国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

珠寶首飾行業(yè),以舊換新業(yè)務(wù),換回舊飾做購進(jìn),增值稅差價(jià)征收,收入倒擠,那增值稅申報(bào)表怎么填,舊飾調(diào)換那部分收入填哪里?
1/804
2020-11-11
企業(yè)搖車號看增值稅申報(bào)表的24行還是27行
1/834
2021-01-22
老師,提交增值稅申報(bào)表時(shí)出現(xiàn)這個(gè)提示,什么原因?
1/1054
2021-03-02
我們公司去年就滿足加計(jì)遞減政策 但是一直沒有在增值稅申報(bào)表填過 我這個(gè)月如何更改
3/496
2022-06-01
請問外貿(mào)企業(yè)出口后怎么填報(bào)增值稅申報(bào)表呢
1/2704
2022-07-13
你好 民間非營利組織會(huì)費(fèi)收入是免稅的 增值稅申報(bào)表怎么填寫呢
1/2239
2022-04-15
2021年第四季度增值稅申報(bào)表收入申報(bào)少申報(bào)13526.49,(收入按照不含稅申報(bào)的),這個(gè)是自己發(fā)現(xiàn)了,稅局未發(fā)現(xiàn),這個(gè)用管嗎
2/346
2024-06-03
小規(guī)模企業(yè)無票收入在增值稅申報(bào)表中應(yīng)該怎樣填寫?
1/4303
2020-10-19
老師,增值稅加計(jì)抵減,如果未加計(jì)交100,加計(jì)減少10。那么月末方案1(1)借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100貸應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅100;(2)借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減額10 貸營業(yè)外收入-其他收益10。(3)下個(gè)月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100 貸銀行存款 90 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減額10。上面分錄和科目準(zhǔn)確嗎。方案2借,應(yīng)交-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100帶應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100,繳納時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100貸銀行存款90貸一。營業(yè)外收入-其他收益。請問方案1和2,哪個(gè)更規(guī)范
1/494
2019-12-20
這個(gè)題目是不是月末要要把 1應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)3應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)4應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)全部通過應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 科目余額結(jié)轉(zhuǎn)為0 稅費(fèi)的核算就=( 銷項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-進(jìn)項(xiàng)稅額-減免稅額 分錄:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額150323.17 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 240.94 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)146773.83 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)480 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3310.28 +3790.28
3/338
2023-03-19
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年5月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (1)購買原材料取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅額30萬元 (2)支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額0.35萬元 (3)購入設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額2萬元,以銀行存款支付,設(shè)備投入使用 (4)銷售產(chǎn)品一批,開具增值稅專用發(fā)票上著名的增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)50萬元 (5)銷售產(chǎn)品一批開具的增值稅普通發(fā)票上注明的增值稅稅額0.85萬元 (6)上月無留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額 要求:計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)繳納的增值稅額
1/1830
2022-05-12
老師你好,小規(guī)模有免稅政策,那應(yīng)交增值稅期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
2/140
2021-07-12
拿著老會(huì)計(jì)以前做的賬,請問下這個(gè)未交增值稅是怎么算出來的。
1/183
2021-04-02
土地增值稅怎么計(jì)算的 ?
1/149
2020-11-24
老師,您好!請問小規(guī)??梢蚤_”增值稅專票嗎“
1/95
2021-06-24
老師,我們買材料260000元,那我們銷售成品發(fā)票應(yīng)該開多少 要到稅務(wù)局審請發(fā)票用 請問有人申請過增值稅專票嗎,新成立的公司
2/144
2021-08-21
老師,增值稅附表2紅色欄為什么錯(cuò)?
3/168
2021-03-11
增值稅申報(bào)該怎么填寫呢?
1/207
2020-10-12
第2,3,6小題的應(yīng)交增值稅
1/96
2021-06-27
請問老師承包方變更,變更前的工程支出及收入(收入還只開出增值稅發(fā)票甲方未拔付到帳)怎么處理?
1/190
2020-12-26