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12月31日因為某些原因筆款費用未付,可否做成未達款項,借:管理費用,貸其他應付款科目嗎?1月初付款,再借其他應付款,貸:銀行存款?
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2019-01-02
老師,你好,19年支付的19年8月到20年8月份的房租,可不可以借,其他應付款 貸:銀行存款 ,然后一次攤銷,借:管理費用 貸:其他應付款
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2020-02-27
老師,支付員工工傷保險調整差價費用,怎么做分錄呢,可以直接計提到管理費用嗎 借:管理費用-社會保險費-工傷保險 貸:銀行存款
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2021-09-07
前期公積金繳納時,分錄 借:其他應付款--代扣住房公積金,貸:銀行存款,發(fā)工資扣除時,分錄 借:管理費用--工資690,貸:其他應付款--代扣住房金690,結果其他應付款--代扣住房金賬戶就多出130的余額,該怎么調整,具體分錄怎么寫
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2017-10-13
公積金/社保費,沒有計提,直接繳納: 管理費用-公積金 930.00 銀行存款 2679.00 其他應收款-公積金 1749.00 這樣可以嗎,計提跟不計提會有什么差異呢
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2018-10-23
支付咨詢服務費的時候,已經(jīng)做了會計分錄 借:管理費用 貸:銀行存款 現(xiàn)在收到咨詢服務費的專票,要怎么入賬啊
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2020-05-11
銀行賬戶維護費是管理費用還是財務費用?
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2017-04-12
老師,繳納車船稅是不是借:管理費用-車船稅 貸:應交稅費-應交車船稅 借:應交稅費-應交車船稅 貸:銀行存款?
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2023-02-09
借,管理費用,其他應收款,貸,銀行存款
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2020-05-08
老師,去年的一批賬,本來是 借:其他應付款-100 貸:銀行存款-100,但錯記成:借:管理費用-100 貸:銀行存款-100.今年要調這筆賬,要怎么調。
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2020-06-30
老師好,我看我們財務做了一筆這樣的分錄,比如講11月份付12月份的房租,發(fā)票未收到,借:其他應付款-**單位 貸:銀行存款 借:管理費用-房租費 貸:其他應付款-預提費用,發(fā)票收到了是不是應該做 借:管理費用-房租(紅字)貸:其他應付款-預提費用 紅字 借:管理費用-房租. 貸:其他應付款** ;老師請問這樣操作可以嗎
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2018-12-17
公司1月份成立,拿了營業(yè)執(zhí)照,3月份做了票種核定,期間一直沒有收入,我做1季度的賬的時候,是不是發(fā)生的費用,還有銀行手續(xù)費,賬戶管理費,都記入開辦費呢?
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2020-04-04
4月計提5月的社保2912、5月實扣2496!我按原分錄紅沖、做了一筆5月實扣分分錄、借銀行存款、貸貸管理費用個其他應付款,銀行余額與賬面余額不附、怎么分錄解決、謝謝!
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2019-06-11
2019年社保全額借管理費用800,貸銀行存款800。今年發(fā)現(xiàn)錯了。實際是借管理費用600,借其他應收款200,貸銀行存款800。那今年現(xiàn)在的調整分錄怎么做
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2020-07-20
收到動遷款補償時,做分錄借:銀行存款100萬 貸:專項應付款100萬;動遷過程中產(chǎn)生費用時,借:管理費用8萬 應交稅費-進項稅2萬 貸:銀行存款10萬;核銷專項應付款時,借:專項應付款10萬 貸:什么科目?
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2022-12-01
收到動遷款補償時,做分錄借:銀行存款100萬 貸:專項應付款100萬;動遷過程中產(chǎn)生費用時,借:管理費用8萬 應交稅費-進項稅2萬 貸:銀行存款10萬;核銷專項應付款時,借:專項應付款10萬 貸:什么科目?
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2022-12-01
借:長期待攤費用--辦公費 貸:銀行存款 分攤時:借:管理費用-辦公費 12051/36 貸:長期待攤費用-辦公費12051/36
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2017-02-28
老師在2021年度A公司代B公司交的稅直接借管理費一稅費貸銀行存款(未掛往來賬),但是在2022年時又將從B公司扣回稅費,A借銀存借負數(shù)管理費用這樣對嗎?因為這是以前會計做的,現(xiàn)在導致管理費用借方成負數(shù)在科目余額表中體現(xiàn)了
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2022-04-10
這月的銀行流水中,老板借款5000元,備注是差旅費。做賬分錄是借,其他應收款5000,貸銀行存款5000。報銷的時候,借,管理費用-差旅費5000;貸其他應收款5000。對嗎
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2017-11-01
2018年10月有一筆管理費用本應做成:借:管理費用貸:其他應收款,誤記成:借:管理費用貸:銀行存款,2019年1月,對方單位把錢退回了,現(xiàn)在要沖借款,現(xiàn)在應該怎樣做分錄?
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2019-01-23