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抵減購買金稅盤費用,可以直接作,借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款。貸:營業(yè)外收入-增值稅減免收入。不通過“遞延收益”科目嗎?
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2017-01-15
當期專用發(fā)票認證金額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當期申報抵扣”金額是114862.07元。當期專用發(fā)票認證稅額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當期申報抵扣”稅額是18377.93元。
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2019-12-11
去年有筆減免稅330,這個是還沒有抵扣呢,但是做帳是借應交稅費━應交增值稅━銷項稅額330 貸應交稅費━應交增值稅━減免稅330,之前做帳的人走了,不知道為啥這樣做,現(xiàn)在稅務那邊說系統(tǒng)確實是330沒抵扣,那這邊現(xiàn)在能把它調回減免稅科目去么?
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2018-08-03
增值稅申報表期初未交稅額為負,期末稅額已抵扣掉,為什么本期應補稅額沒有扣掉 增值稅25行為負數(shù),怎么處理 增值稅申報表期初未交稅額為負,期末稅額已抵扣掉,為什么本期應補稅額沒有扣掉 求解決方法
1/1997
2022-06-01
當期專用發(fā)票認證金額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當期申報抵扣”金額是226605.30元。當期專用發(fā)票認證稅額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當期申報抵扣”稅額是29458.70元
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2019-10-21
當期專用發(fā)票認證金額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當期申報抵扣”金額是226605.30元。當期專用發(fā)票認證稅額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當期申報抵扣”稅額是29458.70元
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2023-06-02
購買稅控系統(tǒng)的分錄已經(jīng)做完了,現(xiàn)在抵扣了,就是賬上減免稅款的借方還是580,都抵扣完了是不是不能有余額了
1/402
2017-11-01
老師,你好!我想問一下小規(guī)模知識產(chǎn)權的差額征稅,如果本季度免稅,那本季度的差額成本可以留抵下月抵扣嗎?
1/926
2020-08-03
外貿商業(yè)企業(yè),供應商的增值稅專用發(fā)票是選擇“抵扣勾選”還是“免抵勾選”?運輸?shù)脑鲋刀悓S冒l(fā)票呢?也該如何操作?
1/841
2020-11-16
上期期末有留底100000,本期銷項稅10000,進項稅1000,這樣的話,本期應交增值稅可以從上期留底中抵扣,請問怎么做分錄
1/1295
2020-06-03
請問:12月,期初加計抵減有余額(20),當前也有加計抵減額,(1.5);本月進項可以抵減的是(21.5);銷項50,進項15,應交增值稅20-15-21.5=13.5;請問,繳納增值稅賬上處理:借:應交稅費未交增值稅35,貸銀行存款13.5,其他收益-增值稅抵減額21.5?這樣對嗎?就是說,這個增值稅抵減額是當期的1.5呢,,還是期初抵減額+當前計提加計抵減-當前調減加計抵減得到的數(shù)??;到底是那個
1/1458
2020-01-06
請問小規(guī)模物業(yè)公司收取物業(yè)費疫情期間享受免稅政策嗎?
1/2046
2020-03-27
您好!湖北省疫情減免期間一般納稅人稅率由13%降到了11%嗎?
1/921
2021-02-06
小企業(yè)免稅的店鋪,已超過季度報稅日期還可以手機上報嗎
1/279
2022-04-21
請問疫情期間國家有政策說小規(guī)模納稅人免交工會經(jīng)費嗎?
1/2230
2020-06-09
老師 個稅申報的本期收入不包括免稅收入吧 應該分開填吧
2/906
2020-10-09
軟件企業(yè)兩免三減半的文件是什么,有沒有具體的優(yōu)惠期限?
1/5680
2018-10-29
疫情期間減免的社保費用是入營業(yè)外收入嗎?這個要交稅嗎?
1/2307
2020-04-15
老師,跨年的普通增值稅發(fā)票(免稅),可以分期開具紅字發(fā)票么????
2/682
2019-05-17
個體定期定額納稅申報不能選擇減免性質,導致有稅怎么辦
1/1646
2019-07-09