請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè)出口后怎么填報(bào)增值稅申報(bào)表呢
小魚(yú)兒
于2022-07-13 14:56 發(fā)布 ??2859次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2022-07-13 14:58
第一步,將A公司出口貨物的銷售額填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)》第四、免稅的第18欄——貨物及加工修理修配勞務(wù)銷售額欄次。
注意,如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務(wù),則要將銷售額填寫(xiě)在第19欄——服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)銷售額欄次。
第二步,將出口貨物的銷售額填寫(xiě)在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》第8欄-出口免稅-免征增值稅項(xiàng)目銷售額欄次。
如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務(wù),銷售額還要同時(shí)填寫(xiě)在第9欄——“其中:跨境服務(wù)”欄次。
填寫(xiě)完銷售收入,外貿(mào)企業(yè)用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額退稅勾選后,也要記得填報(bào)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)》待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的26欄——本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣欄次。(應(yīng)填寫(xiě)26、27、28、35欄次,或者不在附表二體現(xiàn))
最后,我們檢查主表上是否已采集附表上的申報(bào)數(shù)據(jù),檢查無(wú)誤就可以提交申報(bào)了。
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你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08

你好,能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片?
2017-07-20 17:49:49

您好
增值稅申報(bào)是先填附表 然后附表數(shù)據(jù)帶入主表后申報(bào)
2020-04-08 15:34:07

您好,增值稅預(yù)繳,不需要申報(bào)了。
2018-09-14 10:03:35

去稅局填表申報(bào)就是了。。。。。
2015-11-05 20:17:23
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