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老師,請問有個公司是核定征收,每個月公賬上有7-8千的收入,代開了專票給對方,公司只有法人一個人,那對公賬上的錢要怎么做平
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2019-09-27
老師你好請問下核定征收的企業(yè),生產(chǎn)經(jīng)營所得,這里有兩個可以選擇,我申報應(yīng)該怎么選?分別是什么情況下可以選擇。 我理解的核定征收就是填收入,不可以填費(fèi)用的
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2019-07-09
核定期間17年發(fā)票按合同價開完,現(xiàn)在審計(jì)出來少了三萬多,現(xiàn)在是查賬征收請問該怎么處理,業(yè)主不退票了。是專票 ,能否直接轉(zhuǎn)營業(yè)外支出呢?
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2020-06-03
老師,您好,我們老板有兩個店,都是個體,一個是查賬征收,一個是核定征收,匯算清繳時需要一起申報核算嗎?
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2021-07-23
你好 出口樣品不收匯如何處理
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2019-10-28
出口樣品怎么做收入,怎么填報
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2019-07-10
老師 你看下這個內(nèi)部的資產(chǎn)劃撥 我作為 被劃撥的菁科技 直接做借固定資產(chǎn) 貸實(shí)收資本嗎
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2024-05-29
公司準(zhǔn)備在2022年3月份開展一次針對中小型客戶的商品促銷活動。在促銷活動的酷釀階段,營銷部經(jīng)過市場調(diào)查,以銷售10000元的無線鼠標(biāo)力基數(shù)確定了三個促銷,方案一:折扣銷售,即將10000元的無線鼠標(biāo)以8000元的價格銷售。 方案二:贈送商品,即銷售10000元的無線鼠標(biāo)同時再贈送價 值2c00元的數(shù)碼嚴(yán)品 《數(shù)碼產(chǎn)品采購價格1800元》,無線鼠標(biāo)和贈送的數(shù)碼產(chǎn)品開在同一張發(fā)票上。 萬案三:現(xiàn)金折扣,即銷售10000元的無線鼠標(biāo),在收回發(fā)款的同時臺子品000元現(xiàn)金折扣。 公司總經(jīng)理對促銷活動的涉稅問題不甚了解,于是讓財務(wù)經(jīng)理對三個萬聚的納稅和凈利潤進(jìn)行測算,達(dá)擇最優(yōu)的促銷方案。 說明:1)每銷售10000元的無線鼠標(biāo),材料成本 《含稅,a1叉5公5無,工成本2225元。制造費(fèi)用170元:發(fā)生可在企業(yè)所得稅稅前扣除的期問費(fèi)用為730元。 2)以上數(shù)據(jù)均含稅,增值稅稅率
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2023-06-11
老師:3%征收率減按2%征收增值稅,優(yōu)惠的1%按現(xiàn)在新準(zhǔn)則是應(yīng)該放在資產(chǎn)處置損益科目嗎?
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2019-08-03
周老師,公司6月轉(zhuǎn)了了幾個技術(shù)轉(zhuǎn)讓,這個技術(shù)轉(zhuǎn)讓不征企業(yè)所得稅,我需要做賬務(wù)處理嗎?如果按利潤表報稅的話,可以抵扣以前年度損益。把免征的加進(jìn)去,利潤就為負(fù)數(shù)了,賬我需要調(diào)嗎?
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2022-10-09
小規(guī)模納稅人所得稅是核定征收的,低于10萬免增值稅的稅額部分要進(jìn)所得稅的收入嗎?因?yàn)槭沁M(jìn)營業(yè)外收入的
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2019-07-06
商貿(mào)公司一般納稅人按收入核定征收企業(yè)所得稅,一年的收入累計(jì)是第一欄的數(shù)據(jù) 那么我選小型微利企業(yè)減免一定稅款是準(zhǔn)確的嗎?
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2018-01-14
我們單位只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)可以申請核定征收嗎,設(shè)計(jì)服務(wù)行業(yè)
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2018-01-17
老師,建筑行業(yè)稅負(fù)太高,很多沒有發(fā)票無法入賬,可以申請核定征收嗎
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2020-07-04
如果注冊個體工商戶,(核定征收)月不超過10萬,季不超過30萬免增值稅和附加稅,請問個稅是不免的嗎? 請問個稅是不是按經(jīng)營所得的收入來交稅呢?比如開了30萬的發(fā)票,增值稅和附加稅免了,個稅是不是用不含稅的銷售額*核定率0.014呢?
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2021-03-08
小規(guī)模納稅人符合免征增值稅的條件,會計(jì)分錄是什么,免征的增值稅額記入到營業(yè)外收入么?
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2019-06-18
我們企業(yè)屬于高新技術(shù)企業(yè),現(xiàn)在還在研發(fā)產(chǎn)品階段,但是剛有自己的產(chǎn)品、準(zhǔn)備銷售,應(yīng)該計(jì)入什么科目啊
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2019-07-22
我們公司是賣蛋品的,需要做出口業(yè)務(wù),挨著的票是免稅的還是含稅的
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2024-01-03
農(nóng)產(chǎn)品加工出口企業(yè),購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品自己開收購發(fā)票,入庫時如何處理?要把9個點(diǎn)的稅分劈出來,記入什么科目呢?
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2019-09-28
老師 這段話怎么理解:納稅人出口貨物勞務(wù)、發(fā)生跨境應(yīng)稅行為,適用免抵退稅辦法的,辦理免抵退稅后,仍符合本公告規(guī)定條件的,可以申請退還留抵稅額;適用免退稅辦法的,相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額不得用于退還留抵稅額。 這其中的進(jìn)項(xiàng)稅所以指哪部分?
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2021-09-24