
核定征收企業(yè),付了辦公用品的錢(qián),未取得發(fā)票,附件為銀行付款回單,可以直接費(fèi)用化,借管理費(fèi)用 貸銀行存款,因?yàn)椴凰魅“l(fā)票了,就可不通過(guò)其他應(yīng)收款科目了嗎
答: 你好!操作是可以的了。
我們單位是律師事務(wù)所,是核定征收,就一個(gè)股東,每次收回來(lái)的律師費(fèi)都從單位賬戶(hù)轉(zhuǎn)到他自己賬戶(hù)了,轉(zhuǎn)走的律師費(fèi)他都有交個(gè)稅,我想問(wèn)一下,他轉(zhuǎn)走的我要怎么做賬?我之前都按借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 他說(shuō)這樣做肯定不對(duì),因?yàn)檗D(zhuǎn)走那部分他已經(jīng)都交過(guò)稅了,就不應(yīng)該在其他應(yīng)收款上面掛著了
答: 你好,是對(duì)個(gè)人分紅嗎
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
采用分期付款方式購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn),還沒(méi)取得發(fā)票,怎么做分錄,我還要折舊我寫(xiě)的分錄是:首付時(shí),借:其他應(yīng)收款 100萬(wàn)貸:銀行存款100萬(wàn)分期支付時(shí),借:其他應(yīng)收款 2萬(wàn)貸:銀行存款 2萬(wàn)現(xiàn)在沒(méi)有發(fā)票,發(fā)票需要全部款項(xiàng)付清時(shí)才給我們我如何計(jì)入固定資產(chǎn),分錄怎么做?告訴我分錄,我不會(huì)寫(xiě)分錄?。。。。。?!
答: 首先你是在簽訂購(gòu)買(mǎi)合同,交付這個(gè)資產(chǎn)的時(shí)候,你就要確認(rèn)為固定資產(chǎn)同時(shí)確認(rèn)負(fù)債,那么這個(gè)發(fā)票后面取得的時(shí)候直接作為這個(gè)賬務(wù)處理的附件就可以了。


123804689 追問(wèn)
2020-12-24 14:34
123804689 追問(wèn)
2020-12-24 14:35
宋生老師 解答
2020-12-24 14:36
123804689 追問(wèn)
2020-12-24 14:55
宋生老師 解答
2020-12-24 14:56
123804689 追問(wèn)
2020-12-24 15:01
宋生老師 解答
2020-12-24 15:04