2015年12月11日, 購買乙材料一批,不含增值稅款項為19,000.00元,增值稅稅率為17%,運費為1,000.00元。貨款已用銀行支付,并已驗收入庫。
老師,這題的答案為什么會是這些數(shù)字
借:原材料19890
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅額)3340
貸:銀行存款 23230
請問老師:這個分錄的數(shù)字都是什么算出來的
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2016-02-18
資料一:2020年4月30日,甲公司購買一棟寫字樓,取得增值稅專用發(fā)票,價款為3 600萬元,增值稅的進項稅額為324萬元。當(dāng)日甲公司與乙公司簽訂租賃協(xié)議,約定將甲公司上述寫字樓出租給乙公司使用,租賃期為3年,不含稅月租金為150萬元,當(dāng)日為租賃期開始日。當(dāng)日收到8個月租金存入銀行并開出增值稅專用發(fā)票,價款為1 200萬元,增值稅的銷項稅額為108萬元。資料二:若采用成本模式計量,寫字樓預(yù)計剩余使用年限為30年,凈殘值為零,采用直線法計提折舊。要求:編制相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的會計分錄。
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2023-03-14
你好,我是銷售和安裝空調(diào)的,我想問一下,我賣到工廠的空調(diào)已經(jīng)開發(fā)票了,現(xiàn)在工廠又讓我開空調(diào)安裝輔材的發(fā)票,輔材沒有進項怎么開增值稅發(fā)票,工廠指定要13個點的專票
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2019-07-09
公司去年開始出租廠房給人家,當(dāng)時人家要求開增值稅發(fā)票,會計說不好開電費,但是單位賬上電費太多需要分割,問過稅務(wù)說可以自己開17%的發(fā)票,想問下,去年的電費還能開發(fā)票么?
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2017-06-29
單位廠房,14年起建,15年4月建完。現(xiàn)在想讓建設(shè)單位開發(fā)票,能開增值稅發(fā)票嗎?稅率是開多少?
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2017-06-07
個人用現(xiàn)金在藥店買藥開發(fā)票為什么藥店開增值稅發(fā)票
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2015-12-01
關(guān)于虛開增值稅發(fā)票,涉稅服務(wù)實務(wù)考試中,稅務(wù)處理如下∶
①如能重新取得合法、有效的增值稅專用發(fā)票,準(zhǔn)許其抵扣進項稅款;
②如不能重新取得合法、有效的增值稅專用發(fā)票,不準(zhǔn)其抵扣進項稅款或追繳其已抵扣的進項稅款。
取得合法有效的專用發(fā)票,即然說與供應(yīng)商的交易是真實的,然后發(fā)票又是虛開的,那重新開還是找這個匯款匯過去的公司嗎?如果是另有公司不就不是善意取得嗎?該怎么取得合法有效的發(fā)票?
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2023-10-24
對方開具了增值稅運輸發(fā)票給我的公司,在沒收到對方的發(fā)票的時候,我已經(jīng)在網(wǎng)上勾選認(rèn)證,已經(jīng)進行了抵扣。但是當(dāng)收到對方發(fā)票時發(fā)現(xiàn)有兩張是重影的,已經(jīng)跨月份,對方不能作廢,要開紅字發(fā)票給我們?,F(xiàn)在紅字發(fā)票我們公司尚未收到。請問,我已經(jīng)抵扣的那兩張發(fā)票,已經(jīng)抵扣的進項稅額,收到紅字發(fā)票了以后,還需進行進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
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2017-02-22
老師好,請問 我公司進貨方開過來的負(fù)數(shù)發(fā)票!給我們公司開的紅字發(fā)票是負(fù)數(shù)專票,我們是否應(yīng)該認(rèn)證,這個發(fā)票加假如開了未認(rèn)證,但是必須在增值稅表二,20行,填上進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
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2021-02-23
TA
1某商品批發(fā)企業(yè)(一般納稅人,增值稅率13%),期初 A 商品1000件,單價10元,發(fā)出商品采用先進先出法,本月業(yè)務(wù):
(1)購入A1000件,買價12元/件,增值稅1560元,貨未到,開出支票付款,支票支付運費100元,增值稅9元
(2)上述貨到,發(fā)現(xiàn)100件質(zhì)量不合格退貨,其余入庫,收到紅字發(fā)票和支票。
(3)銷售A1500件,售價20元/件,開出專用發(fā)票,貨出庫,款未收1
(4)上述銷售的商品100件質(zhì)量不合格,同意對方折讓10%的要求,開出紅字發(fā)票
(5)收回賒銷款
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2021-10-30
18年9月的車輛保險費金額5550.02元、增值稅333元、車船稅660元(所屬期18年1月至18年12月)當(dāng)月付款入賬了,這輛車在19年4月份賣掉了,保險公司要求我單位開18年的保險費紅字申請單后給了負(fù)數(shù)發(fā)票金額-5550.02,稅額-333。同時給了一張正數(shù)發(fā)票金額5538.31元,稅額332.30,備注欄代收車船稅660元(所屬期2018年1月至18年12月),請教這一正一負(fù)兩張發(fā)票的會計分錄應(yīng)該怎么樣做?
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2019-05-29
老師,我有張1月進項發(fā)票在1月時已抵扣申報了,9月時發(fā)生一部份退貨,對方開了紅字發(fā)票全額沖紅 ,又重新開了張實際貨款的票,我在申報9月增值稅時是要把1月那張票做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?具體怎么操作?
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2025-10-10
老師,請問交了稅之后稅務(wù)局說享受緩交政策,然后增值稅附加稅都退回來了,退回分錄是
借:銀行存款
借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅(紅字)
借:銀行存款
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交附加稅
這樣對嗎?
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2022-09-27
一般納稅人,當(dāng)月增值稅銷項稅額2226.23,進項增值稅稅額是16.98,那么1、結(jié)轉(zhuǎn)時分錄:借:應(yīng)交增值稅-銷項稅額2226.23,貸:應(yīng)交增值稅-進項稅額16.98,貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅2209.25。2、計提時分錄:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2209.25,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅2209.25。 想問下這兩個分錄對嗎?可是為什么銀行扣款時,增值稅是1164.92,附加稅是81.54,怎么看這兩個數(shù)字都跟我分錄里的扯不上關(guān)系,問題出在哪了呢?
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2021-12-29
收到貨物但未收到發(fā)票時候,需要暫估入庫,下月初全額沖回,按實際收到發(fā)票金額確認(rèn)庫存商品,注意暫估入庫時不暫估進項稅額,分錄如下:
借:庫存商品---暫估?
? 貸:應(yīng)付賬款
下月初,紅沖暫估:?
借:庫存商品(負(fù)數(shù))
? 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))
注意:所做的會計憑證是“紅沖”?
3.收到發(fā)票時:
借:庫存商品
應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進項稅額
? 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款
請問老師收到紅字發(fā)票如何入賬呢
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2020-03-13
老師我想咨詢一下,我們是小規(guī)模九月份開的票現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯了,我開了紅字發(fā)票又給對方重新開了正確的發(fā)票,那9月份的那張開錯的票用不用要回來
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2016-10-29
小規(guī)??缭录t字發(fā)票怎么開
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2021-04-09
老師,公司19年1月給對方開的發(fā)票,現(xiàn)在對方要扣保證金10000,讓我們給他開紅字發(fā)票可以嗎
1/400
2020-07-01
4月份開了一張16%的正數(shù)發(fā)票6000,開了一張16%的紅字發(fā)票10000 需不需要在3月份去申報這兩張票
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2019-04-10
應(yīng)交增值稅是銷項發(fā)票的未稅價減去進項發(fā)票的未稅價,還是銷項發(fā)票的增值稅稅額減去銷項發(fā)票的增值稅稅額?
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2018-12-02
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