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企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表的填寫(xiě)是根據(jù)什么數(shù)據(jù)填寫(xiě)?
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2017-03-27
老師,我一季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅,做4月憑證,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
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2019-04-28
企業(yè)所得稅B類(lèi)報(bào)表中的收入填的是本年累計(jì)額還是季度的?
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2018-01-08
企業(yè)所得稅查賬征收季度申報(bào)表中營(yíng)業(yè)成本包含管理費(fèi)用么,
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2020-07-12
報(bào)企業(yè)所得稅是看利潤(rùn)表的本季度金額還是本年累計(jì)金額呢?
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2020-01-04
季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的申報(bào)表中營(yíng)業(yè)成本包括營(yíng)業(yè)外支出么?
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2019-07-11
老師 季度預(yù)繳企業(yè)所得稅是根據(jù)凈利潤(rùn)還是利潤(rùn)總額計(jì)算啊
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2024-03-30
國(guó)有企業(yè)需要交企業(yè)所得稅嗎?
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2019-08-09
如果本月計(jì)提要寫(xiě) 計(jì)提第三季度企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款這樣做對(duì)嗎
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2017-10-11
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)開(kāi)發(fā)一個(gè)項(xiàng)目,一共六幢樓房,1.2幢2023年9月交房,5.6幢2023年11月交房,3.7幢2024年5月交房。 因?yàn)?.2.3.5.6.7幢是分期交房,1.2.5.6幢在交房后開(kāi)出了含稅發(fā)票,3.7幢還沒(méi)有完全完工。 請(qǐng)問(wèn):一、因?yàn)殚_(kāi)出了1.2.5.6幢的含稅發(fā)票,在2023年1月申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候,是否要申報(bào)收入了?申報(bào)收入,因?yàn)?.2.3.5.6.7幢是同一期開(kāi)發(fā)的,但是3.7幢還沒(méi)有完工,成本如何核算? 二、如果成本是估價(jià)入賬,那估價(jià)入賬的部分的發(fā)票應(yīng)該什么時(shí)候要回齊?因?yàn)榻ㄖ炯半姺?、消防等成本發(fā)票是在工程完工后結(jié)算才開(kāi)回發(fā)票。
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2023-12-26
假如固定資產(chǎn)2022年3月28萬(wàn)買(mǎi)入,實(shí)際按照4年折舊,當(dāng)年申報(bào)時(shí)享受了一次性扣除的政策,2023年10月賣(mài)出,這個(gè)季度企業(yè)所得稅預(yù)交報(bào)表需要填寫(xiě)嗎,怎么填寫(xiě),匯算清繳時(shí)怎么填呢
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2023-10-24
老師您好,第一季度企業(yè)所得稅,盈利10000,但是去年虧20000,理論上可以彌補(bǔ)虧損,但是填報(bào)第一季度企業(yè)所得稅,彌補(bǔ)虧損沒(méi)有自動(dòng)帶出來(lái),那一列也是不能填寫(xiě)的,默認(rèn)是0。匯算清繳還沒(méi)申報(bào),年度財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)申報(bào)完。彌補(bǔ)虧損需要匯算清繳完才可以彌補(bǔ)么
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2021-04-16
老師我4季度企業(yè)所得稅,本年累計(jì)利潤(rùn)總額19萬(wàn),彌補(bǔ)虧損去年29萬(wàn),就不交稅對(duì)吧?
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2023-01-10
老師好,就是報(bào)那個(gè)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候,業(yè)務(wù)招待費(fèi)。超支了。然后報(bào)的時(shí)候,申報(bào)的時(shí)候該怎么調(diào)整那個(gè)表
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2024-07-07
老師,我家要辦稅務(wù)注銷(xiāo)遷移,17年企業(yè)所得稅多交了499.16,不想辦退稅了,他說(shuō)我的在家把表改了才可以,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么改17年前三個(gè)季度企業(yè)所得稅表呀老師,而且因?yàn)槎悇?wù)整改,之前的財(cái)務(wù)報(bào)表都沒(méi)了,在網(wǎng)上怎么補(bǔ)16.17.18月報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,求助啊老師
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2020-04-29
申報(bào)季度企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)收入1111209.8 成本813150.08 利潤(rùn)總額78591.3 應(yīng)該繳一萬(wàn)九千的稅 為什么提交的時(shí)候顯示應(yīng)繳應(yīng)退金額為O啊 是哪邊出錯(cuò)了呢
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2017-04-17
老師?12月份工資有兩個(gè)5000元工資員工更正申報(bào)個(gè)稅了,可以不反結(jié)賬么。直接在1月份憑證里調(diào)整么?是稅管員要求更改5000元的工資的。 已經(jīng)更正了個(gè)稅系統(tǒng),多了4元工資。 那12月份的賬還需要反結(jié)賬改正么。但是第四季度企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)上傳了。 如果不反結(jié)賬,又怕賬實(shí)不符,有沒(méi)問(wèn)題。反年度賬又麻煩而已。
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2023-03-21
2016年10月公司購(gòu)入了一臺(tái)電腦,價(jià)值低于5000元。賬上作為固定資產(chǎn)。然后在2016年第四季度企業(yè)所得稅的時(shí)候,我填了加速折舊表,就是我做了加速折舊。就一次性扣除了。那我想問(wèn)一下,做2016年匯算清繳的時(shí)候,這筆一次性扣除的折舊要在稅前調(diào)增的嗎?
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2017-05-03
因?yàn)楝F(xiàn)在企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí)可以按本年累計(jì)利潤(rùn)申報(bào),而且還可以彌補(bǔ)以前年度虧損,那季末做賬時(shí),是不是可以先申報(bào)企業(yè)所得稅過(guò)后,按照申報(bào)表上實(shí)際應(yīng)該繳納的企業(yè)所得稅金額,再去做賬即計(jì)提企業(yè)所得稅分錄?因?yàn)橛?jì)提企業(yè)所得稅只影響凈利潤(rùn)而不影響利潤(rùn)總額。
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2018-10-05
請(qǐng)問(wèn),我們單位是小微企業(yè),2021年第一季度和第三季度預(yù)繳了一部分的企業(yè)所得稅,實(shí)際去年我們公司是虧損的,今年企業(yè)所得稅匯算清繳中經(jīng)稅務(wù)核查,退了去年交的那一部分企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)老師,這退稅的會(huì)計(jì)分錄怎么計(jì)?
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2022-06-13