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老師,我想請問一下就是如果我付出一筆地址使用費,時間是1年:我可以選擇使用: 借:預付賬款 貸:銀行存款 攤銷時:借:管理費用--地址使用費 貸:預付賬款; 也可以使用分錄直接寫: 借:待攤費用 貸:銀行存款; 攤銷時: 借:管理費用--地址服務費 貸:待攤費用 對吧?
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2023-02-07
如果我現(xiàn)在付款的公司電話費是3年的費用,如何做賬,借:應付賬款 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:應付賬款嘛,攤銷在每個月嘛,還是怎么著呢
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2022-08-29
小于5000的固定資產(chǎn)可以一次計入費用?,F(xiàn)在我又個疑問,是累計折舊依舊一次計入費用,還是先做固定資產(chǎn)賬。借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:累計折舊(一次折舊)
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2017-09-13
老師,請問一下,每次投標的時候有個幾百塊錢的投標文件費用,項目部會給我一張對方的收據(jù),這種費用我做到管理費用里面行嗎? 2. 我們是建筑行業(yè),每年建造師的掛靠費用好幾十萬,這種費用也是做管理費用嗎?
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2015-10-12
請問教育培訓行業(yè),主要的成本就是老師的工資和老師報銷的車費,請問這兩項費用是要入到成本還是入到管理費用呢?
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2019-06-25
當月發(fā)放工資也必須要計提嗎?直接借:管理費用,貸:銀行存款 可以嗎
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2019-11-12
老師,請問下我司對公銀行轉給個人的勞務費,個人未提供發(fā)票,我可以直接做分錄,借管理費用,貸銀行存款不!這個應該怎么處理,公轉個人18000
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2021-11-17
請問老師,職工的旅游費,做賬:借:管理費用-福利費 貸:銀行存款 可以這樣做賬嗎?
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2018-12-18
老師好!籌建期銀行存款利息,是沖管理費用-開辦費嗎?
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2022-10-11
您好!老師 2021年3月份查賬發(fā)現(xiàn) 2020年7月份的賬上有一筆錯誤的分錄如下 借,管理費用——社保(個人和單位) 貸,銀行存款 匯算清繳還沒申報,是否來得及更正?如何更正呢?
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2021-03-29
公司用銀行存款付了物業(yè)管理費 ,還沒收到發(fā)票,應該怎么做分錄,收到發(fā)票后應該怎么做分錄?
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2019-09-05
老師好!請問去年9月收到社保局穩(wěn)崗補貼時做分錄借銀行存款貸管理費用負數(shù),對嗎?如果錯了,怎么改?謝謝!
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2021-10-23
老師,這月電費,銀行已扣款,發(fā)票沒來, 借,預付賬款 貸銀行存款 這樣記賬可以不 發(fā)票到了 借管理費用-電費 貸預付賬款
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2021-11-26
某固定+軟件費是捆綁銷售開在一張發(fā)票上問入賬時是不是可以分開借:固定資產(chǎn) 管理費用-軟件費 貸:銀行存款?
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2020-04-15
我想請教你個問題,這個可以直做借:管理費用-職工福利,貸:銀行存款吧,不用走應付職工薪酬也可以吧,買的是員工宿舍用的電器
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2021-07-16
要做兩筆分錄嗎?借庫存現(xiàn)金5000,貸銀行存款5000。借管理費用2000,貸庫存現(xiàn)金2000,對嗎?
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2017-12-04
去年借管理費用 貸 銀行存款 費用歸集錯,今年要調整過來,分錄如何處理
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2019-02-27
公司是建筑施工安裝行業(yè),發(fā)放工資的時候 ,是否可以不計提,直接入借:管理費用-工資 貸:銀行存款?
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2018-11-05
我們公司要自己組建團隊開發(fā)軟件,是不是開發(fā)軟件的人員工資是要怎么算,如何賬務處理?另外我委托外單位幫我研發(fā)部分,每個月底要付委托研發(fā)單位款,這個階段是屬于研究階段嗎?我是不是每月底收到委托單位開來的(軟件開發(fā))發(fā)票直接借方:管理費用(研發(fā)支出)貸方:銀行存款,這種處理可以嗎?
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2021-03-18
老師 我想問一下 我們公司的賬是代賬公司在做 他們每個月不計提工資 直接走的管理費用 銀行存款 現(xiàn)在自己做怎樣調整過來呢 因為之前每個月會扣個稅 現(xiàn)在如果從這個月開始做計提 下個月再發(fā) 那個個稅就會出現(xiàn)負數(shù) 這么辦呀?
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2020-04-01