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老師好,請問, 在保稅區(qū)超市買東西,超市給我公司開了增值稅專用發(fā)票,金額100多,進(jìn)項(xiàng)稅額十幾塊錢,但是由于這個(gè)超市不久前關(guān)門大吉了,這張票我也拿不到了。但是在增值稅發(fā)票綜合確認(rèn)平臺,能看到這張待認(rèn)證的專票。因?yàn)檫@張票我拿不到了,我要不要勾選這張票?可是如果勾選了 ,沒有票 我怎么做賬?如果放著不管呢?這是2018年底開的,也快到認(rèn)證期限了。 請問老師, 我要怎么處理這張發(fā)票呢? 我是新手,請老師詳細(xì)指導(dǎo)。謝謝您
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2019-11-11
老師好,請問,在保稅區(qū)超市買東西,買的食品和日用,超市給我公司開了增值稅專用發(fā)票,金額100多,進(jìn)項(xiàng)稅額十幾塊錢,但是由于這個(gè)超市不久前早就關(guān)門大吉了,這張票我也拿不到了。但是在增值稅發(fā)票綜合確認(rèn)平臺,能看到這張待認(rèn)證的專票。因?yàn)檫@張票我拿不到了,我要不要勾選這張票?可是如果勾選了 ,沒有票 我怎么做賬?如果放著不管呢?這是2018年底開的,我們買的是食品和日用。超市給開了專票。到現(xiàn)在 也快到認(rèn)證期限了。 請問老師, 我要怎么處理這張發(fā)票呢?我是新手,請老師詳細(xì)指導(dǎo)。謝謝您
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2019-11-13
修理費(fèi),專用發(fā)票有增值稅,寫分錄要不要算上增值稅。
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2019-01-02
進(jìn)出口增值稅的專用繳款書就是進(jìn)口增值稅發(fā)票嗎?
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2018-02-04
房地產(chǎn)公司增值稅怎么算,是用普通發(fā)票和專用發(fā)票稅款合計(jì)減去增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅 稅額對嗎?
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2019-09-07
銷售費(fèi)用開了6點(diǎn)的增值稅發(fā)票應(yīng)該怎么做賬
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2015-11-10
您好老師,增值稅申報(bào)表,開具增值稅專用發(fā)票,銷售額是填開票總額還是只填金額?
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2022-02-09
老師,6月份的時(shí)候,稅控系統(tǒng)續(xù)費(fèi)280元。是不是這樣做。 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅額 借方藍(lán)字 借:管理費(fèi)用 借方紅字
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2019-07-13
老師,辦公用品開了增值稅專用發(fā)票,怎么做帳
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2016-06-16
老師,購買辦公用品開的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?
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2021-09-02
收到的辦公用品發(fā)票是增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?
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2017-02-21
2月10日a公司購入甲公司發(fā)行的公司債券,支付價(jià)款為600萬其中包含一道夫妻的單尚未領(lǐng)取的債券利息14萬元,另支付相關(guān)交易費(fèi)用3萬元取得的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為0.18元,a公司將為畫風(fēng)交易交易性進(jìn)入這個(gè)分錄怎么寫怎么算
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2022-08-09
宏華公司2020年5月1日購入N公司債券劃分為交 易性金融資產(chǎn)核算,債券面值100萬元,票面利 率為6%,每年4月1日、10月1日各付息一次,N公司本應(yīng)于4月1日結(jié)付的利息因資金緊張延至5月6日才兌付。債券買價(jià)為110萬元,另支付交易費(fèi)用1.7萬元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.102萬元。 分錄怎么寫
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2022-03-16
已收到運(yùn)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票,但未付貨款,這樣可以先拿來抵扣認(rèn)證嗎?借:銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)
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2018-11-26
4. 2018年10月1日,購入股票1 500股,每股市價(jià)4.80元,交易費(fèi)用為750元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為45元。
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2020-06-30
甲公司從證券市場購入乙公司股票20000股,每股買價(jià)10元,其中包含已宣告但尚未支付的現(xiàn)金股利每股0.60元,另支付相關(guān)交易費(fèi)用1000元,取得增值稅專用發(fā)票注明增值稅額為60元,甲公司將其劃分為交易性金融資金,該資產(chǎn)的初始入賬價(jià)格金額為( )元?A.189000 B.200000 C.188000 D.201000
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2021-06-28
增值稅普通發(fā)票是不是不能抵增值稅,只能抵費(fèi)用呢
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2020-06-18
免征增值稅小規(guī)模納稅人可否代開增值稅專用發(fā)票
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2021-01-07
,一般納稅人繳納增值稅的話,用不用考慮稅負(fù),開票比較多的話用不用交點(diǎn)增值稅,
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2019-06-22
尊敬的老師,您好!我公司(小規(guī)模)去年完成了兩個(gè)標(biāo)段工程,在去年第四季度為第一個(gè)標(biāo)段開了普通增值稅發(fā)票30萬元,同時(shí)去年第四季度也為第二標(biāo)段開了普通增值稅發(fā)票9.75萬元,兩個(gè)標(biāo)段的發(fā)票金額都在今年1月交了增值稅后,基本賬戶收到第一標(biāo)段的30萬元,由于某種原因,第二標(biāo)段的9.75萬元的工程款沒進(jìn)賬,但是,在今年1月份對方把之前開據(jù)的9.75萬元的發(fā)票退回給了我公司,我公司同時(shí)在今年1月份開出了9.75萬元的紅字發(fā)票,請問老師,對應(yīng)已交的9.75萬元的發(fā)票的增值稅2839.81元,在當(dāng)前第二季度申報(bào)時(shí),可以抵這2839.81元的增值稅嗎?假如能抵,釆取什么方法抵?
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2020-04-08