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給應(yīng)聘人員報銷差旅費,進什么費用,能不能進管理費用-業(yè)務(wù)招待費
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2019-04-23
老師,小型微利企業(yè)上面的表是不是不用填寫,成本去年暫估了,現(xiàn)在要調(diào)整是放到十七其他么?然后有些支出也是沒有票也得調(diào)整,是按分類調(diào)整(比如辦公費沒有發(fā)票)這個調(diào)整到哪里?表格都沒有這一項調(diào)整,如果是業(yè)務(wù)招待費沒有發(fā)票,就直接調(diào)整業(yè)務(wù)招待費把,這個其他放太多會不會被查
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2024-05-14
公司今年業(yè)務(wù)招待費8000,收入300萬,是按發(fā)生額和收入的千分之五哪個低扣除嗎,比如按發(fā)生額的60%算是4800,收入算是15000,再算企業(yè)所得稅的時候只能扣除4800的招待費是嗎,會計分錄上需要體現(xiàn)嗎?可以全部扣除8000嗎
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2018-01-04
老師,你好。?我把去年會計申報的財務(wù)報表年度申報找出來了,也把2022年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表也打印出來了,發(fā)現(xiàn)會計申報的時候利潤表里面的小細分比如城鎮(zhèn)土地使用稅、房產(chǎn)稅、車船稅、印花稅還有銷售費用中的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費還有管理費用里面的業(yè)務(wù)招待費導(dǎo)出來的利潤表上都是有金額的,但是會計報年報的時候沒寫,這個有什么說法嗎?
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2024-05-09
問一個業(yè)務(wù)招待費的調(diào)整問題,我公司去年營業(yè)收入50萬乘以千五是2500,餐飲發(fā)票實際入賬10萬×60%是6萬,我是不是只能扣2500元,得調(diào)增9.75萬呀? 賬載金額填10萬,稅收金額2500元,調(diào)增9.75萬對嗎?
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2022-04-02
老師,1、業(yè)務(wù)招待費,平時預(yù)扣預(yù)繳增值稅,先全部扣除嗎2、在次年匯算清繳時候,超過可抵扣的部分調(diào)增?如果要補稅,那需要交滯納金嗎?
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2022-07-08
員工費用報銷單上摘要寫的是品鑒會冷餐,開票開的是水果零食費,這需要幾入銷售費用-業(yè)務(wù)招待費還是宣傳費?
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2024-12-10
某企業(yè)是居民企業(yè),2021年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元;發(fā)生產(chǎn)品銷售成本2600萬元;發(fā)生管理費用480萬元(其中業(yè)務(wù)招待費25萬元),請你嘗試對該企業(yè)的業(yè)務(wù)招待費進行納稅調(diào)整。
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2022-10-25
老師,我現(xiàn)在迷糊了。申報系統(tǒng)中進項與我勾選的一樣,但是做賬有一筆業(yè)務(wù)招待費,少了進項和進項轉(zhuǎn)出這個步驟,直接當(dāng)普票全部做費用了,但是這業(yè)務(wù)招待費開的專票,我系統(tǒng)中勾選了。現(xiàn)在我12月份補做了這個分錄了。進項和進項轉(zhuǎn)出這個步驟。 申報時進項稅額轉(zhuǎn)出看錯了多填了,現(xiàn)在需要更正申報嗎?
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2024-12-20
老師,你好。上年度的業(yè)務(wù)招待費超支了,所以企業(yè)所得稅少交了幾百塊。今年第一季度利潤是負(fù)數(shù),請問上年度少交的企業(yè)所得稅是在第一季度補企業(yè)所得稅,還是現(xiàn)在不做處理,只在匯算清繳的時候處理就行了?
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2021-04-05
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費調(diào)整,不管在銷售費用,還是在管理費用都需要調(diào)整嗎?調(diào)整完補交所得稅怎么做分錄?小企業(yè)會什準(zhǔn)則。是不是業(yè)務(wù)招待費調(diào)整光在企業(yè)年報上填!年度財務(wù)報表和去年報表,季度所得稅報表都不動。 往年代理做的沒調(diào)整,還能都調(diào)整到今年嗎?老師指教!
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2022-03-22
老板每次的業(yè)務(wù)招待費都是自己先墊錢,開了發(fā)票做賬掛的貸方其他應(yīng)付款,這個怎樣沖平呢?能不能取出現(xiàn)金來沖這個其他應(yīng)付款呢,連單位員工工資也是這樣,
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2017-12-29
老師,調(diào)整以前年度的業(yè)務(wù)招待費調(diào)整為管理費用,能不能只調(diào)整部分金額,已經(jīng)匯算清繳完
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2020-05-22
我要咨詢一下企業(yè)所得稅里期間費用里的業(yè)務(wù)招待費這項,需要填調(diào)增項目那表嗎?
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2017-11-16
1. 3月4日,采購員林達到廣州采購材料,開立臨時采購賬戶,委托銀行將30 000元匯往采購地廣州工商銀行。完成會計分錄。 2. 3月9日,采購員林達回廠,采購發(fā)票上列明購進材料價款16 000元,增值稅額2 720元,共計18 720元,材料驗收入庫。完成會計分錄。 3. 3月10日,將在廣州工商銀行的外埠存款清戶,收到銀行收賬通知,外埠存款余額11 280元收妥入賬。完成會計分錄。 4. 3月15日,企業(yè)申請辦理銀行匯票,將銀行存款66 000元轉(zhuǎn)為銀行匯票存款。完成會計分錄。 5. 3月17日,采用銀行匯票結(jié)算方式購進材料,價款45 000元,增值稅7 650元,共計52 650元,材料驗收入庫。完成會計分錄。 6 3月20日,銀行將多余款項13 350元退回,收妥入賬。完成會計分錄。 7. 3月27日,企業(yè)將銀行存款50 000元存入信用卡。完成會計分錄。 8 3月28日,用信用卡支付業(yè)務(wù)招待費5 000元。完成會計分錄。
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2020-03-19
申報所得稅這個金額與實際利潤表虧損金額 相隔一個管理費用-業(yè)務(wù)招待費 7825 可是這個可彌補虧損所得無法人工改動 不知道該如何操作? 能解答一下嘛?
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2018-05-19
公司2019年成立,當(dāng)年有收入40萬,當(dāng)年發(fā)生業(yè)務(wù)招待費2萬,當(dāng)明列入管理費用-開辦費,匯算清繳可以按20000*60%=12000可以稅前扣除嗎
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2020-03-26
公司是施工單位,在“工程施工~合同成本~現(xiàn)場經(jīng)費”再設(shè)以下四級科目~辦公費~職工薪金~差旅費~業(yè)務(wù)招待費~職工福利費~水電費~折舊費~租賃費等,可以嗎?我認(rèn)為現(xiàn)場經(jīng)費中的業(yè)務(wù)招待費和職工福利費是屬于成本,不要在匯算清繳時,按60%與5%的孰低,14%來核算,是這樣嗎
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2017-06-05
老師,業(yè)務(wù)招待費和職工福利費還有餐飲費的進項稅不得扣除對嗎?那我公司從其他公司購進盒飯又賣出去,他開給我們的餐飲費發(fā)票(專票,類似庫存商品)可以抵扣嗎?還有我們公司為了宣傳我們的集散中心,舉辦了一次讀書會活動,參加活動的人員吃飯費用由我們公司承擔(dān)并從另一個公司購進的盒飯,那本次餐飲費的進項稅可以抵扣嗎?
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2019-07-09
老師你好,我想問一下實際工作中,業(yè)務(wù)招待費是不是在計算所得稅的時候都是全部扣除的,書上不是說按60%扣除的嗎?我看實操中就是按照利潤總額算所得稅的,沒有調(diào)整啊?
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2019-09-02
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