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給應聘人員報銷差旅費,進什么費用,能不能進管理費用-業(yè)務招待費
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2019-04-23
老師,小型微利企業(yè)上面的表是不是不用填寫,成本去年暫估了,現(xiàn)在要調(diào)整是放到十七其他么?然后有些支出也是沒有票也得調(diào)整,是按分類調(diào)整(比如辦公費沒有發(fā)票)這個調(diào)整到哪里?表格都沒有這一項調(diào)整,如果是業(yè)務招待費沒有發(fā)票,就直接調(diào)整業(yè)務招待費把,這個其他放太多會不會被查
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2024-05-14
公司今年業(yè)務招待費8000,收入300萬,是按發(fā)生額和收入的千分之五哪個低扣除嗎,比如按發(fā)生額的60%算是4800,收入算是15000,再算企業(yè)所得稅的時候只能扣除4800的招待費是嗎,會計分錄上需要體現(xiàn)嗎?可以全部扣除8000嗎
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2018-01-04
老師,你好。?我把去年會計申報的財務報表年度申報找出來了,也把2022年的資產(chǎn)負債表和利潤表也打印出來了,發(fā)現(xiàn)會計申報的時候利潤表里面的小細分比如城鎮(zhèn)土地使用稅、房產(chǎn)稅、車船稅、印花稅還有銷售費用中的廣告費和業(yè)務宣傳費還有管理費用里面的業(yè)務招待費導出來的利潤表上都是有金額的,但是會計報年報的時候沒寫,這個有什么說法嗎?
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2024-05-09
問一個業(yè)務招待費的調(diào)整問題,我公司去年營業(yè)收入50萬乘以千五是2500,餐飲發(fā)票實際入賬10萬×60%是6萬,我是不是只能扣2500元,得調(diào)增9.75萬呀? 賬載金額填10萬,稅收金額2500元,調(diào)增9.75萬對嗎?
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2022-04-02
老師,1、業(yè)務招待費,平時預扣預繳增值稅,先全部扣除嗎2、在次年匯算清繳時候,超過可抵扣的部分調(diào)增?如果要補稅,那需要交滯納金嗎?
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2022-07-08
公司2019年成立,當年有收入40萬,當年發(fā)生業(yè)務招待費2萬,當明列入管理費用-開辦費,匯算清繳可以按20000*60%=12000可以稅前扣除嗎
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2020-03-26
老師,調(diào)整以前年度的業(yè)務招待費調(diào)整為管理費用,能不能只調(diào)整部分金額,已經(jīng)匯算清繳完
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2020-05-22
老板每次的業(yè)務招待費都是自己先墊錢,開了發(fā)票做賬掛的貸方其他應付款,這個怎樣沖平呢?能不能取出現(xiàn)金來沖這個其他應付款呢,連單位員工工資也是這樣,
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2017-12-29
老師,你好。上年度的業(yè)務招待費超支了,所以企業(yè)所得稅少交了幾百塊。今年第一季度利潤是負數(shù),請問上年度少交的企業(yè)所得稅是在第一季度補企業(yè)所得稅,還是現(xiàn)在不做處理,只在匯算清繳的時候處理就行了?
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2021-04-05
匯算清繳業(yè)務招待費調(diào)整,不管在銷售費用,還是在管理費用都需要調(diào)整嗎?調(diào)整完補交所得稅怎么做分錄?小企業(yè)會什準則。是不是業(yè)務招待費調(diào)整光在企業(yè)年報上填!年度財務報表和去年報表,季度所得稅報表都不動。 往年代理做的沒調(diào)整,還能都調(diào)整到今年嗎?老師指教!
1/1502
2022-03-22
老師您好!我有幾個問題請教:1.私人綜合門診的開辦費有哪些要求和規(guī)定2.業(yè)務招待費可以進開辦費嗎?3.一般納稅人企業(yè)在報銷也業(yè)務招待費時需要附列用餐清單嗎? 私人綜合門診的設備計入固定資產(chǎn)的標準是多少?2000還是5000以上?
1/1020
2018-11-21
老板宴請的餐費,還有老板自己的餐費,如何籌劃? 都計入管理費用業(yè)務招待費的話匯算企業(yè)所得稅時會超標,該如何處理呢?
1/1423
2019-07-06
請問不是公司的員工,產(chǎn)生的機票,火車票,住宿費,可以入賬在業(yè)務招待費里面 嗎?這樣企業(yè)所得稅匯算清繳可以扣除嗎?
2/841
2023-04-03
這種發(fā)票可以這樣做記帳憑證不 ,我的小規(guī)模公司,季度也沒超過9萬的,借 管理費用-業(yè)務招待費180 貸庫存現(xiàn)金180 要分開稅額部份做應交稅費不?
1/719
2018-09-01
老師你好,我想問一下實際工作中,業(yè)務招待費是不是在計算所得稅的時候都是全部扣除的,書上不是說按60%扣除的嗎?我看實操中就是按照利潤總額算所得稅的,沒有調(diào)整???
1/1462
2019-09-02
公司是施工單位,在“工程施工~合同成本~現(xiàn)場經(jīng)費”再設以下四級科目~辦公費~職工薪金~差旅費~業(yè)務招待費~職工福利費~水電費~折舊費~租賃費等,可以嗎?我認為現(xiàn)場經(jīng)費中的業(yè)務招待費和職工福利費是屬于成本,不要在匯算清繳時,按60%與5%的孰低,14%來核算,是這樣嗎
1/1024
2017-06-05
我要咨詢一下企業(yè)所得稅里期間費用里的業(yè)務招待費這項,需要填調(diào)增項目那表嗎?
1/1068
2017-11-16
老師,業(yè)務招待費是這樣理解嗎: 當年主營業(yè)務收入(不含稅)1000萬元,當年業(yè)務招待費發(fā)票有50000元,按發(fā)票金額的60%進行扣除,即3萬可以扣除,且不超過1000萬千分之五的限額5萬,所以只有2萬要調(diào)整,在匯算清繳時,如果凈利潤是-1萬 ,那么我需要補交(2萬-1萬)*25%=2500元,是這樣理解嗎?
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2022-06-29
老師,業(yè)務招待費和職工福利費還有餐飲費的進項稅不得扣除對嗎?那我公司從其他公司購進盒飯又賣出去,他開給我們的餐飲費發(fā)票(專票,類似庫存商品)可以抵扣嗎?還有我們公司為了宣傳我們的集散中心,舉辦了一次讀書會活動,參加活動的人員吃飯費用由我們公司承擔并從另一個公司購進的盒飯,那本次餐飲費的進項稅可以抵扣嗎?
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2019-07-09