
2017年10月我沒有計提到保安費借:管理費用--保安費1325貸:其它應付款--XX公司1325,當時10月份付款的時候我就直接做分錄借:其它應付款--XX公司1325,貸:銀行存款1325,現(xiàn)在導致了其它應付款--XX公司1325出現(xiàn)了在借方,沒有平,然后2017年10月份的費用也少做了1325,我現(xiàn)在要怎么做這個賬才好呢
答: 補提費用1325元,計入管理費用——保安費,才能平賬
你好,請問企業(yè)在開辦期間為裝修廠地購買的材料 做分錄 借:管理費用 開辦費-材料款 貸:銀行存款、其它應付款 ??梢詥?/p>
答: 這個裝修多少錢,金額大做長期待攤費用比較合適
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
管理費用記多了跨年了 如何做調(diào)整分錄 22年做錯分錄,借:管理費用 600 貸:銀行存款 600 正確的分錄是:管理費用 200 預付賬款 400 貸:銀行存款 600 23年 借:管理費用 400 貸:預付賬款 400 23年應該如何寫調(diào)整分錄
答: 你好? 咱用的小準則 嗎
老師,請問當天購買,當天從公賬上扣款,拿到發(fā)票了,請問可以這樣做分錄嗎? 摘要 購買紙巾機 借:管理費用 貸:應付賬款 拿到銀行流水單 借:應付賬款 貸:銀行存款。
老師,公司幫員工交社保費,我是借管理費用-社保費 貸應付賬款-社保局支付時做分錄借應付賬款-社保局 貸銀行存款這樣做對嗎
18年支付水費時借應付賬款7000,貸銀行存款7000,19年發(fā)現(xiàn)應該是應付賬款6000,管理費用1000,請問19年應該怎樣做分錄調(diào)整
老師19年公司購買月餅發(fā)給員工分錄做成了借:應付賬款 貸:管理費用-福利費用 ,20年用銀行存款支付,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應付賬款賬不平,20年應該怎么做分錄改回來謝謝!


苗條的期待 追問
2018-04-27 14:47
江老師 解答
2018-04-27 14:48
苗條的期待 追問
2018-04-27 15:01
江老師 解答
2018-04-27 15:02