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請問彌補以前年度虧損,是只在企業(yè)所得稅年度匯算清繳進行的嗎?還是在季度企業(yè)所得稅申報時也可以彌補以前年度虧損呢?
在第四季度申報企業(yè)所得稅時已經彌補以前年度虧損,但在做年度企業(yè)所得稅申報表時又出現(xiàn)可彌補以前年度虧損,這個虧損已經在第四季度彌補了,應該怎么處理?
我在申報所得稅時遇到問題 說 彌補以前年度虧損累計額不能超過《企業(yè)所得稅彌補虧損臺賬》中“可結轉以后年度彌補的虧損額”合計值。怎么會出現(xiàn)這樣的提示 要怎么解決
我公司去年虧損50萬,今天第1季度盈利5萬,我現(xiàn)在申報所得稅時,請問一下第8欄彌補以前年度虧損為什么是0不能填寫,那我第1季度就需要交企業(yè)所得稅嗎?

