国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

給應聘人員報銷差旅費,進什么費用,能不能進管理費用-業(yè)務招待費
1/3300
2019-04-23
老師,小型微利企業(yè)上面的表是不是不用填寫,成本去年暫估了,現(xiàn)在要調整是放到十七其他么?然后有些支出也是沒有票也得調整,是按分類調整(比如辦公費沒有發(fā)票)這個調整到哪里?表格都沒有這一項調整,如果是業(yè)務招待費沒有發(fā)票,就直接調整業(yè)務招待費把,這個其他放太多會不會被查
1/3
2024-05-14
公司今年業(yè)務招待費8000,收入300萬,是按發(fā)生額和收入的千分之五哪個低扣除嗎,比如按發(fā)生額的60%算是4800,收入算是15000,再算企業(yè)所得稅的時候只能扣除4800的招待費是嗎,會計分錄上需要體現(xiàn)嗎?可以全部扣除8000嗎
3/805
2018-01-04
老師,你好。?我把去年會計申報的財務報表年度申報找出來了,也把2022年的資產(chǎn)負債表和利潤表也打印出來了,發(fā)現(xiàn)會計申報的時候利潤表里面的小細分比如城鎮(zhèn)土地使用稅、房產(chǎn)稅、車船稅、印花稅還有銷售費用中的廣告費和業(yè)務宣傳費還有管理費用里面的業(yè)務招待費導出來的利潤表上都是有金額的,但是會計報年報的時候沒寫,這個有什么說法嗎?
1/90
2024-05-09
問一個業(yè)務招待費的調整問題,我公司去年營業(yè)收入50萬乘以千五是2500,餐飲發(fā)票實際入賬10萬×60%是6萬,我是不是只能扣2500元,得調增9.75萬呀? 賬載金額填10萬,稅收金額2500元,調增9.75萬對嗎?
2/826
2022-04-02
老師,1、業(yè)務招待費,平時預扣預繳增值稅,先全部扣除嗎2、在次年匯算清繳時候,超過可抵扣的部分調增?如果要補稅,那需要交滯納金嗎?
3/605
2022-07-08
員工費用報銷單上摘要寫的是品鑒會冷餐,開票開的是水果零食費,這需要幾入銷售費用-業(yè)務招待費還是宣傳費?
3/8
2024-12-10
某企業(yè)是居民企業(yè),2021年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務如下:取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元;發(fā)生產(chǎn)品銷售成本2600萬元;發(fā)生管理費用480萬元(其中業(yè)務招待費25萬元),請你嘗試對該企業(yè)的業(yè)務招待費進行納稅調整。
2/1475
2022-10-25
老師,我現(xiàn)在迷糊了。申報系統(tǒng)中進項與我勾選的一樣,但是做賬有一筆業(yè)務招待費,少了進項和進項轉出這個步驟,直接當普票全部做費用了,但是這業(yè)務招待費開的專票,我系統(tǒng)中勾選了?,F(xiàn)在我12月份補做了這個分錄了。進項和進項轉出這個步驟。 申報時進項稅額轉出看錯了多填了,現(xiàn)在需要更正申報嗎?
3/34
2024-12-20
老師,你好。上年度的業(yè)務招待費超支了,所以企業(yè)所得稅少交了幾百塊。今年第一季度利潤是負數(shù),請問上年度少交的企業(yè)所得稅是在第一季度補企業(yè)所得稅,還是現(xiàn)在不做處理,只在匯算清繳的時候處理就行了?
3/669
2021-04-05
匯算清繳業(yè)務招待費調整,不管在銷售費用,還是在管理費用都需要調整嗎?調整完補交所得稅怎么做分錄?小企業(yè)會什準則。是不是業(yè)務招待費調整光在企業(yè)年報上填!年度財務報表和去年報表,季度所得稅報表都不動。 往年代理做的沒調整,還能都調整到今年嗎?老師指教!
1/1502
2022-03-22
老板每次的業(yè)務招待費都是自己先墊錢,開了發(fā)票做賬掛的貸方其他應付款,這個怎樣沖平呢?能不能取出現(xiàn)金來沖這個其他應付款呢,連單位員工工資也是這樣,
1/2809
2017-12-29
老師,調整以前年度的業(yè)務招待費調整為管理費用,能不能只調整部分金額,已經(jīng)匯算清繳完
1/1313
2020-05-22
我要咨詢一下企業(yè)所得稅里期間費用里的業(yè)務招待費這項,需要填調增項目那表嗎?
1/1068
2017-11-16
1. 3月4日,采購員林達到廣州采購材料,開立臨時采購賬戶,委托銀行將30 000元匯往采購地廣州工商銀行。完成會計分錄。 2. 3月9日,采購員林達回廠,采購發(fā)票上列明購進材料價款16 000元,增值稅額2 720元,共計18 720元,材料驗收入庫。完成會計分錄。 3. 3月10日,將在廣州工商銀行的外埠存款清戶,收到銀行收賬通知,外埠存款余額11 280元收妥入賬。完成會計分錄。 4. 3月15日,企業(yè)申請辦理銀行匯票,將銀行存款66 000元轉為銀行匯票存款。完成會計分錄。 5. 3月17日,采用銀行匯票結算方式購進材料,價款45 000元,增值稅7 650元,共計52 650元,材料驗收入庫。完成會計分錄。 6 3月20日,銀行將多余款項13 350元退回,收妥入賬。完成會計分錄。 7. 3月27日,企業(yè)將銀行存款50 000元存入信用卡。完成會計分錄。 8 3月28日,用信用卡支付業(yè)務招待費5 000元。完成會計分錄。
1/5521
2020-03-19
申報所得稅這個金額與實際利潤表虧損金額 相隔一個管理費用-業(yè)務招待費 7825 可是這個可彌補虧損所得無法人工改動 不知道該如何操作? 能解答一下嘛?
1/737
2018-05-19
公司2019年成立,當年有收入40萬,當年發(fā)生業(yè)務招待費2萬,當明列入管理費用-開辦費,匯算清繳可以按20000*60%=12000可以稅前扣除嗎
1/910
2020-03-26
公司是施工單位,在“工程施工~合同成本~現(xiàn)場經(jīng)費”再設以下四級科目~辦公費~職工薪金~差旅費~業(yè)務招待費~職工福利費~水電費~折舊費~租賃費等,可以嗎?我認為現(xiàn)場經(jīng)費中的業(yè)務招待費和職工福利費是屬于成本,不要在匯算清繳時,按60%與5%的孰低,14%來核算,是這樣嗎
1/1024
2017-06-05
老師,業(yè)務招待費和職工福利費還有餐飲費的進項稅不得扣除對嗎?那我公司從其他公司購進盒飯又賣出去,他開給我們的餐飲費發(fā)票(專票,類似庫存商品)可以抵扣嗎?還有我們公司為了宣傳我們的集散中心,舉辦了一次讀書會活動,參加活動的人員吃飯費用由我們公司承擔并從另一個公司購進的盒飯,那本次餐飲費的進項稅可以抵扣嗎?
1/926
2019-07-09
老師你好,我想問一下實際工作中,業(yè)務招待費是不是在計算所得稅的時候都是全部扣除的,書上不是說按60%扣除的嗎?我看實操中就是按照利潤總額算所得稅的,沒有調整?。?/span>
1/1462
2019-09-02