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小規(guī)模商業(yè)企業(yè)開發(fā)票除了交3%的稅率還用交附加稅嗎和企業(yè)所得稅嗎?企業(yè)所得稅是按0.2%交嗎?開發(fā)票的企業(yè)所得稅
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2016-06-15
請問:個體戶的收入是按照工資薪金所得交稅 ? 還是按照經(jīng)營所得交稅 ? 如果按照經(jīng)營所得,是多少稅率呢 ? 不懂個體戶的操作
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2020-04-07
甲公司2019年1月1日取得某項無形資產(chǎn),取得成本為800萬元。根據(jù)各方面情況判斷,甲公司無法合理預計其使用年限,將其作為使用壽命不確定的無形資產(chǎn)。2019年12月31日,對該項無形資產(chǎn)進行減值測試表明其未發(fā)生減值。稅法規(guī)定,對無形資產(chǎn)按照10年的期限攤銷,攤銷金額允許稅前扣除。甲公司的企業(yè)所得稅稅率為25%,2019年的稅前會計利潤為1 000萬元。 要求:對甲公司上述企業(yè)所得稅相關業(yè)務進行賬務處理。(采用資產(chǎn)負債表債務法)
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2020-06-29
大疆企業(yè)2019年度實現(xiàn)銷售收入6000萬元、利潤總額1000萬元,全年發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的業(yè)務招待費支出80萬元,除上述項目外無其他納稅調(diào)整項目。已知企業(yè)所得稅稅率為25%。計算該企業(yè)2019年度企業(yè)所得稅應納稅額。
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2020-06-10
某居民企業(yè),2019年會計利潤額為280萬元,取得產(chǎn)品銷售收入6000萬元,發(fā)生銷售費用1155萬元,其中廣告費975萬元,管理費用720萬元,其中業(yè)務招待費37.5萬元,假設企業(yè)所得稅稅率為25%,假設沒有其他納稅調(diào)整項目,請計算2019年應納企業(yè)所得稅
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2020-07-05
1.某企業(yè)適用25%的企業(yè)所得稅稅率。2018年列支業(yè)務招待費3萬元、廣告費68萬元、業(yè)務宣傳費4萬元。當年企業(yè)稅前會計利潤為60萬元,假定無其他納稅調(diào)整事項。有以下兩個方案可供選擇: 方案一:該企業(yè)自己對外銷售產(chǎn)品,當年實現(xiàn)銷售收入400萬元。 方案二:該企業(yè)下設兩個獨立核算單位(生產(chǎn)企業(yè)和銷售公司),生產(chǎn)企業(yè)先將產(chǎn)品以320萬元的價格賣給銷售公司,銷售公司再以400萬元的價格對外銷售。 要求:試比較哪個方案能使該企業(yè)繳納的企業(yè)所得稅降低。
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2022-11-15
大疆企業(yè)2019年度實現(xiàn)銷售收入6000萬元,利潤總額1000萬元,全年發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的業(yè)務招待費支出80萬元,除上述項目外,無其他納稅調(diào)整項目已知企業(yè)所得稅稅率為25%,計算該企業(yè)2019年度企業(yè)所得稅應納稅額
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2020-06-10
老師你好,一般納稅人跟小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅稅率是多少?
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2020-08-03
甲公司2019年1月1日取得某項無形資產(chǎn),取得成本為800萬元。根據(jù)各方面情況判斷,甲公司無法合理預計其使用年限,將其作為使用壽命不確定的無形資產(chǎn)。2019年12月31日,對該項無形資產(chǎn)進行減值測試表明其未發(fā)生減值。稅法規(guī)定,對無形資產(chǎn)按照10年的期限攤銷,攤銷金額允許稅前扣除。甲公司的企業(yè)所得稅稅率為25%,2019年的稅前會計利潤為1 000萬元。 要求:對甲公司上述企業(yè)所得稅相關業(yè)務進行賬務處理。(采用資產(chǎn)負債表債務法)
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2021-05-12
2016年4月1日,甲公司將其持有的一處投資性房地產(chǎn)由成本模式轉(zhuǎn)為公允價值模式,轉(zhuǎn)換當天該投資性房地產(chǎn)的賬面原值5 000萬元,已計提折舊2 050萬元。轉(zhuǎn)換當天該投資性房地產(chǎn)的公允價值為4 500萬元。甲公司按凈利潤的10%計提盈余公積,適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,則轉(zhuǎn)換日甲公司應計入“利潤分配——未分配利潤”科目的金額為( )萬元。對于答案解析的還是不太理解,數(shù)字也不知道怎么來的?
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2020-05-12
申請為高新技術企業(yè)需要什么條件?高新技術企業(yè)一般納稅人企業(yè)所得稅稅率又是多少?
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2020-07-29
老師請問下,3月末本年利潤貸方12416.43,那么我應該計提企業(yè)所得稅借:所得稅費用3104.11,貸:應繳稅費-應交企業(yè)所得稅3104.11嗎?4月初申報企業(yè)所得稅按銷售收入1.5%申報企業(yè)所得稅3597.89系統(tǒng)顯示小微企業(yè)優(yōu)惠2519.7.實際繳納1078.19,會計分錄借:應繳稅費-應交企業(yè)所得稅1078.19,貸:銀行存款1078.19,這樣對嗎?由于稅管員說企業(yè)所得稅稅負率是銷售收入的1.5%。老板想盡量不交稅,那么我的利潤該怎么控制呢?
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2015-04-20
這是小規(guī)模公司 交的企業(yè)所得稅按哪個稅率的?
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2017-06-16
老師,核定定額征收企業(yè)所得稅的企業(yè),不需要匯算清繳, 什么是核定定額征收? 不是核定利潤率嗎??
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2020-11-19
房開公司本季剛開始預售,本期經(jīng)營虧損80萬元,按預收款和核定毛利率計算特定業(yè)務毛利50萬元,請問本季所得稅如何申報?按特定業(yè)務預交所得稅又在那張表申報.非房開老師請繞行.
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2020-07-13
請問,商貿(mào)建材企業(yè)的企業(yè)所得稅的稅負率一般是多少?
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2019-10-09
個獨后期如果取得股息紅利所得,按照多少申報個稅的?按照查賬征收的生產(chǎn)經(jīng)營所得稅率計算的嗎?老師
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2022-04-19
老師?請問電商行業(yè)增值稅率是多少,謝謝您那企業(yè)所得稅也是其他行業(yè)一樣嗎,謝謝
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2024-03-24
我們公司是做國際航運的(從國外的碼頭運到國內(nèi)的碼頭,運到碼頭就結束了,卸貨我們不管),我們的客戶是國內(nèi)的公司,我們公司注冊在香港,但是香港那邊沒有人員,而且香港收入是屬地原則,我們的業(yè)務活動不在香港,所以香港的利得稅我們每年是免掉的,我們國內(nèi)的客戶需要我們提供香港居民稅收證明,如果有這個,根據(jù)大陸和香港雙邊稅收協(xié)定,我們在國內(nèi)就不用交所得稅,可以抵免,但是我們在香港沒有實際管理機構,沒用用到香港資源,所以辦不下來,我們的客戶就要給我們按源泉扣繳代扣企業(yè)所得稅,按照收入*15%利潤率*25%稅率來算,我們和客戶現(xiàn)在產(chǎn)生分歧的點就在于,客戶認為我們沒有香港稅收居民證明,就不能享受雙邊協(xié)定,就要代扣
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2022-09-21
老師,餐飲娛樂的稅率是多少?增值稅,企業(yè)所得稅
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2020-04-10