
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表中第8行彌補(bǔ)以前年度虧損,在季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)以前年度虧損能出來數(shù)嗎?這個(gè)數(shù)能在季度申報(bào)時(shí)遞減本季度應(yīng)納稅所得額嗎?
答: 會(huì)出現(xiàn),這個(gè)匯算清繳2019年現(xiàn)在就需要做 做這個(gè)1季度就可以出現(xiàn) 1季度之后做,這個(gè)2季度才會(huì)出現(xiàn)
這個(gè)月國(guó)稅申報(bào)表的企業(yè)所得稅申報(bào)里的以前年度虧損是把去年12月份的虧損金額寫進(jìn)去嗎?
答: 以前年度虧損是指前5年內(nèi)沒有彌補(bǔ)的應(yīng)納稅所得稅的虧損。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
現(xiàn)在有個(gè)比較煩惱的問題,就是剛來這家公司半個(gè)月,這個(gè)月初報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)失敗,才知道公司上一季度的企業(yè)所得稅沒有報(bào),然后我就去稅務(wù)局補(bǔ)報(bào),當(dāng)時(shí)以前年度虧損還有2萬多,所以全部抵扣完最后還需繳納一千多的稅,錢當(dāng)時(shí)直接在銀行扣了,完稅證明也給我了,今天我報(bào)4·6月份的,可以申報(bào)了,利潤(rùn)總額是1W多,應(yīng)該是還需要繳納稅費(fèi)的吧,可是有兩個(gè)奇怪的地方:1、以前虧損應(yīng)該是0的,因?yàn)?~3月已經(jīng)在稅務(wù)局抵扣完了,但是他顯示抵扣以前年度虧損1W多,所以這次就沒有扣稅了 2、累計(jì)金額也不是1~6,而是4~6月份,
答: 你好!建議你去稅局咨詢下,有的地方是不能在年度中間彌補(bǔ)以前年度虧損的。要匯算清繳才可以。 估計(jì)你這個(gè)上門申報(bào)的,導(dǎo)致數(shù)據(jù)沒有上傳。


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2022-05-12 10:53
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