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網(wǎng)上買的財(cái)稅培訓(xùn)課程,公司給報(bào)銷,如果開增值稅專用發(fā)票,內(nèi)容是培訓(xùn)費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣增值稅嗎?記入什么科目呢?
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2020-07-17
零售企業(yè)可以開增值稅專用發(fā)票嗎
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2016-05-16
HK聯(lián)交所<上市規(guī)則>中,關(guān)連人士的定義 14A.07 「關(guān)連人士」指: (1) 上市發(fā)行人或其任何附屬公司的董事、最高行政人員或主要股東; (2) 過去12 個(gè)月曾任上市發(fā)行人或其任何附屬公司董事的人士; (3) 中國發(fā)行人或其任何附屬公司的監(jiān)事; (4) 任何上述人士的聯(lián)繫人; 請(qǐng)問:(4) 任何上述人士的聯(lián)繫人 ==》這里說的聯(lián)系人是什么人?什么樣的人就能被定義為聯(lián)系人?
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2021-12-09
尊敬的老師,您好!我公司(小規(guī)模)去年完成了兩個(gè)標(biāo)段工程,在去年第四季度為第一個(gè)標(biāo)段開了普通增值稅發(fā)票30萬元,同時(shí)去年第四季度也為第二標(biāo)段開了普通增值稅發(fā)票9.75萬元,兩個(gè)標(biāo)段的發(fā)票金額都在今年1月交了增值稅后,基本賬戶收到第一標(biāo)段的30萬元,由于某種原因,第二標(biāo)段的9.75萬元的工程款沒進(jìn)賬,但是,在今年1月份對(duì)方把之前開據(jù)的9.75萬元的發(fā)票退回給了我公司,我公司同時(shí)在今年1月份開出了9.75萬元的紅字發(fā)票,請(qǐng)問老師,對(duì)應(yīng)已交的9.75萬元的發(fā)票的增值稅2839.81元,在當(dāng)前第二季度申報(bào)時(shí),可以抵這2839.81元的增值稅嗎?假如能抵,釆取什么方法抵?
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2020-04-08
5月收到紅字進(jìn)項(xiàng)增值稅票要做什么處理,賬務(wù)要怎么做。需要怎么認(rèn)證處理
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2020-06-08
老師 你好 小規(guī)模納稅人 無票收入,增值稅表格 也要填寫這個(gè)數(shù)字嗎,填 那些行
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2023-10-08
小規(guī)模開發(fā)票,開增值稅專用發(fā)票和增值稅普票,在地稅哪稅點(diǎn)有區(qū)別么?
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2017-09-27
增值稅專票勾選認(rèn)證過程中,要不要先用發(fā)票掃描機(jī)器掃描增值稅專票
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2017-10-01
你好老師,小規(guī)模企業(yè)申請(qǐng)代開的增值稅專用發(fā)票,在填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候,按照發(fā)票上的銷售額填寫通過不了,需要多加0.01才可以通過,問了稅務(wù)局,說是就按照系統(tǒng)為準(zhǔn),這樣就是銷售額多了一分,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
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2020-04-09
老師 增值稅申報(bào)表(二)第四項(xiàng)其他項(xiàng)的本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票 這個(gè)填的時(shí)候跟第一項(xiàng)填一樣的嗎?還是需要減去進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
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2018-10-24
用來抵扣的發(fā)票必須是增值稅專票,增值稅普票不能抵扣。我理解的對(duì)嗎
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2016-10-28
請(qǐng)問一下日?qǐng)?bào)費(fèi)用報(bào)銷開的增值稅發(fā)票經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)類型與實(shí)際發(fā)生的不一致可以嗎, 比如:買菜1000元,需要報(bào)銷,我去開加油發(fā)票,可以嗎
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2020-06-24
老師,我們是做市政工程的,有朋友借我們資質(zhì),按照稅務(wù)正常繳稅,增值,小稅種,印花,除去應(yīng)交增值稅讓對(duì)方提供進(jìn)項(xiàng),和相應(yīng)的費(fèi)用發(fā)票,這樣合理嗎?
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2022-02-11
,公司為員工手機(jī)充值話費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票,可以正常抵扣嗎
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2017-12-28
老師,6月份的時(shí)候,稅控系統(tǒng)續(xù)費(fèi)280元。是不是這樣做。 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅額 借方藍(lán)字 借:管理費(fèi)用 借方紅字
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2019-07-13
小微企業(yè)開的增值稅專用發(fā)票所繳納的增值稅能享受免征增值稅優(yōu)惠嗎
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2017-10-12
增值稅小規(guī)模納稅人月銷售額不超3萬的,當(dāng)期代開增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)繳納的稅款,在專用發(fā)票全部聯(lián)次追回或者規(guī)定開具紅字專用發(fā)票后,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還,這有點(diǎn)不明白,小規(guī)模納稅人不是只能代開普通發(fā)票,不能代開專用發(fā)票的嗎?那哪來的專用發(fā)票追回呀?
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2017-04-06
想調(diào)增額度,稅務(wù)數(shù)字賬戶,點(diǎn)進(jìn)去提示:不是用票試點(diǎn)納稅人,無權(quán)操作稅務(wù)數(shù)字賬戶,這個(gè)怎么辦呢
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2023-12-05
老師增值稅申報(bào),當(dāng)月開票開了一張紅字,銷項(xiàng)金額那是分別填,還是填合計(jì)數(shù)?
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2024-04-15
統(tǒng)計(jì)的增值稅專用發(fā)票和完稅憑證數(shù),會(huì)不會(huì)完稅憑證里面包括了交完稅的增值稅發(fā)票數(shù)?
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2017-09-26