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老師,交電費(fèi)沒收到發(fā)票,借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 收到發(fā)票時 ,借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 對嗎
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2016-12-01
老師,如果用銀行存款支付員工報銷的費(fèi)用,需要按下面的做嗎: 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款——XX 借:其他應(yīng)付款——XX 貸:銀行存款
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2019-04-14
請教老師,我們8月支付的1-6月份的房租款項,因為我們合同簽訂是發(fā)票來了,支付款項,然后,房東8月才開給我們發(fā)票,請教問題,第一:前6個月我們沒有發(fā)票,也沒有支付款項,是否需要計提房租費(fèi)用,畢竟是權(quán)責(zé)發(fā)生制,借:管理費(fèi)用——房租費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 最后付款開發(fā)票時:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 ,第二:沒有發(fā)票能否計提費(fèi)用??第一寫的分錄是否正確
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2022-09-14
老師您好!房屋裝修費(fèi)一月作賬時借:長期待攤費(fèi)用 貸:銀行存款 當(dāng)月就攤銷了 借:管理費(fèi)用 貸:長期待攤費(fèi)用 當(dāng)月計提當(dāng)月攤銷對嗎?不對怎樣調(diào)整?謝謝您
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2020-04-15
下列各項關(guān)于企業(yè)對長期股權(quán)投資會計處理的表述中 ,正確的有 ( ) 。 A. 以合并方式取得子公司股權(quán)時,支付的法律服務(wù)費(fèi)計入管理費(fèi)用 B. 以定向增發(fā)普通股的方式取得聯(lián)營企業(yè)股權(quán)時,普通股的發(fā)行費(fèi)用計入長期股權(quán)投資的 初始投資成本 C. 以發(fā)行債券的方式取得子公司股權(quán)時,債券的發(fā)行費(fèi)用計入長期股權(quán)投資的初始投資成 本 D.取得合營企業(yè)股權(quán)時,支付的手續(xù)費(fèi)計入長期股權(quán)投資的初始投資成本
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2023-12-30
老師你好,低值易耗品我直接做賬借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 貸:銀行存款,現(xiàn)在想在周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品過度一下,然后一次性攤銷了,我該如何做調(diào)賬的科目?
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2019-07-18
工資在總部發(fā),社保自己公司代繳,分錄是借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 嗎?
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2020-12-23
支付公司高管一年房租費(fèi)12000,這樣分錄處理分錄行不?:借:其他應(yīng)收款-房東 12000 貸:銀行存款 12000每月分?jǐn)偅航瑁汗芾碣M(fèi)用 1000 貸:其他應(yīng)收款-房東 1000
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2017-09-23
上個月計提印花稅,分錄是:借:管理費(fèi)用-印花稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅,這個月繳費(fèi)的時候分錄做錯了,做成借:管理費(fèi)用-印花稅,貸:銀行存款了,這個月如何調(diào)賬
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2017-09-04
老師,你好!我公司的一名員工因為要在大連落戶需要在當(dāng)?shù)乩U納半年的社保,我公司是沈陽的,在沈陽停保了,在大連找了一家中介代繳社保,費(fèi)用還是我公司承擔(dān),發(fā)票也開給我公司了,這筆賬我是這么做的您看行嗎?《借:其他應(yīng)收款-員工、管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:銀行存款》,工資還是正常走費(fèi)用,個稅還是正常報,這樣行嗎
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2019-11-05
之前員工墊付買東西的錢,800,分錄是這樣j借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 付錢時,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 ,把兩筆分錄合并成一筆分錄可以不?借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
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2017-06-21
公司是第三方承包商,主要是為了殘疾人服務(wù)。在實務(wù)當(dāng)中,食堂產(chǎn)生的費(fèi)用計入什么科目呢?是應(yīng)付福利費(fèi)還是管理費(fèi)用? 同時公戶里面的手續(xù)費(fèi)計入財務(wù)費(fèi)用,原始憑證是銀行回執(zhí)單嗎,打不出來呀?
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2020-01-19
福利費(fèi)開的專票 我這邊分錄沒做進(jìn)項稅 但是發(fā)票不小心認(rèn)證了 這邊該怎么轉(zhuǎn)出呢?怎么做分錄 我這原本是:計提 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 后面該怎么轉(zhuǎn)出?
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2021-08-31
支付出去的教育加盟費(fèi),計入什么科目?是借:長期待攤費(fèi)用10萬,貸銀行存款嗎,每個月支出攤銷的時候是借管理費(fèi)用什么科目,貸:長期待攤費(fèi)用
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2019-12-19
購買打印機(jī)零頭未付,分錄借,管理費(fèi)用 辦公用品,貸,銀行存款,營業(yè)外收入;對不
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2021-10-02
老師,公司今年3月收到一筆2000元的穩(wěn)崗補(bǔ)貼,收到的時候我借:銀行存款2000貸:遞延收益2000。 然后緊接著后面一筆分錄馬上就結(jié)轉(zhuǎn)了,借:遞延收益2000貸:營業(yè)外收入2000。 一般是先使用借:管理費(fèi)用—社保費(fèi)。貸:銀行存款。然后才能結(jié)轉(zhuǎn)。這筆穩(wěn)崗補(bǔ)貼準(zhǔn)備用來交單位部分的社保的,然而3月要交的社保費(fèi)才900而且是4月才繳納的,所以我這情況現(xiàn)在需要做什么分錄呢?3月的需要重新反審核反過賬把結(jié)轉(zhuǎn)的那筆刪除掉然后做在4月的使用穩(wěn)崗補(bǔ)貼的分錄里后面嗎
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2020-06-28
您好!老師:想問一下,付法律咨詢費(fèi),沒有給開發(fā)票,賬務(wù)要如何處理。1.借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,收到發(fā)票時 2.借:管理費(fèi)用 貸:其它應(yīng)收款對嗎?謝謝!
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2020-01-06
你好老師:我買稅控盤:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 貸:管理費(fèi)用 轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入分錄怎么寫?》
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2019-08-14
國家稅務(wù)總局上海市金山區(qū)稅務(wù)局 稅務(wù)事項通知書 上稅金山通(2020)第3598號 上海大旭投資管理有限公司(納稅人識別號:91310118572690158G): 事由:征收個人所得稅。 依據(jù):根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》第二、三條, 《中華人民共和國個人所得稅法實施條例》第九條和相關(guān)的文件 法規(guī)的規(guī)定。 通知內(nèi)容:上海市金山區(qū)稅務(wù)局對你單位【上海大旭投資管 理有限公司】所屬行業(yè)進(jìn)行征收個人所得稅稅收,自2020年2月29 日起開始征收,請你單位悉知并給予配合。 市金 稅務(wù)機(jī)關(guān)(簽章 二O二Q年二月二十加日 這個信息是真還是假如何識別
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2020-03-02
公司項目給了個住宿專票,老會計直接讓我記錄管理費(fèi)用,不是應(yīng)該計入工程施工-現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)嗎?住宿票單位1,金額5000多,差旅費(fèi)不合理吧?應(yīng)該走業(yè)務(wù)招待費(fèi)對嗎?
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2018-09-16