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請問老師我2021年一張憑證做錯了,2022年才發(fā)現(xiàn)做錯了如何更正 10月做錯的憑證如下 借 管理費用-工資 100 貸 銀行存款 100 9月份計提工資的分錄 借 應(yīng)付工資100 貨 其他應(yīng)付款-工資 結(jié)轉(zhuǎn) 借 管理費用-工資100 貸 應(yīng)付工資 100 請問老師我現(xiàn)在該如何更改憑證呢
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2022-04-07
收到某某公司開來的服務(wù)費發(fā)票,還未付款,摘要:計提某某公司服務(wù)費 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 實際支付時,摘要:支付某某公司服務(wù)費,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 之前有個老師說,第一步摘要不是計提。那我想問,為什么不是計提。計提是什么情況下才用?
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2020-07-10
老師,2月的社保費因為其他三險都免交了,醫(yī)療是減半征收的,比如2月份單位負(fù)擔(dān)的只有一半的醫(yī)療費用用214 個人承擔(dān)的保險一共是330 那我就按交的金額做分錄 見面的部分不用做賬吧 我就這樣做對嗎 借:管理費用—醫(yī)療保險 214 其他應(yīng)收款—個人保險 330 貸: 銀行存款 544
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2020-04-23
提問:老師:我在小貸公司,客戶貸款本金100萬元,逾期后公司訴訟法院,法院判決還款本金89.5萬元,由被告承擔(dān)的訴訟費5000元。怎么做分錄 借;資產(chǎn)減值損失 100萬元貸;貸款減值準(zhǔn)備 借;銀行存款 貸款減值準(zhǔn)備 貸;貸款 借;資產(chǎn)減值損失 100萬元貸;貸款減值準(zhǔn)備100萬元 借;銀行存款89.5萬元 貸款減值準(zhǔn)備 10.5萬元貸;貸款100萬元,是嗎? 公司墊付的訴訟費當(dāng)初直接計入管理費用了,現(xiàn)在要調(diào)賬嗎?
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2016-09-22
老師,你好,19年支付的19年8月到20年8月份的房租,可不可以借,其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 ,然后一次攤銷,借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款
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2020-02-27
老師,支付員工工傷保險調(diào)整差價費用,怎么做分錄呢,可以直接計提到管理費用嗎 借:管理費用-社會保險費-工傷保險 貸:銀行存款
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2021-09-07
12月31日因為某些原因筆款費用未付,可否做成未達款項,借:管理費用,貸其他應(yīng)付款科目嗎?1月初付款,再借其他應(yīng)付款,貸:銀行存款?
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2019-01-02
前期公積金繳納時,分錄 借:其他應(yīng)付款--代扣住房公積金,貸:銀行存款,發(fā)工資扣除時,分錄 借:管理費用--工資690,貸:其他應(yīng)付款--代扣住房金690,結(jié)果其他應(yīng)付款--代扣住房金賬戶就多出130的余額,該怎么調(diào)整,具體分錄怎么寫
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2017-10-13
公積金/社保費,沒有計提,直接繳納: 管理費用-公積金 930.00 銀行存款 2679.00 其他應(yīng)收款-公積金 1749.00 這樣可以嗎,計提跟不計提會有什么差異呢
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2018-10-23
支付咨詢服務(wù)費的時候,已經(jīng)做了會計分錄 借:管理費用 貸:銀行存款 現(xiàn)在收到咨詢服務(wù)費的專票,要怎么入賬啊
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2020-05-11
銀行賬戶維護費是管理費用還是財務(wù)費用?
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2017-04-12
老師,繳納車船稅是不是借:管理費用-車船稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交車船稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交車船稅 貸:銀行存款?
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2023-02-09
借,管理費用,其他應(yīng)收款,貸,銀行存款
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2020-05-08
老師,去年的一批賬,本來是 借:其他應(yīng)付款-100 貸:銀行存款-100,但錯記成:借:管理費用-100 貸:銀行存款-100.今年要調(diào)這筆賬,要怎么調(diào)。
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2020-06-30
2019年社保全額借管理費用800,貸銀行存款800。今年發(fā)現(xiàn)錯了。實際是借管理費用600,借其他應(yīng)收款200,貸銀行存款800。那今年現(xiàn)在的調(diào)整分錄怎么做
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2020-07-20
收到動遷款補償時,做分錄借:銀行存款100萬 貸:專項應(yīng)付款100萬;動遷過程中產(chǎn)生費用時,借:管理費用8萬 應(yīng)交稅費-進項稅2萬 貸:銀行存款10萬;核銷專項應(yīng)付款時,借:專項應(yīng)付款10萬 貸:什么科目?
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2022-12-01
公司收到A的1200分錄:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款A(yù) 計提繳納社保的時候 借:管理費用-公司社保 其他應(yīng)付款-個人社保 貸:銀行存款 ,請問:我其他應(yīng)付款1200 和差額 其他應(yīng)付款-個人社保 300 該如何沖減
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2017-12-15
老師好,我看我們財務(wù)做了一筆這樣的分錄,比如講11月份付12月份的房租,發(fā)票未收到,借:其他應(yīng)付款-**單位 貸:銀行存款 借:管理費用-房租費 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費用,發(fā)票收到了是不是應(yīng)該做 借:管理費用-房租(紅字)貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費用 紅字 借:管理費用-房租. 貸:其他應(yīng)付款** ;老師請問這樣操作可以嗎
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2018-12-17
公司1月份成立,拿了營業(yè)執(zhí)照,3月份做了票種核定,期間一直沒有收入,我做1季度的賬的時候,是不是發(fā)生的費用,還有銀行手續(xù)費,賬戶管理費,都記入開辦費呢?
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2020-04-04
4月計提5月的社保2912、5月實扣2496!我按原分錄紅沖、做了一筆5月實扣分分錄、借銀行存款、貸貸管理費用個其他應(yīng)付款,銀行余額與賬面余額不附、怎么分錄解決、謝謝!
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2019-06-11