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小規(guī)模開(kāi)專票,增值稅那塊分錄要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 我們公司的會(huì)計(jì)說(shuō)要下面這樣,我有點(diǎn)亂啊 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 借應(yīng)交增值稅 貸未交增值稅 繳納時(shí):借未交增值稅 貸銀行存款
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2021-07-28
增值稅報(bào)表本年累計(jì)收入和賬上一樣,增值稅表上的增值稅比賬上多4分錢,還用調(diào)嗎?
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2019-01-08
老師 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)寫成應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)會(huì)扣分嗎
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2022-07-24
應(yīng)交增值稅,做成應(yīng)交增值稅未交稅費(fèi)啦,導(dǎo)致現(xiàn)在未交稅費(fèi)科目有余額,怎么調(diào)
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2017-05-08
應(yīng)交稅費(fèi)一轉(zhuǎn)出未交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅這兩個(gè)科目有余額沒(méi)有?
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2019-01-10
增值稅申報(bào)表里的應(yīng)納稅額就是本期應(yīng)交的增值稅嗎?小規(guī)模納稅人代開(kāi)的專票金額還應(yīng)加在總收入里嗎
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2018-01-05
那個(gè)一小點(diǎn)里面,借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)只有借方啊,貸方在哪里,不然怎么平的?還有二小點(diǎn)的貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅),借方又在哪里,怎么平?
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2018-12-24
8月初進(jìn)項(xiàng)稅額借方300277.72元 8月發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅額291879.44 銷項(xiàng)稅額 288990.83 我看我們公司的會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 881147.99 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 881147.99
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2019-09-10
宏華公司202X年5月1日購(gòu)入N公司債券劃分為交 男性金器會(huì)中物質(zhì),機(jī)券面価100萬(wàn)アン、東西剤) 率為6%,每年4月1日、10月1日各付息一次,N公司本應(yīng) !千4月1日結(jié)付的利息因資金緊張延至5月6日才完付。債券 ?買價(jià)為110萬(wàn)元,另支付交易費(fèi)用1.7萬(wàn)元,取得增值稅專 用笈票上注明的増直稅稅額力0.102萬(wàn)元。
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2023-10-17
17年交納的稅務(wù)滯納金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,匯算清繳需要填報(bào)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表做調(diào)增嗎?
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2018-05-22
增值稅主表期初未繳增值稅為負(fù)數(shù),在填申報(bào)表時(shí)如何調(diào)整
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2019-10-21
我們企業(yè)的增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),一直都是留抵,沒(méi)有交過(guò)增值稅,是否要交增值稅呢
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2023-04-14
老師,一般納稅企業(yè)收到收入,記賬處理,借,銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。 收到進(jìn)賬票據(jù)的時(shí)候,借:庫(kù)存商品,貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬稅額。 月底結(jié)賬時(shí),我是先轉(zhuǎn)出進(jìn)賬稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬稅額。 銷項(xiàng)當(dāng)時(shí)直接做的,未交增值稅,還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2021-10-14
老師好!增值稅稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)分錄是這樣做的么? 支付時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸 :現(xiàn)金 減免時(shí) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 那 應(yīng)交稅金-未交增值稅 還有余額呀
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2021-08-25
計(jì)提期末未交增值稅,下個(gè)月支付了的時(shí)候,這個(gè)分錄怎么平?比如我計(jì)提的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未見(jiàn)增值稅 5000,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 5000,下月我支付時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 5000,貸銀行存款。 問(wèn)題來(lái)了,那個(gè)借方 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅有余額,怎么辦?
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2021-04-22
請(qǐng)問(wèn): 小規(guī)模開(kāi)票1%繳稅2154.73,銷項(xiàng)稅額也是按1%記的,那我做: 轉(zhuǎn)出未交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額6464.17 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款4309.44 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2154.73 是不是就借方銷項(xiàng)稅額錯(cuò)誤多記了4309.44?那應(yīng)該怎樣記賬?
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2022-01-07
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅已交稅金科目,還有轉(zhuǎn)出多交增值稅科目是什么時(shí)候用到
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2020-10-11
稅控設(shè)備抵扣增值稅,填寫“增值稅附表4”第1行和“增值稅減免稅申報(bào)表”,再手工填寫增值稅主表第23行“應(yīng)納稅額減征額”。是這樣操作的嗎?
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2021-11-09
公司季度申報(bào)時(shí),應(yīng)納稅額所得額不超過(guò)三十萬(wàn),享受免征增值稅,記賬時(shí),是需要這樣寫分錄嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:政府補(bǔ)助
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2019-10-09
我的增值稅主表有期初未繳和欠繳增值稅! 打12366說(shuō)原因是我沒(méi)填應(yīng)納稅額,需要重新更正申報(bào),不明白是那沒(méi)填,更正申報(bào)步奏是什么?
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2018-12-14