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老師,你好,我想請(qǐng)問下,叢4月份起不是以前的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額一次性扣除嗎,我需不需要做把待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄
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2019-05-20
老師,廣州總公司,湖北是分公司。非獨(dú)立核算。企業(yè)所得稅如何分配
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2018-02-09
老師,像這種住宿發(fā)票做進(jìn)差旅費(fèi)里面抵扣,是不是沒有扣除限額的
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2022-01-07
問一下,個(gè)人租賃收入4000以下,不管有沒有發(fā)生修繕費(fèi),800元都是要扣除的,發(fā)生了修繕費(fèi),除了扣除800元為上限的修繕費(fèi),依然扣除還要800元的費(fèi)用,意思是扣除兩個(gè)800,我理解的對(duì)嗎
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2022-04-27
小型微利企業(yè)小規(guī)模查賬征收,企業(yè)所得稅匯算要填些那些表格
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2021-03-28
最新個(gè)人所得稅的專項(xiàng)扣除是怎么填寫的,有課程嗎,例如工資6000元,專項(xiàng)扣除是讓個(gè)人申報(bào),還是公司待申報(bào)
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2019-02-11
企業(yè)所得稅匯算清繳結(jié)束后,管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)減后,如何做會(huì)計(jì)分錄,,,
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2017-07-07
2017年企業(yè)所得稅年報(bào)表中期間費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)的填報(bào)問題1. 公司發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)20000元:分別在管理費(fèi)用15000元和銷售費(fèi)用中5000元。2017年度納稅申報(bào)表中期間費(fèi)用明細(xì)表也是分別填列的。2. 但是財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)中:利潤表的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在管理費(fèi)用中填報(bào)15000元,銷售費(fèi)用中沒有業(yè)務(wù)招待費(fèi)無法填列。3. 財(cái)務(wù)報(bào)表中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)15000元與企業(yè)所得稅年報(bào)表中期間費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)合計(jì)20000元數(shù)據(jù)不一致,有關(guān)系嗎?
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2018-04-23
您好,請(qǐng)問為什么招待費(fèi)是屬于個(gè)人消費(fèi)行為呢?員工出差住宿費(fèi)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣那餐費(fèi)專票進(jìn)項(xiàng)為什么不可以抵扣?
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2019-10-28
老師您好,公司每個(gè)月有固定給客戶的回扣,一個(gè)月合計(jì)20萬,公司領(lǐng)導(dǎo)都是找人開的餐飲發(fā)票,招待費(fèi)特別高,調(diào)整所得稅要很多,如果找人代開服務(wù)咨詢的專票這樣可以抵扣嗎?風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
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2019-07-23
上海公司,客戶來上海,公司招待!住宿酒店,酒店幫我們開了增值稅發(fā)票,我想問一下,這個(gè)上海增值稅發(fā)票是不可以抵扣嗎?如果是外地的是不是就可以抵扣?
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2018-08-25
取得的專票中,不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,比如餐費(fèi),招待費(fèi)等,是不是按對(duì)應(yīng)的科目登記入賬,以沖利潤總額呢?
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2019-03-22
請(qǐng)問19年認(rèn)證且抵扣了的招待費(fèi)(如餐費(fèi)、煙費(fèi)、娛樂費(fèi)…)進(jìn)項(xiàng)稅,20年可以做進(jìn)項(xiàng)稅的轉(zhuǎn)出嗎?因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在是籌建期,不存在收入。
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2020-06-21
關(guān)于職工教育經(jīng)費(fèi)問題,職工教育經(jīng)費(fèi)可以無限制調(diào)至下年扣除,若今年有余額,結(jié)轉(zhuǎn)到下年扣除,下年還有余額,是不是可以結(jié)轉(zhuǎn)到后年扣除?是不是職工教育經(jīng)費(fèi),就可以無期限的不用交稅?
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2017-04-19
大病醫(yī)療限額扣除八萬,個(gè)人自負(fù)費(fèi)用最多一萬五千元,那如果我醫(yī)療花了一萬九千元,是全部扣除還是扣除一萬五千元,剩下的交稅?
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2021-04-22
建筑業(yè)一般納稅人平時(shí)的餐費(fèi),住宿費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi),是不是公司當(dāng)月開票,發(fā)生收入,才能用這些餐費(fèi),住宿費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi)來抵扣所得稅?比如5月份開票發(fā)生營業(yè)收入5萬月,4月份取得的餐費(fèi)可以用來記賬抵扣嗎?
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2022-06-28
是建筑施工單位,項(xiàng)目上招待業(yè)主產(chǎn)生的餐費(fèi)增值稅發(fā)票當(dāng)成項(xiàng)目的白條處理了,原因是公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)指標(biāo)有限,不能超標(biāo)。萬一稅務(wù)局稽查發(fā)現(xiàn)這種情況,已經(jīng)開具的增值稅發(fā)票沒有入賬,算是隱瞞成本嘛,會(huì)有什么后果,
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2019-04-06
匯算清繳中,單位很小,16年5月剛開,費(fèi)用收入都很少,業(yè)務(wù)招待費(fèi)、福利費(fèi)等都沒有超過限額,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi):758,主營業(yè)務(wù)收入:102558.27。表中顯示納稅調(diào)增303.2,現(xiàn)在都填好了,最后的當(dāng)年可彌補(bǔ)虧損和16年底的利潤額就差303.2這樣對(duì)嗎
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2017-04-12
老師關(guān)于接待費(fèi)報(bào)銷事想請(qǐng)教您,接待費(fèi)超出比例后是不能報(bào)銷還是不能做費(fèi)用扣除,如果不能做費(fèi)用扣除,但我們凈資產(chǎn)一直是負(fù)數(shù),是不是也不涉及交所得稅?
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2018-12-04
老師您好,作為業(yè)務(wù)招待,公司購買化妝品,商場(chǎng)開具了稅率為13%的美容護(hù)膚品的發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
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2019-12-06