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固定資產(chǎn)5000元以下可以一次性計入折舊,是當月同時做兩筆分錄嗎?第一筆借固定資產(chǎn)貸銀行存款,第二筆借管理費用貸累計折舊,這樣對嗎?
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2016-07-23
預付半年房租18萬 攤銷的時候是借管理費用3萬嗎貸預付賬款3萬嗎 借 預付賬款 貸銀行存款 攤銷的時候 借 管理費用 貸 預付賬款
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2019-10-22
公司繳納職工養(yǎng)老險的分錄,做:借:管理費用(單位繳納部分) 其他應付(收)款(個人部分)貸:銀行存款這樣可以嗎?
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2017-02-10
老師那我想問下, 如過今年1月份 公司買了電腦, 價格5千元,當時的分錄是借固定資產(chǎn)-電腦 貸銀行存款 按正常來說應該從2月份就要計提累計折舊了,但是當時的會計沒有這么做, 那現(xiàn)在我要做的是7月份的帳, 我能不能直接把2-7月份一共該計提的費用在7月份這一個月做完?直接借管理費用5萬÷24*6 貸累計折舊(相同金額)
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2016-08-08
出了一筆費用,但發(fā)票還未收到,是不是借計:預付賬款 貸銀行存款,次月收過票后:借:管理費用貸:預付賬款?
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2017-08-24
2017年10月我沒有計提到保安費借:管理費用--保安費1325貸:其它應付款--XX公司1325,當時10月份付款的時候我就直接做分錄借:其它應付款--XX公司1325,貸:銀行存款1325,現(xiàn)在導致了其它應付款--XX公司1325出現(xiàn)了在借方,沒有平,然后2017年10月份的費用也少做了1325,我現(xiàn)在要怎么做這個賬才好呢
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2018-04-27
籌建期的費用,借:管理費用-開辦費,貸:銀行存款。如果是差旅費,招待費,需不需要在管理費用-開辦費下在設明細科目,如管理費用-開辦費-差旅費呢?
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2017-07-14
老師,我公司申報做賬,,繳納社保的時候做的分錄是借管理費用貸銀行存款,發(fā)放工資的時候個人扣除的五險沒有單獨扣出來,有沒有問題呢
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2019-12-09
老師請問,19年11月購買的機器120萬,借固定資產(chǎn)120萬 貸銀行存款120萬,借管理費用120萬,貸累計折舊120萬,假設無殘值,這樣做可以?如果不對,應該怎么做,謝謝
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2019-12-26
請問,總公司的管理費用要轉(zhuǎn)到分公司,怎么轉(zhuǎn),總公司借:管理費用,貸:銀行存款,那么這個費用要轉(zhuǎn)到分公司,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
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2016-12-01
老師,剛進一家建筑行業(yè),14年成立的,因沒做工程,17.5月份之前交給代理做的,全部0申報,所有報表都是0的意思,前面的會計就從17.6月份建賬,把14年到17年5月份的賬都做在17.6月份這個月,而且之前年度發(fā)生的費用都是入的管理費用,這種情況的話,我匯算清繳直接把之前費用調(diào)增可以嗎?還是需要把賬按實際發(fā)生月份再重新理一下(因要貸款銀行說需要2年的報表),如果重新理,工程量太大,關鍵是如果這樣的話之前的申報數(shù)據(jù)和我實際賬務都不一致了,想想頭大,救我。如何操作比較好?萬分感激
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2018-03-31
企業(yè)租房,銀行對公預付水費電費各1000元,不是實際發(fā)生的電費。對方只給我們公司開了收據(jù),沒發(fā)票??颇吭趺醋?? 借:管理費用還是預付賬款 貸:銀行存款
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2021-08-03
實收資本印花稅如果沒計提,直接走的借:管理費用-印花稅,貸:銀行存款,可以嘛?
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2018-11-02
行政部門購買30本停車票供客人使用,我們是餐飲公司,為啥是借銷售費用貸銀行存款 這里不是行政部門嗎?怎么不計入到管理費用呢
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2020-01-30
老師, 我發(fā)現(xiàn)今年1月份有幾筆金額很小的錢,被當時的會計直接做了固定資產(chǎn), 分錄為借 固定資產(chǎn) 貸銀行存款 但是次月也并沒有進行累計折舊等手續(xù), 因為金額很小,均不超5000元, 請問我現(xiàn)在是直接補上2-7月份的累計折舊好,還是 直接做個借固定資產(chǎn)貸銀存的沖紅,然后直接做借管理費用貸銀行存款? 第二種方法可以實行嗎?
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2016-08-17
請問老師,今年5月的分錄,借在建工程在銀行存款,主管讓之前記在建工程的費用改成管理費用,這個月更改,需要原封不動的紅沖之前分錄么?還是可以直接改借方的科目吶?
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2021-11-01
我上個月購買光貓付出了一筆費用并取得發(fā)票,我借:管理費用 貸:銀行存款 結(jié)果這筆費用因為收款人賬戶不對被銀行退回了,我做的借:銀行存款 借:管理費用(紅字)對嗎?
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2016-04-10
老師您好,我去年12月份的時候沒收到費用發(fā)票做了一筆分錄 借 管理費用 貸銀行存款 這筆金額的發(fā)票今年 1月份才收到該怎么處理?以前的分錄還用調(diào)整嗎
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2020-03-09
交社保,是借:管理費用一社保 貸應交稅費一社保? 完稅:借:應交稅費一社保 貸:銀行存款?
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2019-07-16
計提單位部分的養(yǎng)老保險:借:管理費用 268.5,貸:應付職工薪酬-養(yǎng)老保險268.5,支付:借:應付職工薪酬-養(yǎng)老保險268.5,貸:銀行存款。因各種原因,這筆單位部分的養(yǎng)老保險由個人承擔,打回公司了,那這筆賬應如何調(diào)整。謝謝
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2021-11-16