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員工購(gòu)買的打印紙錢已經(jīng)付給商家,拿著電子發(fā)票回公司報(bào)銷,分錄:借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)貸:其他應(yīng)付款還是銀行存款?
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2022-03-25
老師,就是保安的服務(wù)費(fèi),給我們開了費(fèi)用票,沒(méi)有付現(xiàn)金和銀行存款,是借 管理費(fèi)用 服務(wù)費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款嗎?
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2020-06-05
去年12月一筆印花稅,計(jì)提:借管理費(fèi)用-印花稅 貸其他應(yīng)付款,繳納時(shí):借:其他應(yīng)付款,貸銀行存款。這個(gè)要怎樣改正?分錄怎么做?
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2018-07-15
老師,交電費(fèi)沒(méi)收到發(fā)票,借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 收到發(fā)票時(shí) ,借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 對(duì)嗎
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2016-12-01
老師,如果用銀行存款支付員工報(bào)銷的費(fèi)用,需要按下面的做嗎: 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款——XX 借:其他應(yīng)付款——XX 貸:銀行存款
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2019-04-14
請(qǐng)教老師,我們8月支付的1-6月份的房租款項(xiàng),因?yàn)槲覀兒贤炗喪前l(fā)票來(lái)了,支付款項(xiàng),然后,房東8月才開給我們發(fā)票,請(qǐng)教問(wèn)題,第一:前6個(gè)月我們沒(méi)有發(fā)票,也沒(méi)有支付款項(xiàng),是否需要計(jì)提房租費(fèi)用,畢竟是權(quán)責(zé)發(fā)生制,借:管理費(fèi)用——房租費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 最后付款開發(fā)票時(shí):借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 ,第二:沒(méi)有發(fā)票能否計(jì)提費(fèi)用??第一寫的分錄是否正確
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2022-09-14
老師您好!房屋裝修費(fèi)一月作賬時(shí)借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:銀行存款 當(dāng)月就攤銷了 借:管理費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月攤銷對(duì)嗎?不對(duì)怎樣調(diào)整?謝謝您
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2020-04-15
下列各項(xiàng)關(guān)于企業(yè)對(duì)長(zhǎng)期股權(quán)投資會(huì)計(jì)處理的表述中 ,正確的有 ( ) 。 A. 以合并方式取得子公司股權(quán)時(shí),支付的法律服務(wù)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用 B. 以定向增發(fā)普通股的方式取得聯(lián)營(yíng)企業(yè)股權(quán)時(shí),普通股的發(fā)行費(fèi)用計(jì)入長(zhǎng)期股權(quán)投資的 初始投資成本 C. 以發(fā)行債券的方式取得子公司股權(quán)時(shí),債券的發(fā)行費(fèi)用計(jì)入長(zhǎng)期股權(quán)投資的初始投資成 本 D.取得合營(yíng)企業(yè)股權(quán)時(shí),支付的手續(xù)費(fèi)計(jì)入長(zhǎng)期股權(quán)投資的初始投資成本
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2023-12-30
老師你好,低值易耗品我直接做賬借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 貸:銀行存款,現(xiàn)在想在周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品過(guò)度一下,然后一次性攤銷了,我該如何做調(diào)賬的科目?
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2019-07-18
工資在總部發(fā),社保自己公司代繳,分錄是借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 嗎?
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2020-12-23
支付公司高管一年房租費(fèi)12000,這樣分錄處理分錄行不?:借:其他應(yīng)收款-房東 12000 貸:銀行存款 12000每月分?jǐn)偅航瑁汗芾碣M(fèi)用 1000 貸:其他應(yīng)收款-房東 1000
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2017-09-23
上個(gè)月計(jì)提印花稅,分錄是:借:管理費(fèi)用-印花稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅,這個(gè)月繳費(fèi)的時(shí)候分錄做錯(cuò)了,做成借:管理費(fèi)用-印花稅,貸:銀行存款了,這個(gè)月如何調(diào)賬
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2017-09-04
老師,你好!我公司的一名員工因?yàn)橐诖筮B落戶需要在當(dāng)?shù)乩U納半年的社保,我公司是沈陽(yáng)的,在沈陽(yáng)停保了,在大連找了一家中介代繳社保,費(fèi)用還是我公司承擔(dān),發(fā)票也開給我公司了,這筆賬我是這么做的您看行嗎?《借:其他應(yīng)收款-員工、管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:銀行存款》,工資還是正常走費(fèi)用,個(gè)稅還是正常報(bào),這樣行嗎
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2019-11-05
之前員工墊付買東西的錢,800,分錄是這樣j借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 付錢時(shí),借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 ,把兩筆分錄合并成一筆分錄可以不?借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
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2017-06-21
公司是第三方承包商,主要是為了殘疾人服務(wù)。在實(shí)務(wù)當(dāng)中,食堂產(chǎn)生的費(fèi)用計(jì)入什么科目呢?是應(yīng)付福利費(fèi)還是管理費(fèi)用? 同時(shí)公戶里面的手續(xù)費(fèi)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,原始憑證是銀行回執(zhí)單嗎,打不出來(lái)呀?
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2020-01-19
福利費(fèi)開的專票 我這邊分錄沒(méi)做進(jìn)項(xiàng)稅 但是發(fā)票不小心認(rèn)證了 這邊該怎么轉(zhuǎn)出呢?怎么做分錄 我這原本是:計(jì)提 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 后面該怎么轉(zhuǎn)出?
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2021-08-31
支付出去的教育加盟費(fèi),計(jì)入什么科目?是借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用10萬(wàn),貸銀行存款嗎,每個(gè)月支出攤銷的時(shí)候是借管理費(fèi)用什么科目,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
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2019-12-19
購(gòu)買打印機(jī)零頭未付,分錄借,管理費(fèi)用 辦公用品,貸,銀行存款,營(yíng)業(yè)外收入;對(duì)不
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2021-10-02
老師,公司今年3月收到一筆2000元的穩(wěn)崗補(bǔ)貼,收到的時(shí)候我借:銀行存款2000貸:遞延收益2000。 然后緊接著后面一筆分錄馬上就結(jié)轉(zhuǎn)了,借:遞延收益2000貸:營(yíng)業(yè)外收入2000。 一般是先使用借:管理費(fèi)用—社保費(fèi)。貸:銀行存款。然后才能結(jié)轉(zhuǎn)。這筆穩(wěn)崗補(bǔ)貼準(zhǔn)備用來(lái)交單位部分的社保的,然而3月要交的社保費(fèi)才900而且是4月才繳納的,所以我這情況現(xiàn)在需要做什么分錄呢?3月的需要重新反審核反過(guò)賬把結(jié)轉(zhuǎn)的那筆刪除掉然后做在4月的使用穩(wěn)崗補(bǔ)貼的分錄里后面嗎
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2020-06-28
您好!老師:想問(wèn)一下,付法律咨詢費(fèi),沒(méi)有給開發(fā)票,賬務(wù)要如何處理。1.借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,收到發(fā)票時(shí) 2.借:管理費(fèi)用 貸:其它應(yīng)收款對(duì)嗎?謝謝!
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2020-01-06