
老師關(guān)于接待費報銷事想請教您,接待費超出比例后是不能報銷還是不能做費用扣除,如果不能做費用扣除,但我們凈資產(chǎn)一直是負數(shù),是不是也不涉及交所得稅?
答: 超過比列可以報銷,就是匯算時不能做費用扣除
你好老師,我想問一下,我們是科技公司,買的保健品開了專票,計入招待費的話,進項稅不能抵扣,那就一直在抵扣系統(tǒng)留著嗎 計入什么費用會好些 做管理費用--其他行嗎
答: 你好,做管理費用--其他,也可以的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,為什么業(yè)務招待費取得的進項稅不能抵扣?
答: 您好 36號文件規(guī)定的,招待費是個人消費不能進項抵扣
業(yè)務招待費專票的進項稅不能抵扣,如何處理進項稅的分錄?不體現(xiàn)直接計入費用嗎?還是做了進項再轉(zhuǎn)出?
不理解所得稅里邊關(guān)于負債能否扣除,不都是費用類的扣除嘛,為啥還涉及到負債?我理解的匯算清繳的調(diào)整的主要是涉及到資產(chǎn)費用類的,負債還有涉及到扣除的?
餐費只能作為招待費使用是嗎?不是說有個不能超過收入的千分之五嗎。還有直接按60%做, 是說比如一張1000的餐費發(fā)票, 做帳時直接接銷售費用-招待費600 元這樣嗎??




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周小員 追問
2018-12-04 11:55
佟老師 解答
2018-12-04 11:57