
付修理費收到增值稅專用發(fā)票,是不是寫制造費用,進(jìn)項稅貸銀存
答: 您好 借:管理費用 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 貸:銀行存款
2. 單選題甲公司為增值稅一般納稅人,2019年8月1日,對銷售部門使用的一臺設(shè)備進(jìn)行日常維修,以銀行存款支付修理費用并取得增值稅專用發(fā)票,注明修理費3 000元,稅率13%,增值稅稅額390元。甲公司應(yīng)編制的會計分錄是( )。A借:管理費用3000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)390 貸:銀行存款3390B借:制造費用3000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)390 貸:銀行存款3390C借:財務(wù)費用3000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)390 貸:銀行存款3390D借:銷售費用3000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)390 貸:銀行存款3390
答: 您好,同學(xué),這道題應(yīng)該選擇D選項。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師請教一個問題,工業(yè)企業(yè)計提房租時,借:制造費用 -廠房租金100000 貸:其他應(yīng)付款 100000 收到增值稅專用發(fā)票時,金額是90090元,稅額是9910元,支付銀行存款100000元,不跨年, 我前期計提時的分錄是: 借:制造費用 貸:其他應(yīng)付款 收到錢時 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 現(xiàn)在收到的是增值稅專用發(fā)票,要價稅分離,按您的思路 借:制造費用90090 應(yīng)交稅費_進(jìn)項稅9910 那么,貸方應(yīng)該是什么科目?
答: 你好!按道理貸方應(yīng)該是制造費用,因為你前期將稅金轉(zhuǎn)到制造費用里了 。但是為了不影響,月末自動結(jié)轉(zhuǎn)憑證做在借方的負(fù)數(shù)就可以,


小糖 追問
2019-04-27 09:35
小糖 追問
2019-04-27 09:35
bamboo老師 解答
2019-04-27 09:36