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核定征收企業(yè),付了辦公用品的錢,未取得發(fā)票,附件為銀行付款回單,可以直接費(fèi)用化,借管理費(fèi)用 貸銀行存款,因?yàn)椴凰魅“l(fā)票了,就可不通過(guò)其他應(yīng)收款科目了嗎
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2020-12-24
一生產(chǎn)設(shè)備3月安裝完正常使用后票未收到轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),用去費(fèi)用50萬(wàn),10月份票仍然未收到,但之前的人工費(fèi)未記入,10結(jié)算人工工資5萬(wàn),賬務(wù)怎么處理
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2018-11-13
2019年2月實(shí)現(xiàn)含稅銷售收入180000 2.20日銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)含稅收入8000 2.21日初次購(gòu)買專用設(shè)備取得增值稅專用發(fā)票含稅金額3000根據(jù)以上怎么填申報(bào)表
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2022-04-20
老師,在2021年做的預(yù)收到現(xiàn)在一直沒(méi)有簽訂合同,所以就沒(méi)有做收入,這兩天剛在稅務(wù)局做了納稅登記,現(xiàn)在要給對(duì)方開票嗎 剛收錢的時(shí)候沒(méi)有合同什么的只是先收著,現(xiàn)在基本確定了收的是2021和2020年的管理費(fèi)用,合同還沒(méi)定。
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2022-03-10
如果公司收到個(gè)人收款是可以作為公司的費(fèi)用對(duì)嗎?可以作為公司收入
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2017-06-27
我家為小規(guī)模,18年底代開一張專票并繳了增值稅,后來(lái)紅沖了,在19年一月申清了退稅,但一月申報(bào)時(shí)系統(tǒng)不讓減紅沖的那部分旼入只好全額申報(bào),到做一月份帳時(shí)才沖了收入,可四月季報(bào)時(shí)系統(tǒng)不讓紅沖那張票,我該咋報(bào)了?謝謝!
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2019-04-12
我想問(wèn)您一個(gè)關(guān)于稅務(wù)報(bào)表的問(wèn)題,我4月份收到的發(fā)票也正常認(rèn)證了,可是在五月份的時(shí)候退稅科通知發(fā)票貨物名稱錯(cuò)誤,工廠也給我開紅字發(fā)票了,也把正確的發(fā)票開出來(lái)了,但是五月份稅表2那我應(yīng)該怎么填。我是出口退稅
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2019-06-18
老師,今天8月1日我收到一張7月底的增值稅發(fā)票,因7月份稅還未報(bào),所以系統(tǒng)顯示如果要認(rèn)證只能認(rèn)證在7月,因?yàn)榻裉煲_銷項(xiàng),所以我今天要先認(rèn)證了,那此進(jìn)項(xiàng)7月抵不完,則留在8月抵8月我開的銷項(xiàng),這樣對(duì)嗎?
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2019-08-01
老師好,請(qǐng)問(wèn)核定征收的合伙企業(yè),預(yù)收賬款還沒(méi)開票,也沒(méi)確定收入,在款項(xiàng)收到當(dāng)期需要報(bào)個(gè)人所得稅嗎?
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2019-07-06
地稅管理員那里改成了核定征收,窗口還是查賬征收。4月初改的,上一個(gè)季度也是核定征收嗎?還是查賬征收
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2019-04-10
固定資產(chǎn)的使用年限如何定?還是根據(jù)我公司的情況隨意定
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2021-04-26
固定資產(chǎn)折舊年限,還有長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷時(shí)間。怎么劃分
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2019-08-14
廣告牌4400元用不用入固定資產(chǎn)
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2015-11-12
用友軟件一定要升級(jí)才能用嗎
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2019-07-22
那就是說(shuō)建筑施工企業(yè)收到預(yù)收款不要交增值稅了,按照完工百分百法確定收入,確定了收入再加增值稅嗎
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2017-08-21
銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn),按3%減按2%簡(jiǎn)易征收,稅務(wù)局說(shuō)開給個(gè)人可以不用開票,具體增值稅報(bào)表怎么報(bào)?填列哪些行?含稅收入為23890賣給個(gè)人的。
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2019-02-25
收到政府補(bǔ)助600,賬面基礎(chǔ)600,計(jì)稅基礎(chǔ)是0,該套用資產(chǎn)還是負(fù)債?還是套用別的? 收到政府補(bǔ)助600,如果這筆補(bǔ)助沒(méi)有指定用途或無(wú)需償還,它一般會(huì)被視為一項(xiàng)收益。具體處理方式如下: 1. **確認(rèn)時(shí)點(diǎn)**: - 若補(bǔ)助用于未來(lái)期間的費(fèi)用,則先確認(rèn)為遞延收益。 - 若補(bǔ)助是對(duì)已發(fā)生費(fèi)用的補(bǔ)償,則直接確認(rèn)收入。 2. **會(huì)計(jì)處理**: - 如果確認(rèn)時(shí)點(diǎn)是在未來(lái)期間: ``` 借:銀行存款 600 貸:遞延收益 600 ``` - 當(dāng)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生時(shí),轉(zhuǎn)入收益: ``` 借:遞延收益 600 貸:其他收益 600 ``` - 如果是對(duì)已發(fā)生費(fèi)用的補(bǔ)償,直接確認(rèn)收入: ``` 借:銀行存款 600 貸:其他收益 600 ``` 3. **稅務(wù)處理**: - 雖然計(jì)稅基礎(chǔ)為0,但在企業(yè)所得稅匯算時(shí),該筆政府補(bǔ)助是否需要繳稅,需根據(jù)實(shí)際政策規(guī)定 我這么理解對(duì)不對(duì)?收到對(duì)未來(lái)的補(bǔ)償(資產(chǎn)),先進(jìn)入遞延收益,但是稅法規(guī)定收到的時(shí)候全部進(jìn)入收
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2024-06-08
我公司是由有礦山礦權(quán)另一公司委托管理成立的礦山管理公司,銷售發(fā)票由礦權(quán)公司開,我公司按比例收管理費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)1、我公司收管理費(fèi)要開發(fā)票嗎開哪種發(fā)票? 2、還有公司出去費(fèi)用拿回是礦權(quán)公司名稱發(fā)票,能入我管理公司外賬嗎? 3、這種情況能到國(guó)稅申請(qǐng)稅款核定征收嗎?
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2016-11-08
老師好, 1、轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)是在營(yíng)業(yè)外收入對(duì)嗎? 2、轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn),跟轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)使用權(quán)不是同一樣的東西,轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)使用權(quán)是在其他業(yè)務(wù)收入,對(duì)嗎?謝謝~~
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2022-05-11
新企業(yè) 股東購(gòu)買了家具,如辦公桌,應(yīng)該怎么做憑證?是借固定資產(chǎn)貸銀行存款 還是借固定資產(chǎn)貸實(shí)收資本 那管理費(fèi)用開辦費(fèi)跟這個(gè)有關(guān)系嗎?
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2016-08-22