国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

請問老師,年底本年利潤轉(zhuǎn)利潤分配-未分配利潤是最后一張憑證了是嗎?
1/1490
2019-01-10
老師,未分配利潤不等于年初余額+本年利潤,只因未分配利潤數(shù)在財務(wù)軟件中不能調(diào)整,一直有交稅這個差額會有問題嗎
2/680
2022-01-10
每個月末,軟件將“本年利潤”自動結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配-未分配利潤”,這個和年末一起結(jié)轉(zhuǎn)有何不同?需要更改結(jié)轉(zhuǎn)的設(shè)置嗎?
2/1281
2021-11-10
你好老師,每個月做完帳都結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后期末結(jié)賬,到12月底,是根據(jù)科目余額表里,本年利潤的累計金額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎?
1/253
2022-01-09
老師,幫我看一下,年終結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,是結(jié)轉(zhuǎn)科目余額表期未余額不。
2/646
2020-06-01
老師,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系是 資產(chǎn)負(fù)債表的 未分配利潤的期末數(shù)-年初數(shù) =利潤表的凈利潤的本年累計數(shù)嗎?
1/421
2023-12-13
資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤數(shù)=年初數(shù)+損益表中的凈利潤(本年累計數(shù)) 這個勾稽關(guān)系公式對嗎
2/6
2025-04-03
將損益類賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤賬戶 填寫手工記賬憑證
1/469
2024-01-13
你好 !去年費(fèi)用少計,以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,可報表還是不平?謝謝
1/999
2019-07-06
老師,外賬,沒有實際業(yè)務(wù),只有折舊和土地稅的計提費(fèi)用,利潤是負(fù)的,這個12月結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后還要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎?沒有凈利潤,盈余公積也就不用提了吧
1/578
2020-01-08
#提問#本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤之后,資產(chǎn)表中未分配利潤金額與利潤表中利潤總額不一致,這是什么原因?
1/1606
2020-01-10
公司股東年中如果多次分紅,每次分紅都要做借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-應(yīng)付股利 這樣的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?還是等年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)?每個月末都把本年利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤可以嗎?
3/2954
2021-11-18
老師,請問去年有筆結(jié)轉(zhuǎn)本是143009.29元,多結(jié)轉(zhuǎn)了2950.91元,今年做了沖紅和修改,剩下的2950.91元是否做分錄 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配-未分配利潤
1/300
2019-07-04
在整理賬目的時候發(fā)現(xiàn)16年少計了30000凈利潤,做了一筆分錄,借:以前年度損益調(diào)整 30000,貸:利潤分配-未分配利潤,為什么最后結(jié)賬的時候,資產(chǎn)負(fù)載表和利潤表都沒有任何數(shù)據(jù)變化
6/600
2017-07-03
日期:2017-01-01 憑證字號:記-1 調(diào)整 借:應(yīng)收賬款-浙江亞路鑄造有限公司 4,380.00 調(diào)整 貸:以前年度損益調(diào)整 4,380.00調(diào)整收益 借:以前年度損益調(diào)整 4,380.00 調(diào)整收益 貸:利潤分配-未分配利潤 4,380.00
3/635
2017-03-07
③借:以前年度損益調(diào)整 75(萬元) 貸:利潤分配--未分配利潤75(萬元 請問這樣是盈利還是虧損?
1/629
2016-04-14
你好老師在嗎 我想問下經(jīng)稅務(wù)查賬發(fā)現(xiàn)的以前年度的所得稅交完以后究竟是放在以前年度損益調(diào)整還是放在利潤分配-未分配利潤里面呢,我們單位沒有資本公積科目怎么調(diào)呢
1/350
2019-11-27
補(bǔ)提以前年度的工資,借,以前年度損益調(diào)整,貸,應(yīng)付工資,同時,借,利潤分配―未分配利潤,貸,以前年度損益調(diào)整,對嗎,
3/980
2017-05-23
現(xiàn)在收到2016年12月份的報銷費(fèi)用發(fā)票該如何操作呢?剛才老師是回答做一筆:借以前年度損益調(diào)整 貸,銀行存款等科目 ,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤就可以了 。 我16年12月份的費(fèi)用也不是很多,這樣在17年1月份的賬上直接入費(fèi)用可不可以?
2/695
2017-02-14
那分錄該怎么做呢? 15年的時候做了一筆 借:利潤分配-未分配利潤150000 貸 :以前年度損益調(diào)整150000 結(jié)轉(zhuǎn)沒做 不知道這樣做對不對 ,要是不對的話該怎么做?
2/690
2016-03-29
添加到桌面