
將業(yè)務(wù)招待費計入主營業(yè)務(wù)成本中,在會計期末,計算企業(yè)所得稅時,需要調(diào)整業(yè)務(wù)招待費嗎?
答: 企業(yè)為服務(wù)型企業(yè),將業(yè)務(wù)招待費計入主營業(yè)務(wù)成本中。在會計期末,計算企業(yè)所得稅時,需要調(diào)整業(yè)務(wù)招待費嗎?怎么調(diào)整?
公司今年業(yè)務(wù)招待費8000,收入300萬,是按發(fā)生額和收入的千分之五哪個低扣除嗎,比如按發(fā)生額的60%算是4800,收入算是15000,再算企業(yè)所得稅的時候只能扣除4800的招待費是嗎,會計分錄上需要體現(xiàn)嗎?可以全部扣除8000嗎
答: 您好: 您的理解是正確的。業(yè)務(wù)執(zhí)行費納稅調(diào)整是不需要做會計分錄的,通常說的“調(diào)表不調(diào)賬”
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
所得稅 業(yè)務(wù)招待費
答: 為什么業(yè)務(wù)招待費是支出,同理的還有公會經(jīng)費,職工福利費,教育經(jīng)費這些都是支出,為什么要加進所得額里去計算所得稅? 所得稅不是人的所得嗎?









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半夏 追問
2018-01-04 12:16
笑笑老師 解答
2018-01-04 12:45
半夏 追問
2018-01-04 12:55
笑笑老師 解答
2018-01-04 13:02