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4月15日開始報(bào)稅,對(duì)方開給發(fā)票日期是4月1日的,那4月可以勾選4月1日開的發(fā)票,然后認(rèn)證抵扣的稅款是3月份開發(fā)票形成的,然后勾選認(rèn)證后再報(bào)稅可以嗎
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2019-03-25
連著兩三個(gè)月都是籌建期 取得的都是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 每到月底需要處理嗎 怎么處理 還是正式營(yíng)業(yè)有銷項(xiàng)的時(shí)候直接抵扣
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2020-01-02
我們公司有幾份購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票,開票日期是去年的,這個(gè)月報(bào)稅才做進(jìn)去抵扣,稅率是按照去年的11%,還是現(xiàn)在的10%抵扣呢
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2018-06-13
因?yàn)楣?月份轉(zhuǎn)正,1月份已經(jīng)是正式的一般納稅人了,但是報(bào)稅員不懂轉(zhuǎn)正后的第一個(gè)月就要當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月抵扣, 在2月份報(bào)稅的時(shí)候仍然按照輔導(dǎo)期申報(bào)抵扣的,導(dǎo)致了1月份已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額在2月份申報(bào)的時(shí)候未申報(bào)抵扣, 現(xiàn)在3月申報(bào)的時(shí)候不能再抵扣了,怎么辦? 求哪位有經(jīng)驗(yàn)的人告訴我補(bǔ)救辦法? 我很急?。?!
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2014-09-14
個(gè)體工商戶由定期改成查賬征收了,是可以享受30萬以下免稅嗎?可以享受的話,免稅的銷售額應(yīng)該填哪里啊?
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2020-04-07
我經(jīng)營(yíng)一家超市,疫情期間增值稅是否有減免。我看到減免的行業(yè)有生活服務(wù)業(yè),超市是否屬于生活服務(wù)業(yè)?
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2020-04-09
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人免稅期間 開的1%稅率的會(huì)議費(fèi)的金額要填在納稅申報(bào)表第幾欄 減免的2%稅率填在哪里
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2021-04-16
當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”金額是226605.30元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”稅額是29458.70元
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2019-10-21
當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”金額是226605.30元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”稅額是29458.70元
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2023-06-02
我的費(fèi)用有分?jǐn)傇诹路莸?,然后我的利?rùn)不就是負(fù)的,那我。就這個(gè)季度七八九月份的時(shí)候我這個(gè)可以抵免嗎,就是抵稅。就把上個(gè)月的抵這個(gè)月就是這個(gè)季度的能抵嗎
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2018-07-07
增值稅申報(bào)表期初未交稅額為負(fù),期末稅額已抵扣掉,為什么本期應(yīng)補(bǔ)稅額沒有扣掉 增值稅25行為負(fù)數(shù),怎么處理 增值稅申報(bào)表期初未交稅額為負(fù),期末稅額已抵扣掉,為什么本期應(yīng)補(bǔ)稅額沒有扣掉 求解決方法
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2022-06-01
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè) 一般納稅人, 其2022年8月發(fā)生以下業(yè)務(wù) (1) 從國(guó)外進(jìn)口高檔香水精一 海關(guān)核足 關(guān)稅完稅價(jià)格為10萬元, 投規(guī)足向海關(guān)繳納了 關(guān)稅、增值稅、 消費(fèi)稅, 并取得相關(guān)的完稅憑 證。 (2) 將進(jìn)口的高檔香水精80%投入生產(chǎn)高檔 化妝品,本月對(duì)外銷售高檔化妝品, 開出增 值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款20刀元, 將進(jìn)口的 高檔香水精10%直接對(duì)外銷售, 銷售額10萬 (不含稅) (3) 將進(jìn)口的高檔香水精10%投入生產(chǎn) 普通 護(hù)膚品并對(duì)外銷售,開具增值稅專用發(fā)票, BME10. (4)將自產(chǎn)的新型高檔化妝品一批贈(zèng)送給客 戶試用 成本為1萬 該批高檔代妝品無同
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2022-12-24
某市級(jí)玩具生產(chǎn)企業(yè)上月末留抵增值稅稅額0.2 萬元,本月有如下業(yè)務(wù): 1.銷售玩具發(fā)出包裝物收取押金20000元,另沒 收途期包裝物押金17400元 2.銷售本企業(yè)2015年購(gòu)進(jìn)的自用設(shè)備一臺(tái),取得 含稅收入為11300元。 3.從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)工具件,支付價(jià)稅總計(jì) 金額為90000元,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專 用發(fā)票 請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)本月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅 額、應(yīng)納稅額
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2021-12-27
一般納稅人當(dāng)期認(rèn)證過留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額能計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目嗎
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2020-08-11
請(qǐng)問沒抵扣完的金稅盤服務(wù)費(fèi)130,本期抵扣,用什么作為附件,一般納稅人
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2015-10-23
購(gòu)買稅控盤會(huì)計(jì)分錄怎么寫?當(dāng)期沒有稅額抵扣,以后才抵扣稅怎么操作?
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2021-12-09
去年有筆減免稅330,這個(gè)是還沒有抵扣呢,但是做帳是借應(yīng)交稅費(fèi)━應(yīng)交增值稅━銷項(xiàng)稅額330 貸應(yīng)交稅費(fèi)━應(yīng)交增值稅━減免稅330,之前做帳的人走了,不知道為啥這樣做,現(xiàn)在稅務(wù)那邊說系統(tǒng)確實(shí)是330沒抵扣,那這邊現(xiàn)在能把它調(diào)回減免稅科目去么?
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2018-08-03
老師好,增殖稅發(fā)票認(rèn)證完了,多長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)抵扣,現(xiàn)在公司還在籌建期。
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2015-11-02
老師我剛聽了金馬公司的籌建期的課,其中第7和第8張憑證購(gòu)買的固定資產(chǎn)開的都是普票,我想問若開回的是專票那么稅額是否可以抵扣?
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2016-06-03
所屬1月份的費(fèi)用,2月的時(shí)候我司才收到專票。開票日期也是2月的。我要在2月的時(shí)候抵扣進(jìn)項(xiàng)的,所以要作為附件的,那么1月的附件我可以拿專票的復(fù)印件嗎?還是怎么辦呢?謝謝
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2020-03-02