
修理費(fèi),專用發(fā)票有增值稅,寫分錄要不要算上增值稅。
答: 您好,你是一般納稅人,就是需要做進(jìn)項稅額
甲公司在2022年6月18日向乙公司銷售一批商品 開出的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 40000元增值稅稅額為5200元 批商本的成本為 20800元 為了及早收回貨款 甲公司和乙公司約定的現(xiàn)金折扣條件為 2 /10 1 /20 n /30乙公司在2022年6月27日支付貨款 2022年7月5日 該批商品因質(zhì)量問題被乙公司退回 甲公司當(dāng)日支付有關(guān)款項 假定計算現(xiàn)金折扣是不考慮增值稅要求為甲公司編制上述業(yè)務(wù)的會計分錄
答: 借應(yīng)收賬款 45200 ?貸主營業(yè)務(wù)收入40000? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷)5200 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品20800
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
有增值稅專用發(fā)票寫分錄的時候什么時候得寫上應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅什么時候不用寫?
答: 同學(xué),你好,增值稅專用發(fā)票如果當(dāng)月認(rèn)證放進(jìn)“進(jìn)項稅”,如果當(dāng)月不認(rèn)證抵扣就放待認(rèn)證進(jìn)項稅


jishao 追問
2019-01-02 21:22
文老師 解答
2019-01-02 21:26
jishao 追問
2019-01-02 21:27
文老師 解答
2019-01-02 21:30