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你好,香煙開增值稅專用發(fā)票稅收編碼是多少,屬于什么大類
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2019-06-26
老師小規(guī)模納稅人上個(gè)月開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票這個(gè)月需要申報(bào)繳稅嗎?還是季度申報(bào)時(shí)再申報(bào)繳稅?
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2019-11-05
請(qǐng)教您:我是旅行社小微企業(yè),在做二季度增值稅申報(bào),一季度開票11.5萬,按照規(guī)定免征增值稅了。二季度開票51萬,為什么我的申報(bào)表還是不交增值稅呢?
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2019-07-02
你好,我公司開具了增值稅普通發(fā)票,能用增值稅專用發(fā)票抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎
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2020-12-18
銷售舊汽車按照17%繳納增值稅 能開具增值稅專用發(fā)票嗎
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2016-03-04
甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),2018年6月1日銷售A商品10 000件并開具增值稅專用發(fā)票,每件商品的標(biāo)價(jià)為20元(不含增值稅),A商品適用的增值稅稅率為16%;每件商品的實(shí)際成本為12元;由于是成批銷售,甲公司給予購貨方10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30;A商品于6月1日發(fā)出,符合銷售實(shí)現(xiàn)條件,購貨方于6月9日付款。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)考慮增值稅。  ?。?)6月1日銷售實(shí)現(xiàn)時(shí): (2)假定6月9日付款 (3)假定6月19日付款 (4)假定6月29日付款
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2020-05-21
委托A公司代銷產(chǎn)品100件,協(xié)議價(jià)110元/件,制造成本為70元/件,增值稅稅率為13%公司把全部產(chǎn)品出售后送來代銷清單時(shí),工廠開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明售價(jià)為11 00增值為1430元。
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2022-10-21
小規(guī)模企業(yè)如果開具增值稅專用發(fā)票,需要收回專用發(fā)票才能享受增值稅優(yōu)惠是什么意思,怎么收回對(duì)方公司肯定要專票就是抵扣了呀。
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2020-04-03
用銀行存款購入不需要安裝的設(shè)備一臺(tái),取得的增值稅專用發(fā)票標(biāo)明設(shè)備買價(jià)為10000元,增值稅額1600元,用現(xiàn)金支付運(yùn)費(fèi)500元,運(yùn)費(fèi)發(fā)票為增值稅普通發(fā)票。設(shè)備已交付車間使用。
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2024-04-08
月初從甲方收到一筆預(yù)付款,開具增值稅專用發(fā)票,第二個(gè)月中旬用進(jìn)項(xiàng)的增值稅專用發(fā)票卻無法抵扣,財(cái)務(wù)說當(dāng)月稅當(dāng)月抵扣,現(xiàn)在那筆預(yù)付款已經(jīng)全額繳稅,請(qǐng)問是這樣嗎,我怎么記得增值稅抵扣期限是360天呢
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2019-12-09
從北京市鋁制品制造公司購入101#材料500千克,單價(jià)70元,增值稅專用發(fā)票列明:材料價(jià)款35000元,增值稅稅額4550元,價(jià)稅合計(jì)39550元。對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)300元(含稅),取得增值稅普通發(fā)票??铐?xiàng)用銀行存款支付,材料未到。
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2022-12-27
填寫紅字發(fā)票申請(qǐng)是在開票軟件里的紅字發(fā)票信息表填開里做嗎
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2018-09-13
小規(guī)模納稅人季度申報(bào),開了5萬 1%稅增值稅專票,和不開票的收入20.5萬,這怎么申報(bào),報(bào)表都填哪項(xiàng)?增值稅專票這塊免征么?
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2022-01-10
請(qǐng)問增值稅季報(bào),小規(guī)模,每個(gè)季度有9萬元免增值稅的優(yōu)惠,這9萬元包含紅字發(fā)票嗎?例如,我上個(gè)季度開了一筆3萬的票,這個(gè)季度做紅字,那是不是這個(gè)季度開不超過12萬(12-3=9)的額度也能享受免增值稅的優(yōu)惠
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2015-06-30
分公司只需在當(dāng)?shù)厣陥?bào)增值稅,所得稅由總公司申報(bào),分公司不用申報(bào)
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2023-03-31
老師 增值稅申報(bào)的無票收入是什么意思 就是沒開票先申報(bào)是嗎
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2021-12-22
增值稅專票申請(qǐng) 在票種核定這里 監(jiān)控是否重復(fù)申請(qǐng) 校驗(yàn)不通過
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2020-10-20
老師請(qǐng)問開紅字發(fā)票 借方應(yīng)收賬款 貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 開紅字這樣對(duì)嗎
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2020-05-13
增值稅專普票清卡失敗,原因F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未對(duì)比
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2022-07-04
老師您好!請(qǐng)問下3月未開具發(fā)票應(yīng)稅收入6萬元,在4月份才補(bǔ)開發(fā)票2萬元。納稅申報(bào)時(shí)申報(bào)表(一)開具增值稅專用發(fā)票已按4月已開發(fā)票填入,未開具發(fā)票這欄填—2萬,請(qǐng)問補(bǔ)開發(fā)票2萬元我還應(yīng)做賬務(wù)處理嗎?
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2019-05-15