàn)元,然后老板說(shuō)過(guò)幾個(gè)月再去開發(fā)票,那這個(gè)月記帳這樣對(duì)嗎? 借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:銀行存款 ,還是先借:其他應(yīng)收款-房東 貸:銀行存款,等 發(fā)票來(lái)了再 借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸:其他應(yīng)收款。另外,以后每月交當(dāng)月的房租是一次進(jìn)入當(dāng)月費(fèi)用對(duì)嗎?還是需要攤銷?
12/1411
2017-05-24
籌建期的銀行存款利息沖減的管理費(fèi)用開辦費(fèi),那在現(xiàn)金流量表中是在其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金一行中填列嗎?如果不是,應(yīng)該在什么項(xiàng)中填列?
1/1293
2016-01-04
老師為什么報(bào)銷一筆費(fèi)用做兩筆分錄呢?1.借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款。2 .借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。支付供應(yīng)商也是做兩筆分錄。老師這是為什么呢?
2/2094
2022-04-16
新成立公司,還沒(méi)有員工保險(xiǎn),只有臨時(shí)工,中秋節(jié)福利買月餅5000元。是借管理費(fèi)用-招待費(fèi),貸銀行存款。還是借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸銀行存款
1/653
2020-10-17
老師請(qǐng)問(wèn),員工墊付辦公用品報(bào)銷,借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款,還錢給員工回來(lái)時(shí) 借其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
2/6
2024-10-25
老師早上好!如果員工原有借款5000,這個(gè)月借2萬(wàn),然后報(bào)賬的時(shí)候票據(jù)金額為21000,請(qǐng)問(wèn)是沖借支還是超過(guò)2萬(wàn)部分沖借支:分錄 借 管理費(fèi)用 辦公費(fèi) 貸 銀行存款 2萬(wàn) 其他應(yīng)收款 1000 還是 借 管理費(fèi)用 辦公費(fèi) 貸 其他應(yīng)收款 21000 這兩個(gè)分錄哪合適?
1/1273
2019-06-13
老師,你好,我們是普通貨物道路運(yùn)輸行業(yè),開的發(fā)票都是*運(yùn)輸服務(wù)*運(yùn)費(fèi),進(jìn)項(xiàng)票是汽油費(fèi),汽油費(fèi)按理說(shuō)應(yīng)該進(jìn)成本,現(xiàn)在全記入管理費(fèi)用車輛使用費(fèi)了,還有一些好幾百?gòu)埖能囕v通行費(fèi)不是發(fā)票,也全記入車輛使用費(fèi)了。現(xiàn)在感覺(jué)不太對(duì),因?yàn)槭杖?00萬(wàn)左右,成本很少,比例不匹配,管理費(fèi)用95萬(wàn)左右(大部分都是汽油的和通行費(fèi))。這樣會(huì)出現(xiàn)什么問(wèn)題嗎?應(yīng)該調(diào)嗎
1/2590
2019-09-28
2017年作以下分錄,借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-差旅費(fèi) 10000 貸 :其他應(yīng)付款-小楊 10000。借:其他應(yīng)付款-小楊 10000 貸:銀行存款 10000。2017年年底已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益類科目。錢也報(bào)銷給了小楊。現(xiàn)在是2018年,發(fā)現(xiàn)小楊是股東,不在公司任職,因此差旅費(fèi)不可以報(bào)銷。那么該做什么分錄將這筆業(yè)務(wù)沖掉呢,現(xiàn)在是2018年,去調(diào)整2017年的分錄,完整的分錄么?
1/700
2018-09-04
這個(gè)社保減免的要怎么計(jì)提啊,之前我社保計(jì)提是直接借管理費(fèi)用,借其他應(yīng)收款,貸方銀行存款的;上個(gè)月是減免的,要怎么計(jì)提和做賬啊
1/689
2020-05-16
老師這張票怎么寫分錄,實(shí)際付款5625元,但是開票只開了5185元,車船稅440。是不是借:管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)5185,營(yíng)業(yè)稅及附加是440,帶銀行存款。
12/437
2021-04-08
老師請(qǐng)問(wèn)銀行手續(xù)費(fèi),賬戶管理費(fèi),短信費(fèi),結(jié)算卡年費(fèi),電子商業(yè)匯票系統(tǒng)使用費(fèi)等是都計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)嗎?
2/1474
2016-11-15
老師你好,我想問(wèn)一下,如果應(yīng)發(fā)工資是40000,社??鄢?000的話,分錄是不是借:管理費(fèi)用40000,貸:其他應(yīng)收款3000,銀行存款37000,對(duì)嗎?
1/875
2020-06-08
收到退回多報(bào)差旅費(fèi)補(bǔ)貼會(huì)計(jì)分錄是借銀行存款貸管理費(fèi)用差旅費(fèi)紅字嘛?
0/1875
2019-08-29
老師,公司給職工購(gòu)買的意外險(xiǎn),借:管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi);借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸 銀行存款,這樣做對(duì)嗎? 我看網(wǎng)上另外的一種做法是 借 管理費(fèi)用 貸銀行存款,這兩種處理那種更加準(zhǔn)確
1/49
2025-03-31
11月實(shí)由農(nóng)發(fā)行付費(fèi)用辦公費(fèi)1000元,賬記成中行付1000元,原借,管理費(fèi)用\辦公費(fèi)1000元,貸,銀行存款\中行1000元,12月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤現(xiàn)調(diào)賬,借銀行存款\中行1000元,貸,銀行存款\農(nóng)發(fā)行,對(duì)嗎?此筆業(yè)務(wù)不涉及現(xiàn)金流量表嗎?因?yàn)槲夜粳F(xiàn)金系統(tǒng)啟用。
1/879
2020-02-18
單位外聘的勞務(wù)人員,之前是給她發(fā)錢,她自己去稅務(wù)局繳個(gè)稅并把發(fā)票給我,但是現(xiàn)在說(shuō)次數(shù)開夠了,就把8-12 月的一起開了。之前是借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi);貸:銀行存款,那么現(xiàn)在應(yīng)該怎么做站務(wù)處理?能不能借管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi),貸 其他應(yīng)付款-勞務(wù)費(fèi)。然后每個(gè)月再做借其他應(yīng)付款-勞務(wù)費(fèi),貸 銀行存款
1/673
2018-08-13
2019年做了分錄: 借 管理費(fèi)用-房租36000 貸 銀行存款18000 貸 其他應(yīng)付款18000 請(qǐng)問(wèn)2020年要怎么做攤銷?
1/1501
2020-03-30
辦公室租金一年一次付清,分錄如下對(duì)嗎?支付時(shí)借:其他應(yīng)收款--待攤房租費(fèi)貸:銀行存款攤銷時(shí)借:管理費(fèi)用--房租費(fèi)貸:其他應(yīng)收款--待攤房租費(fèi)
7/2045
2017-06-08
老師好!預(yù)付租金,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款、 預(yù)提租金,用預(yù)提費(fèi)用這個(gè)科目嗎?借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)提費(fèi)用。發(fā)票到再?zèng)_掉,借:預(yù)提費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款 以上操作對(duì)嗎?
1/1414
2019-10-13