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小規(guī)模企業(yè)在21年三季度(7-9月)開了54萬元的專票(還有收入),一起繳納了增值稅和企業(yè)所得稅。在21年四季度(10-12月)54萬元的專票全部沖紅了。在2022年匯算清繳時可以申請退所得稅么
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2022-03-15
季度企業(yè)所得稅報表,彌補以前年度虧損數(shù)字數(shù)字是怎么算的???
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2019-04-06
老師 您好,季度預(yù)繳所得稅費,匯算清繳后申請退所得稅費,當收到退回的所得稅費怎么入賬呢?
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2022-12-13
季度末企業(yè)所得稅就是有利潤就得交吧?不分企業(yè)是小規(guī)模還是一般人吧?也不管前一季度或者前一年是不是虧損吧?
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2017-06-21
第1季度需要申報企業(yè)所得稅了,年初利潤分配-未分配利潤,是借方余額30萬。今年第1季度末,本年利潤貸方余額為12萬元。那么一季度末企業(yè)所得稅申報,可以直接在第9行彌補以前年度虧損填12萬嗎?第一季度就不用交所得稅了吧?還有會計分錄 去年的匯算清繳已做,在匯算清繳表中會累積利潤分配未分配利潤的余額嗎?我不確定我有沒填錯
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2022-04-02
請問老師我們公司第一季度盈利5萬元,第二三季度虧損8萬元第四季度的利潤是10萬,請問我在第一季度和第四季度的企業(yè)所得稅的金額怎么計算
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2018-12-13
我企業(yè)所得稅的季報表的第二季度和第三季度的利潤總額寫的不對,寫少了,現(xiàn)在我該怎么辦,第四季度的季度現(xiàn)在還沒報,我該怎么操作?
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2018-01-15
41.北京某科技有限公司,查賬征收企業(yè)所得稅, 未有需要彌補的虧損額。 截止到2020年第二季度末營業(yè)收入累計為 45,735,321.92元、營業(yè)成本為累計為 33,597,340.03元、利潤總額為1,124,401.56元, 第一季度實際繳納的企業(yè)所得稅為46,550.05元。 第一季度初從業(yè)人數(shù)為60人。第二季度初從業(yè) 人數(shù)為54人、期末從業(yè)人數(shù)為48人;第一季度初 資產(chǎn)總額為17,961,981.23元,第二季度初及末資 產(chǎn)總額分別為15,761,889.73元、14,386,390.36 元。 計算第二季度實際繳納企業(yè)所得稅和減免的企 業(yè)所得稅各是多少?
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2022-11-27
企業(yè)所得稅季報是這樣是么?
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2017-04-11
企業(yè)所得稅季報的報表怎么填呀
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2017-04-08
填企業(yè)所得稅季報只需填2_4列次嗎?以前沒報過
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2017-04-06
企業(yè)所得稅季報的數(shù)是怎么填的
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2018-10-08
那企業(yè)所得稅季報呢,也是元么
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2019-04-18
企業(yè)所得稅季報報錯了 能改嗎
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2020-04-20
老師,企業(yè)所得稅季報報錯了,怎么處理
1/838
2019-10-24
企業(yè)所得稅季報應(yīng)如何填列?
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2019-01-09
企業(yè)所得稅季報表怎么填?
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2019-12-04
麻煩問個問題 企業(yè)所得稅季報第十三欄的進入填寫界面哪里的數(shù)字怎么可以顯示在主表?
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2022-04-07
老師您好,請問企業(yè)所得稅季報可以彌補以前年度虧損嗎?還是得預(yù)交所得稅呢?
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2022-04-09
6月份報表基本完成,根據(jù)貴公司提供的資料,4-6月份(增值稅和企業(yè)所得稅為季度申報),共收入402552.52元,成本358336.19元,差額44216.33元,旅行業(yè)根據(jù)差額征收增值稅(44216.33*3%=1326.49),所以貴公司4-6月份累計應(yīng)繳增值稅1326.49元,附加稅159.17元,貴公司累計為虧損所以無需繳納企業(yè)所得稅。如果以上有問題請?zhí)岢?,沒問題我將根據(jù)以上數(shù)據(jù)申報國、地稅。盡快回復(fù)今天為稅期最后二天。這樣是不是不用交稅呀
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2017-07-15