
增值稅留底稅額申報(bào)抵增值稅欠稅怎么填表
答: 同學(xué)這個(gè)增值稅申報(bào)表直接抵扣了
增值稅申報(bào)附表4 加計(jì)遞減 實(shí)際抵減額 填列 如果是 一直有留抵稅額
答: 你好 沒有銷項(xiàng)可一直留抵 有銷項(xiàng)就填寫實(shí)際抵扣的金額
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
上期申報(bào)應(yīng)繳增值稅,但未正常繳,本期留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報(bào)表的留抵稅額不對(duì),上期增值稅申報(bào)表上沒有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務(wù)局修改嗎?
答: 同學(xué)您好,您方便伴您的報(bào)表截圖給我看下嗎


糊涂的花卷 追問
2019-09-24 11:00
玲老師 解答
2019-09-24 11:03