
補交的上年企業(yè)所得稅,會計分錄為;借 以前年度損益調(diào)整,貸 應繳稅費-企業(yè)所得稅。借 應繳稅費-企業(yè)所得稅, 貸 銀行存款。 借 利潤分配-未分配利潤, 貸 以前年度損益損益調(diào)整。這樣處理后所得稅額在利潤表中應該填寫呢?補交的所得稅是不是添加到現(xiàn)在利潤表里
答: 那所得稅額在利潤表里不填寫嗎?在應繳稅費-企業(yè)所得稅科目一體現(xiàn),數(shù)量就增加了吧,利潤表不增加,表和帳是不是就不相同了
公司18年三季度交了50萬企業(yè)所得稅,19年退回來30萬,做了以前年度損益調(diào)整,18年這個退回的利潤,不影響19年度利潤表是吧?
答: 老師你看我理解的對不,就是19年負債表上未分配利潤和權益會有調(diào)回的利潤加上19年的利潤。但利潤表上凈利潤不會有18調(diào)整的損益。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,公司6月轉(zhuǎn)了了幾個技術轉(zhuǎn)讓,這個技術轉(zhuǎn)讓不征企業(yè)所得稅,我需要做賬務處理嗎?如果按利潤表報稅的話,可以抵扣以前年度損益。把免征的加進去,利潤就為負數(shù)了,賬我需要調(diào)嗎?
答: 你好,這兩個都不需要調(diào)賬的








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