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在做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額填4000,稅收金額填了2400,但是這個(gè)2400填 不進(jìn)去,出現(xiàn)了下面表格,是什么原因,是小規(guī)模納稅人
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2022-05-17
老師公司購買酒水3500元,入管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是管理費(fèi)用職工福利費(fèi)好呢
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2020-01-07
老師,期間費(fèi)用除了業(yè)務(wù)招待費(fèi),福利費(fèi),還有三費(fèi),別的期間費(fèi)用用在匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)整嗎???
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2019-11-21
營業(yè)外收入可以作為業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除基數(shù)嗎?營業(yè)收入100萬,政府獎(jiǎng)勵(lì)4萬,那業(yè)務(wù)招待費(fèi)是104萬*5%。還是100萬的5%。,前任把4萬在季報(bào)所得稅時(shí)合并在營業(yè)收入里了?
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2020-03-09
某從事信息技術(shù)服務(wù)的居民企業(yè) 2021 年取得銷售收入 1000 萬元,利潤總額為 250 萬元,已經(jīng)按照規(guī)定預(yù)繳了企業(yè)所得稅 20 萬元, 2022 年 2 月會(huì)計(jì)師事務(wù)所受托對(duì)該企業(yè) 2021 年度納稅情況進(jìn)行審核,獲得如下資料: (5)企業(yè)管理費(fèi)用中包含業(yè)務(wù)招待費(fèi) 12.5 萬元,自行研發(fā)發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用 50 萬元,委托境外機(jī)構(gòu)研發(fā)支付的研發(fā)費(fèi)用 35 萬元。 計(jì)算業(yè)務(wù)(5)合計(jì)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。
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2022-12-24
請(qǐng)教,這個(gè)分錄是什么意思 借:管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款——張明
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2022-03-19
某企業(yè)木年產(chǎn)品銷售收入60007萬元,實(shí)現(xiàn)木年利潤900萬元。 同期發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出90萬元,該筆費(fèi)用全部在管理費(fèi)用中列支。企業(yè)適用25%的所得稅率。其他項(xiàng)目沒有發(fā)現(xiàn)問題,請(qǐng)計(jì)算其全年應(yīng)當(dāng)繳納的所得稅
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2022-04-29
乙公司支付商品展覽費(fèi)和廣告費(fèi)共10萬元 發(fā)生售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的職工薪酬15萬元 因銷售商品糾紛而發(fā)生的訴訟費(fèi)2萬元 為擴(kuò)展市場而發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)4萬元 匯兌損失3萬元 根據(jù)上述要求 寫會(huì)計(jì)分錄
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2023-12-16
我們公司去年有200萬的業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)票未入賬,原因是這些發(fā)票是公司合作的個(gè)體戶開品鑒會(huì)(宴請(qǐng)下游客戶)支付了款開了我們的餐飲發(fā)票,我們給個(gè)體戶酒,再拿這些票向供貨方核報(bào)這些款項(xiàng)。供貨方最終以抵銷進(jìn)貨款的方式,給我們核報(bào)了我們之前給個(gè)體戶的酒。今年稅審的時(shí)候,通過系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)公司有200萬業(yè)務(wù)招待費(fèi)沒有入賬,但這些招待費(fèi)發(fā)票目前部分丟失。(正常的流程是:個(gè)體戶拿我司發(fā)票過來,我們給酒入賬,然后向供應(yīng)商開6個(gè)點(diǎn)的促銷服務(wù)費(fèi)發(fā)票,供應(yīng)商收到票后抵消我們的購貨款)請(qǐng)問老師目前怎么處理最優(yōu)?
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2024-03-02
發(fā)生銷售費(fèi)用77萬元(其中廣告費(fèi)65萬元);管理費(fèi)用48萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)2.5萬元,新技術(shù)開發(fā)費(fèi)用4萬元);財(cái)務(wù)費(fèi)用6萬元。
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2019-11-13
老師:這種普通發(fā)票是不能抵扣嗎?直接借:管理費(fèi)用一業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸:銀行存款???用計(jì)稅款不?
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2019-07-10
老師,房地產(chǎn)銷售代理公司是不是沒有成本,只有期間費(fèi)用。與銷售有關(guān)的都計(jì)在銷售費(fèi)用下的工資、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、社保、宣傳費(fèi)等。與管理有關(guān)的都在要管理費(fèi)用下工資、折舊、社保、咨詢費(fèi)等了。
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2019-11-04
請(qǐng)問,如業(yè)務(wù)招待費(fèi)用管理費(fèi)用里面也有,銷售費(fèi)用里也有,所得費(fèi)稅前扣除,是不是2個(gè)合在一起算還是分開算的?
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2020-04-23
老師 我們籌辦期發(fā)生了廣告,業(yè)務(wù)招待費(fèi),當(dāng)時(shí)沒取得發(fā)票,正式生產(chǎn)經(jīng)營后發(fā)票才來 請(qǐng)教一下,我可以這樣處嗎? 借 管理費(fèi)用_開辦費(fèi)_廣告、業(yè)務(wù)招待 貸 應(yīng)付賬款
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2019-06-03
關(guān)于籌辦期業(yè)務(wù)招待費(fèi)等費(fèi)用稅前扣除問題 企業(yè)在籌建期間,發(fā)生的與籌辦活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,可按實(shí)際發(fā)生額的60%計(jì)入企業(yè)籌辦費(fèi),并按有關(guān)規(guī)定在稅前扣除; 發(fā)生的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),可按實(shí)際發(fā)生額計(jì)入企業(yè)籌辦費(fèi),并按有關(guān)規(guī)定在稅前扣除。 老師,企業(yè)在籌建期間指的是公司還沒有收入?也就是從新成立到還沒有開出發(fā)票之間?
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2019-02-26
老師您好,關(guān)于“業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出可按發(fā)生額的百分60稅前扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售收入的千分五”,如果公司處于試營業(yè)期無營業(yè)收入(收入為0)那這個(gè)怎么處理?謝謝
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2019-08-30
餐飲業(yè),6%贈(zèng)送客戶紅酒,價(jià)值450元。分錄如下:借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)-禮品 526.5 貸:庫存商品 450 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 76.5請(qǐng)問分錄中的銷項(xiàng)稅是如何計(jì)算出來的?
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2017-08-06
老師您好,發(fā)票開的是預(yù)付卡銷售,我們進(jìn)的是管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi),這個(gè)做匯算清繳的時(shí)候要納稅調(diào)整嗎?
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2020-04-27
請(qǐng)問老師,企業(yè)所得稅的匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi)允許扣60%,那我平時(shí)做賬時(shí),只把60%部分做到賬里,不就可以了,這樣不就不用調(diào)增了?還有就是這個(gè)費(fèi)用取得是專票,那這60%包括進(jìn)項(xiàng)稅嗎?比如109含稅,9是進(jìn)項(xiàng)稅,那可以睡前扣除的是100×0.6?還是109×0.6?
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2019-12-15
老師,我想問下,我有一個(gè)房地產(chǎn)公司,上年10月才成立一年都沒有收入,但是卻出了很多費(fèi)用,包括業(yè)務(wù)招待費(fèi),但我一直還沒有接到項(xiàng)目,還沒開始,那么這期間的費(fèi)用能進(jìn)入開辦費(fèi),60%扣除嗎?籌辦期是指多久呢?我一定要入開辦費(fèi)才能按這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)扣除嗎?還是可以直接入業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
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2022-01-11