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送心意

宋生老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-12-24 14:32

你好!操作是可以的了。

123804689 追問(wèn)

2020-12-24 14:34

核定征收,那以前掛到其他應(yīng)收的科目,如何平賬呢?之前沒(méi)取得發(fā)票,就掛其他應(yīng)收了,這個(gè)科目如何平掉

123804689 追問(wèn)

2020-12-24 14:35

可以直接把其他應(yīng)收轉(zhuǎn)到費(fèi)用科目嗎?附件附什么?

宋生老師 解答

2020-12-24 14:36

你好!不是啊。你不是貸銀行存款嗎?

123804689 追問(wèn)

2020-12-24 14:55

一開(kāi)始買(mǎi)入辦公用品,未取得發(fā)票就借其他應(yīng)收 貸銀行存款,因?yàn)橐恢睙o(wú)法取得發(fā)票,又是核定征收,一直掛著其他應(yīng)收也不好,怎么平賬,附件附什么

宋生老師 解答

2020-12-24 14:56

你好!這個(gè)你一開(kāi)始做錯(cuò)了

一開(kāi)始就是應(yīng)該就借管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸銀行存款。

123804689 追問(wèn)

2020-12-24 15:01

那如何平掉呢?

宋生老師 解答

2020-12-24 15:04

你好!你現(xiàn)在已經(jīng)入了其他應(yīng)收款是嗎 ?

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你好!操作是可以的了。
2020-12-24 14:32:44
你好,是對(duì)個(gè)人分紅嗎
2018-01-29 15:27:09
您好,按權(quán)責(zé)發(fā)生制,收到即計(jì)入固定資產(chǎn)
2021-05-15 12:28:04
首先你是在簽訂購(gòu)買(mǎi)合同,交付這個(gè)資產(chǎn)的時(shí)候,你就要確認(rèn)為固定資產(chǎn)同時(shí)確認(rèn)負(fù)債,那么這個(gè)發(fā)票后面取得的時(shí)候直接作為這個(gè)賬務(wù)處理的附件就可以了。
2021-05-15 13:50:17
你好,銷(xiāo)售方能聯(lián)系上吧,問(wèn)對(duì)方要發(fā)票復(fù)印件做賬
2018-12-21 11:13:18
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