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公司屬于制造業(yè),現(xiàn)在收到物業(yè)公司開(kāi)來(lái)的3%的水費(fèi)專用發(fā)票,增值稅申報(bào)表上應(yīng)該怎么填,
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2017-06-07
賬上留底的金額多,增值稅申報(bào)表的留底少,是少結(jié)轉(zhuǎn)了稅金嗎?一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)前期就對(duì)不上
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2022-01-18
增值稅申報(bào)附表4 加計(jì)遞減 實(shí)際抵減額 填列 如果是 一直有留抵稅額
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2019-09-24
公司的采購(gòu)發(fā)票+入庫(kù)單入賬形成進(jìn)項(xiàng)稅, 但是根據(jù)稅負(fù)每月交稅,所以認(rèn)證的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)肯定是用不完了 ,這樣造成報(bào)表上有留抵稅額, 這樣就和增值稅申報(bào)表上的數(shù)字不一致了,這個(gè)問(wèn)題怎么解決呀?
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2018-12-06
老師,今年購(gòu)買的固定資產(chǎn)70萬(wàn),本月賣掉金額也是70萬(wàn),開(kāi)了專用發(fā)票,增值稅申報(bào)表里如何填寫(xiě)呢,稅率按照13沒(méi)有簡(jiǎn)易稅率
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2019-09-04
各位老師,想問(wèn)下,4月份開(kāi)始的交通費(fèi)普通發(fā)票抵扣的問(wèn)題 ,5月申報(bào)4月增值稅的時(shí)候沒(méi)有抵減,那做4月憑證的時(shí)候要把這部份交通費(fèi)金額計(jì)算進(jìn) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),那做的賬和申報(bào)的增值稅申報(bào)表怎么樣才能對(duì)應(yīng)的上,怎么樣才能保持 一致?
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2019-05-16
老師,小規(guī)模個(gè)體戶在增值稅申報(bào)表哪個(gè)欄里填需要扣除的技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元呢?三年的技術(shù)維護(hù)稅在有上繳的稅款里可以一起扣除嗎?
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2020-01-09
老師 一般納稅人增值稅申報(bào)表的填寫(xiě)順序是怎樣正確的?謝謝
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2019-08-07
老師,我公司是一般納稅人,上個(gè)月開(kāi)票把稅率開(kāi)錯(cuò)了,13的稅率開(kāi)成了3的稅率,我這月怎么申報(bào)填寫(xiě)增值稅申報(bào)表呢
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2019-09-04
我公司是生產(chǎn)企業(yè),但出口了非自產(chǎn)產(chǎn)品,該產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額我填了不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,做了轉(zhuǎn)出,,,但是申報(bào)出口匯總表的時(shí)候,提示與增值稅申報(bào)表有差額,報(bào)不上出口,這種情況是我錯(cuò)在哪里了,應(yīng)該怎么改
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2023-09-15
老師,增值稅申報(bào)表,進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額是不是自己填的?
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2019-12-09
公司購(gòu)買財(cái)務(wù)軟件用于做賬,我分錄記的是無(wú)形資產(chǎn),但在增值稅申報(bào)表上,這筆進(jìn)項(xiàng)稅填在進(jìn)項(xiàng)表和抵扣表里嗎?增值稅表三無(wú)形資產(chǎn)那里用填嗎??
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2017-08-01
請(qǐng)問(wèn)我單位收到一張發(fā)票,免稅的,產(chǎn)品是樹(shù)苗,我們問(wèn)的稅務(wù)局,那個(gè)稅額適用收入*9%,得出的稅額作為進(jìn)項(xiàng)稅額 填在增值稅申報(bào)表上抵消了銷項(xiàng)稅額,但是這筆稅款怎么做憑證呢
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2019-06-18
老師好,增值稅申報(bào)表表二第六欄次中開(kāi)具收購(gòu)發(fā)票欄次的發(fā)票份數(shù)必須要填嗎
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2019-11-06
老師,我們是一般納稅人,增值稅申報(bào)表報(bào)完以后,發(fā)現(xiàn)還有進(jìn)項(xiàng)票,請(qǐng)問(wèn)作廢申報(bào)表后,還可以給當(dāng)期勾選認(rèn)證么?
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2019-11-07
10月11日今天,金稅盤己抄稅增值稅申報(bào)表未填寫(xiě),金稅盤怎么就自動(dòng)清了(一般納稅人)?
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2019-10-11
19年之前是制造業(yè),后轉(zhuǎn)型為外貿(mào)企業(yè),之前賬面原料還有好多,實(shí)際沒(méi)有了,應(yīng)該是沒(méi)有開(kāi)銷售發(fā)票導(dǎo)致的。增值稅申報(bào)表還留存上期留底稅額?,F(xiàn)在要調(diào)整嗎?怎么做賬務(wù)處理?
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2021-01-06
小規(guī)模建筑公司,上月自己開(kāi)具發(fā)票8000元,增值稅申報(bào)表應(yīng)該填寫(xiě)哪幾個(gè)?
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2019-10-17
老師,我是小白,這個(gè)增值稅申報(bào)表是又改了嗎,我是一般納稅人,這個(gè)我要選第一個(gè)還是第二個(gè)啊
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2020-07-14
老師好,問(wèn)你個(gè)問(wèn)題,18年賬上的利潤(rùn)總額是三十幾萬(wàn),但是報(bào)上去的匯算清繳利潤(rùn)總額是兩萬(wàn)多,匯算清繳是按的兩萬(wàn)多的去做的,收入和賬上的差了幾萬(wàn),匯算清繳是按照增值稅申報(bào)表的收入來(lái)報(bào)的報(bào)表,這個(gè)18年的賬上的利潤(rùn)總額怎么辦,我報(bào)19年匯算清繳的時(shí)候要不要管18年的,畢竟賬上的和報(bào)匯算清繳的利潤(rùn)總額差很多,搞得我都不知道怎么做19年的匯算清繳了
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2020-05-08