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12月31日因為某些原因筆款費用未付,可否做成未達(dá)款項,借:管理費用,貸其他應(yīng)付款科目嗎?1月初付款,再借其他應(yīng)付款,貸:銀行存款?
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2019-01-02
前期公積金繳納時,分錄 借:其他應(yīng)付款--代扣住房公積金,貸:銀行存款,發(fā)工資扣除時,分錄 借:管理費用--工資690,貸:其他應(yīng)付款--代扣住房金690,結(jié)果其他應(yīng)付款--代扣住房金賬戶就多出130的余額,該怎么調(diào)整,具體分錄怎么寫
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2017-10-13
公積金/社保費,沒有計提,直接繳納: 管理費用-公積金 930.00 銀行存款 2679.00 其他應(yīng)收款-公積金 1749.00 這樣可以嗎,計提跟不計提會有什么差異呢
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2018-10-23
支付咨詢服務(wù)費的時候,已經(jīng)做了會計分錄 借:管理費用 貸:銀行存款 現(xiàn)在收到咨詢服務(wù)費的專票,要怎么入賬啊
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2020-05-11
銀行賬戶維護(hù)費是管理費用還是財務(wù)費用?
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2017-04-12
老師,繳納車船稅是不是借:管理費用-車船稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交車船稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交車船稅 貸:銀行存款?
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2023-02-09
借,管理費用,其他應(yīng)收款,貸,銀行存款
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2020-05-08
老師,去年的一批賬,本來是 借:其他應(yīng)付款-100 貸:銀行存款-100,但錯記成:借:管理費用-100 貸:銀行存款-100.今年要調(diào)這筆賬,要怎么調(diào)。
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2020-06-30
2019年社保全額借管理費用800,貸銀行存款800。今年發(fā)現(xiàn)錯了。實際是借管理費用600,借其他應(yīng)收款200,貸銀行存款800。那今年現(xiàn)在的調(diào)整分錄怎么做
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2020-07-20
收到動遷款補償時,做分錄借:銀行存款100萬 貸:專項應(yīng)付款100萬;動遷過程中產(chǎn)生費用時,借:管理費用8萬 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅2萬 貸:銀行存款10萬;核銷專項應(yīng)付款時,借:專項應(yīng)付款10萬 貸:什么科目?
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2022-12-01
公司收到A的1200分錄:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款A(yù) 計提繳納社保的時候 借:管理費用-公司社保 其他應(yīng)付款-個人社保 貸:銀行存款 ,請問:我其他應(yīng)付款1200 和差額 其他應(yīng)付款-個人社保 300 該如何沖減
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2017-12-15
老師好,我看我們財務(wù)做了一筆這樣的分錄,比如講11月份付12月份的房租,發(fā)票未收到,借:其他應(yīng)付款-**單位 貸:銀行存款 借:管理費用-房租費 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費用,發(fā)票收到了是不是應(yīng)該做 借:管理費用-房租(紅字)貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費用 紅字 借:管理費用-房租. 貸:其他應(yīng)付款** ;老師請問這樣操作可以嗎
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2018-12-17
公司1月份成立,拿了營業(yè)執(zhí)照,3月份做了票種核定,期間一直沒有收入,我做1季度的賬的時候,是不是發(fā)生的費用,還有銀行手續(xù)費,賬戶管理費,都記入開辦費呢?
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2020-04-04
4月計提5月的社保2912、5月實扣2496!我按原分錄紅沖、做了一筆5月實扣分分錄、借銀行存款、貸貸管理費用個其他應(yīng)付款,銀行余額與賬面余額不附、怎么分錄解決、謝謝!
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2019-06-11
收到動遷款補償時,做分錄借:銀行存款100萬 貸:專項應(yīng)付款100萬;動遷過程中產(chǎn)生費用時,借:管理費用8萬 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅2萬 貸:銀行存款10萬;核銷專項應(yīng)付款時,借:專項應(yīng)付款10萬 貸:什么科目?
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2022-12-01
2018年10月有一筆管理費用本應(yīng)做成:借:管理費用貸:其他應(yīng)收款,誤記成:借:管理費用貸:銀行存款,2019年1月,對方單位把錢退回了,現(xiàn)在要沖借款,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣做分錄?
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2019-01-23
借:長期待攤費用--辦公費 貸:銀行存款 分?jǐn)倳r:借:管理費用-辦公費 12051/36 貸:長期待攤費用-辦公費12051/36
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2017-02-28
老師在2021年度A公司代B公司交的稅直接借管理費一稅費貸銀行存款(未掛往來賬),但是在2022年時又將從B公司扣回稅費,A借銀存借負(fù)數(shù)管理費用這樣對嗎?因為這是以前會計做的,現(xiàn)在導(dǎo)致管理費用借方成負(fù)數(shù)在科目余額表中體現(xiàn)了
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2022-04-10
這月的銀行流水中,老板借款5000元,備注是差旅費。做賬分錄是借,其他應(yīng)收款5000,貸銀行存款5000。報銷的時候,借,管理費用-差旅費5000;貸其他應(yīng)收款5000。對嗎
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2017-11-01
老師,專用發(fā)票買的面膜,可以做福利費嗎? 借:管理費用-福利費 ,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費,借:應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸:銀行存款
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2023-03-24
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