老師您好,我們進(jìn)口一批原料交的增值稅是貸代公司 問(wèn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 答
老師好,我們本月給客戶(hù)開(kāi)了一張票,可是這筆款在今 問(wèn)
需沖銷(xiāo) 3 月確認(rèn)的未開(kāi)票收入及對(duì)應(yīng)銷(xiāo)項(xiàng)稅,再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開(kāi)票收入,申報(bào)增值稅時(shí)在未開(kāi)票收入欄填負(fù)數(shù)沖減,已開(kāi)票欄填正數(shù),確保不重復(fù)繳稅。 答
老師好,我公司有兩個(gè)外管證合同,一個(gè)合同需要延期, 問(wèn)
延期需原外管證編號(hào)、延期理由說(shuō)明等;注銷(xiāo)需原外管證、經(jīng)營(yíng)情況申報(bào)表、完稅證明等。 欠稅可通過(guò)電子稅務(wù)局跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶(hù)模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開(kāi)具” 打印,或去辦稅廳打。 答
老師,我們公司要賣(mài)一輛車(chē),我們公司先開(kāi)發(fā)票給要買(mǎi) 問(wèn)
開(kāi)一張發(fā)票就行,不需開(kāi)2張 答
哎,做的好煩,這破公司,又要做會(huì)計(jì),又要做出納,無(wú)語(yǔ)死 問(wèn)
做會(huì)計(jì)都是那樣子,要面臨很多煩心事的。 答

無(wú)營(yíng)業(yè)收入,業(yè)務(wù)招待費(fèi)能稅前扣除嗎?
答: 還在籌建期嗎
業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前怎么扣除?舉例我公司銷(xiāo)售收入120萬(wàn)元,發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)4000元。
答: 年終匯算清繳,企業(yè)所得稅業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么扣除的?具體計(jì)算方法求知道的人幫忙回答下,萬(wàn)分感謝。 我公司實(shí)際銷(xiāo)售收入為120萬(wàn)元左右,發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)具體大概是4000元左右。發(fā)生的招待費(fèi)有沒(méi)有超過(guò)限額?匯算清繳的時(shí)候,具體扣除可以多少?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好,關(guān)于“業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出可按發(fā)生額的百分60稅前扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售收入的千分五”,如果公司處于試營(yíng)業(yè)期無(wú)營(yíng)業(yè)收入(收入為0)那這個(gè)怎么處理?謝謝
答: 你好!沒(méi)有收入的時(shí)候,不能稅前扣除。
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生5000元,當(dāng)年銷(xiāo)售收入30萬(wàn) 多少可以稅前扣除
業(yè)務(wù)招待費(fèi)的百分之60超過(guò)了銷(xiāo)售收入的千分之五,只可以稅前扣除銷(xiāo)售收入的千分之五,那超過(guò)部分可以下年結(jié)嗎?
請(qǐng)問(wèn)如果這個(gè)公司一年都沒(méi)有銷(xiāo)售收入,那這個(gè)公司的所有的業(yè)務(wù)招待費(fèi)都要稅前扣除嗎?
請(qǐng)問(wèn)是不是所有的業(yè)務(wù)招待費(fèi)都是按到票面金額的60%,并且不超過(guò)銷(xiāo)售收入的千分之五來(lái)稅前扣除?









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