国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老師好!籌建期銀行存款利息,是沖管理費用-開辦費嗎?
1/414
2022-10-11
您好!老師 2021年3月份查賬發(fā)現(xiàn) 2020年7月份的賬上有一筆錯誤的分錄如下 借,管理費用——社保(個人和單位) 貸,銀行存款 匯算清繳還沒申報,是否來得及更正?如何更正呢?
6/809
2021-03-29
公司用銀行存款付了物業(yè)管理費 ,還沒收到發(fā)票,應該怎么做分錄,收到發(fā)票后應該怎么做分錄?
1/1313
2019-09-05
老師好!請問去年9月收到社保局穩(wěn)崗補貼時做分錄借銀行存款貸管理費用負數(shù),對嗎?如果錯了,怎么改?謝謝!
6/1459
2021-10-23
老師,這月電費,銀行已扣款,發(fā)票沒來, 借,預付賬款 貸銀行存款 這樣記賬可以不 發(fā)票到了 借管理費用-電費 貸預付賬款
6/1136
2021-11-26
某固定+軟件費是捆綁銷售開在一張發(fā)票上問入賬時是不是可以分開借:固定資產(chǎn) 管理費用-軟件費 貸:銀行存款?
1/810
2020-04-15
我想請教你個問題,這個可以直做借:管理費用-職工福利,貸:銀行存款吧,不用走應付職工薪酬也可以吧,買的是員工宿舍用的電器
2/693
2021-07-16
要做兩筆分錄嗎?借庫存現(xiàn)金5000,貸銀行存款5000。借管理費用2000,貸庫存現(xiàn)金2000,對嗎?
1/1068
2017-12-04
去年借管理費用 貸 銀行存款 費用歸集錯,今年要調(diào)整過來,分錄如何處理
5/804
2019-02-27
公司是建筑施工安裝行業(yè),發(fā)放工資的時候 ,是否可以不計提,直接入借:管理費用-工資 貸:銀行存款?
1/732
2018-11-05
我們公司要自己組建團隊開發(fā)軟件,是不是開發(fā)軟件的人員工資是要怎么算,如何賬務處理?另外我委托外單位幫我研發(fā)部分,每個月底要付委托研發(fā)單位款,這個階段是屬于研究階段嗎?我是不是每月底收到委托單位開來的(軟件開發(fā))發(fā)票直接借方:管理費用(研發(fā)支出)貸方:銀行存款,這種處理可以嗎?
1/919
2021-03-18
老師 我想問一下 我們公司的賬是代賬公司在做 他們每個月不計提工資 直接走的管理費用 銀行存款 現(xiàn)在自己做怎樣調(diào)整過來呢 因為之前每個月會扣個稅 現(xiàn)在如果從這個月開始做計提 下個月再發(fā) 那個個稅就會出現(xiàn)負數(shù) 這么辦呀?
1/979
2020-04-01
這個月付下季度房租,款已付,發(fā)票已收到。分錄是不是 借 預付賬款 貸 銀行存款 還是 借 管理費用 貸 銀行存款。如果下個月要攤銷房費了,借 管理費用 貸 預付賬款 ?
2/1074
2017-03-01
購買辦公軟件的會計分錄。借:管理費用-其他 貸:銀行存款
1/1641
2018-07-27
某高校在開展教學活動中發(fā)生應當計入當期業(yè)務活動費用的辦公費7000元,應當計入當期單位管理費用的辦公費3000元,款項已通過銀行存款賬戶支付。
2/922
2021-06-06
老師咨詢下,如付的訴訟費就是銀行單據(jù)做賬,還不知輸贏,借方還是管理費用訴訟費嗎?可以先下其它應付款嗎?
1/885
2019-11-05
你好老師,我們購買東西,但是對方開普票的時候,把金額開多了幾十塊錢,這樣需要重新開嗎?或者是怎么入賬 可以借:管理費用280 貸銀行存款200 庫存現(xiàn)金80嗎
1/835
2018-10-18
老師好 ,請問11月支付:借:管理費用-辦公費 4999元 貸:銀行存款 4999 到12月退款回來怎么做分錄,然后又在12月支付出去,又怎么做分錄
3/1032
2020-06-12
借:固定資產(chǎn), 貸:銀行存款,借:管理費用——折舊,貸:累計折舊,是這樣處理嗎?還是直接就如管理費用,借:管理費用——折舊,貸:銀行存款,這樣處理?
1/2115
2017-07-26
購買無形資產(chǎn)時借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 攤銷時 借:管理費用 貸:無形資產(chǎn) 對不對
3/1459
2019-07-05